Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2024NE00321 | 111/2024 | 18/03/2024 | Contratação de inscrição no curso: “Análise da Folha de Pagamento do Serviço Público”, em formato presencial | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 2,772.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00321 Processo: 111/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Contratação de inscrição no curso: “Análise da Folha de Pagamento do Serviço Público”, em formato presencial Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 2,772.00 Exibir |
2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
14/2024 | 401/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | RD PAPEIS & EPI LTDA | 2,590.50 | Exibir |
Contrato: 14/2024 Processo: 401/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA Valor Total: 2,590.50 Exibir |
2023NE01549 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 2,569.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01549 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 2,569.00 Exibir |
2024NE00471 | 122/2024 | 26/04/2024 | Contratação de empresa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e troca de pinças de freio | TROK PNEUS LTDA | 2,560.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00471 Processo: 122/2024 Início: 26/04/2024 Descrição: Contratação de empresa para troca de pneus, alinhamento, balanceamento e troca de pinças de freio Fornecedor: TROK PNEUS LTDA Valor Total: 2,560.00 Exibir |
2024NE00568 | 157/2024 | 21/05/2024 | Aquisição de peças e serviços para manutenção do ar condicionado e sistema de arrefecimento do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0L, 16V, FFV, CVT, ano/modelo 2019/2019, placa ELW-5891. | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 2,518.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00568 Processo: 157/2024 Início: 21/05/2024 Descrição: Aquisição de peças e serviços para manutenção do ar condicionado e sistema de arrefecimento do veículo oficial Toyota Corolla XEi 2.0L, 16V, FFV, CVT, ano/modelo 2019/2019, placa ELW-5891. Fornecedor: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO Valor Total: 2,518.36 Exibir |
2024NE00124 | 490/2023 | 15/01/2024 | Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim | CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA | 2,459.88 | Exibir |
Contrato: 2024NE00124 Processo: 490/2023 Início: 15/01/2024 Descrição: Aquisição de terra vegetal, grama e flores para revitalização do jardim Fornecedor: CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA Valor Total: 2,459.88 Exibir |
2024NE00230 | 46/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. | 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO | 2,425.62 | Exibir |
Contrato: 2024NE00230 Processo: 46/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. Fornecedor: 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO Valor Total: 2,425.62 Exibir |
2023NE01589 | 459/2023 | 10/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de micro-ondas e freezer | 52.205.726 FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONCALVES DA SILVA | 2,424.60 | Exibir |
Contrato: 2023NE01589 Processo: 459/2023 Início: 10/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de micro-ondas e freezer Fornecedor: 52.205.726 FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONCALVES DA SILVA Valor Total: 2,424.60 Exibir |
2024NE00648 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | C DO VALE LOPES | 2,400.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00648 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: C DO VALE LOPES Valor Total: 2,400.00 Exibir |
26/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 2,366.00 | Exibir |
Contrato: 26/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA Valor Total: 2,366.00 Exibir |
2024NE00695 | 184/2024 | 08/07/2024 | Agenciamento de hospedagem em Brasília/DF nos dias 08 a 12/07/2024 | OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA | 2,308.40 | Exibir |
Contrato: 2024NE00695 Processo: 184/2024 Início: 08/07/2024 Descrição: Agenciamento de hospedagem em Brasília/DF nos dias 08 a 12/07/2024 Fornecedor: OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA Valor Total: 2,308.40 Exibir |
2024NE00513 | 141/2024 | 03/05/2024 | Contratação de empresa para execução de teste de estanqueidade com emissão de laudo e ART bem como bloqueio de pontos de consumo de gás e troca de mangueira, canos e registros de gás. | CVT GÁS LTDA | 2,180.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00513 Processo: 141/2024 Início: 03/05/2024 Descrição: Contratação de empresa para execução de teste de estanqueidade com emissão de laudo e ART bem como bloqueio de pontos de consumo de gás e troca de mangueira, canos e registros de gás. Fornecedor: CVT GÁS LTDA Valor Total: 2,180.00 Exibir |
2024NE00771 | 96/2024 | 12/07/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto. | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 2,150.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00771 Processo: 96/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto. Fornecedor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA Valor Total: 2,150.00 Exibir |
2024NE00418 | 115/2024 | 11/04/2024 | Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 2,070.12 | Exibir |
Contrato: 2024NE00418 Processo: 115/2024 Início: 11/04/2024 Descrição: Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 2,070.12 Exibir |
2024NE00129 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 2,000.73 | Exibir |
Contrato: 2024NE00129 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 2,000.73 Exibir |
2024NE00765 | 96/2024 | 12/07/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto. | G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1,934.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00765 Processo: 96/2024 Início: 12/07/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e foto. Fornecedor: G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Valor Total: 1,934.90 Exibir |
2024NE00800 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | 1,933.02 | Exibir |
Contrato: 2024NE00800 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS Valor Total: 1,933.02 Exibir |
2024NE00458 | 112/2024 | 19/04/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1,870.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00458 Processo: 112/2024 Início: 19/04/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU Fornecedor: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,870.00 Exibir |
2024NE00684 | 181/2024 | 24/06/2024 | Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF | OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA | 1,830.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00684 Processo: 181/2024 Início: 24/06/2024 Descrição: Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF Fornecedor: OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA Valor Total: 1,830.00 Exibir |
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