Nº |
Processo ![]() |
Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024NE00212 | 66/2024 | 19/02/2024 | Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 200.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00212 Processo: 66/2024 Início: 19/02/2024 Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA Valor Total: 200.00 Exibir |
2024NE00199 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 680.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00199 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 680.00 Exibir |
2024NE00198 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | 3,391.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00198 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS Valor Total: 3,391.50 Exibir |
2024NE00231 | 63/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de bota de segurança para trabalho | 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA | 207.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00231 Processo: 63/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de bota de segurança para trabalho Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA Valor Total: 207.99 Exibir |
2024NE00150 | 60/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 380.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00150 Processo: 60/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 380.00 Exibir |
2024NE00188 | 59/2024 | 07/02/2024 | Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. | 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ | 382.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00188 Processo: 59/2024 Início: 07/02/2024 Descrição: Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. Fornecedor: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ Valor Total: 382.99 Exibir |
2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
2024NE00130 | 52/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de suporte articulado para monitor. | 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS | 1,156.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00130 Processo: 52/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de suporte articulado para monitor. Fornecedor: 52.913.760 DIMITRI SILVA DOS SANTOS Valor Total: 1,156.00 Exibir |
2024NE00128 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 1,163.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00128 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 1,163.36 Exibir |
2024NE00129 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 2,000.73 | Exibir |
Contrato: 2024NE00129 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 2,000.73 Exibir |
31/2024 | 509/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 141,550.00 | Exibir |
Contrato: 31/2024 Processo: 509/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação Fornecedor: PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA Valor Total: 141,550.00 Exibir |
35/2024 | 508/2023 | 01/02/2024 | Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 6,000.00 | Exibir |
Contrato: 35/2024 Processo: 508/2023 Início: 01/02/2024 Descrição: Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO Valor Total: 6,000.00 Exibir |
40/2024 | 507/2023 | 25/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. | 794.00 | Exibir |
Contrato: 40/2024 Processo: 507/2023 Início: 25/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. Valor Total: 794.00 Exibir |
39/2024 | 507/2023 | 25/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | SL & G RESOLUTIONS LTDA | 308.22 | Exibir |
Contrato: 39/2024 Processo: 507/2023 Início: 25/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: SL & G RESOLUTIONS LTDA Valor Total: 308.22 Exibir |
2024NE00135 | 505/2023 | 19/01/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) | BRENO P DELLING | 7,700.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00135 Processo: 505/2023 Início: 19/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de LNB (Low-noise Block converter) Fornecedor: BRENO P DELLING Valor Total: 7,700.00 Exibir |
34/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 3,486.00 | Exibir |
Contrato: 34/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 3,486.00 Exibir |
33/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | 6,153.60 | Exibir |
Contrato: 33/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA Valor Total: 6,153.60 Exibir |
32/2024 | 502/2023 | 18/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | SL & G RESOLUTIONS LTDA | 14,755.00 | Exibir |
Contrato: 32/2024 Processo: 502/2023 Início: 18/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Fornecedor: SL & G RESOLUTIONS LTDA Valor Total: 14,755.00 Exibir |
2024NE00141 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 444.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00141 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 444.70 Exibir |
2024NE00140 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | PANDHORA COMERCIO LTDA | 98.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00140 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: PANDHORA COMERCIO LTDA Valor Total: 98.00 Exibir |
Exibindo 20 registros de 167 |