Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024NE00329 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 139.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00329 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA Valor Total: 139.00 Exibir |
2024NE00328 | 104/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 423.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00328 Processo: 104/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de materiais diversos para manutenção geral da Câmara e organização do setor de infraestrutura. Fornecedor: BARBIN EMPRESARIAL LTDA Valor Total: 423.90 Exibir |
2024NE00325 | 106/2024 | 18/03/2024 | Contratação de empresa para confecção de Banner estirante de lona | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | 49.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00325 Processo: 106/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para confecção de Banner estirante de lona Fornecedor: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP Valor Total: 49.90 Exibir |
2024NE00324 | 89/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro | 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES | 201.76 | Exibir |
Contrato: 2024NE00324 Processo: 89/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro Fornecedor: 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES Valor Total: 201.76 Exibir |
2024NE00321 | 111/2024 | 18/03/2024 | Contratação de inscrição no curso: “Análise da Folha de Pagamento do Serviço Público”, em formato presencial | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 2,772.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00321 Processo: 111/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Contratação de inscrição no curso: “Análise da Folha de Pagamento do Serviço Público”, em formato presencial Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 2,772.00 Exibir |
2024NE00323 | 93/2024 | 18/03/2024 | Aquisição de terra vegetal | ELISABETE MONIS TIENGO | 600.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00323 Processo: 93/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Aquisição de terra vegetal Fornecedor: ELISABETE MONIS TIENGO Valor Total: 600.00 Exibir |
2024NE00322 | 109/2024 | 18/03/2024 | Contratação de hospedagem em Curitiba/PR de 18 a 20/03/2024. | LIVEOAK SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 490.94 | Exibir |
Contrato: 2024NE00322 Processo: 109/2024 Início: 18/03/2024 Descrição: Contratação de hospedagem em Curitiba/PR de 18 a 20/03/2024. Fornecedor: LIVEOAK SERVICOS E PRODUTOS LTDA Valor Total: 490.94 Exibir |
38/2024 | 94/2024 | 15/03/2024 | Contratação de serviços de jardinagem e paisagismo, com fornecimento de materiais e insumos | RIO PARDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 18,627.45 | Exibir |
Contrato: 38/2024 Processo: 94/2024 Início: 15/03/2024 Descrição: Contratação de serviços de jardinagem e paisagismo, com fornecimento de materiais e insumos Fornecedor: RIO PARDO COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 18,627.45 Exibir |
2024NE00303 | 416/2023 | 11/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 1,210.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00303 Processo: 416/2023 Início: 11/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 1,210.70 Exibir |
2024NE00298 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 33,000.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00298 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: BSB COMERCIO E SERVICOS LTDA Valor Total: 33,000.00 Exibir |
2024NE00299 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 3,860.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00299 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 3,860.00 Exibir |
2024NE00300 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 1,110.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00300 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP Valor Total: 1,110.00 Exibir |
2024NE00304 | 494/2023 | 06/03/2024 | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | ELETRICA VILEMAR LTDA | 301.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00304 Processo: 494/2023 Início: 06/03/2024 Descrição: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Fornecedor: ELETRICA VILEMAR LTDA Valor Total: 301.70 Exibir |
2024NE00301 | 102/2024 | 12/03/2024 | Serviço de manutenção em portas de vidro com fornecimento de peças | F. I. DE OLIVEIRA AMORIM VIDRAÇARIA LTDA ME | 5,399.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00301 Processo: 102/2024 Início: 12/03/2024 Descrição: Serviço de manutenção em portas de vidro com fornecimento de peças Fornecedor: F. I. DE OLIVEIRA AMORIM VIDRAÇARIA LTDA ME Valor Total: 5,399.90 Exibir |
2024NE00289 | 97/2024 | 13/03/2024 | Contratação de curso de treinamento de Sistema de Registro de Preços com base na Lei 14.133/2021 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 28,500.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00289 Processo: 97/2024 Início: 13/03/2024 Descrição: Contratação de curso de treinamento de Sistema de Registro de Preços com base na Lei 14.133/2021 Fornecedor: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Valor Total: 28,500.00 Exibir |
2024NE00292 | 91/2024 | 08/03/2024 | Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 2,775.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00292 Processo: 91/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. Fornecedor: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA Valor Total: 2,775.00 Exibir |
2024NE00291 | 81/2024 | 08/03/2024 | Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 255.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00291 Processo: 81/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) Fornecedor: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI Valor Total: 255.80 Exibir |
2024NE00290 | 81/2024 | 08/03/2024 | Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 301.17 | Exibir |
Contrato: 2024NE00290 Processo: 81/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 301.17 Exibir |
2024NE00288 | 78/2024 | 11/03/2024 | Contratação de serviço de manutenção em 2 portas automáticas | SELTS ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA | 3,900.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00288 Processo: 78/2024 Início: 11/03/2024 Descrição: Contratação de serviço de manutenção em 2 portas automáticas Fornecedor: SELTS ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA Valor Total: 3,900.00 Exibir |
2024NE00198 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | 3,391.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00198 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS Valor Total: 3,391.50 Exibir |
Exibindo 20 registros de 189 |