Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2023NE00076 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | DIGITAL HOME LTDA | 312.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00076 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: DIGITAL HOME LTDA Valor Total: 312.00 Exibir |
22/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 4,580.00 | Exibir |
Contrato: 22/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Valor Total: 4,580.00 Exibir |
2024NE00649 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 1,287.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00649 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 1,287.50 Exibir |
2024NE00802 | 186/2024 | 19/07/2024 | Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 718.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00802 Processo: 186/2024 Início: 19/07/2024 Descrição: Aquisição de fones de ouvido, cartões de memória e módulo conversor Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 718.00 Exibir |
2023NE00077 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 1,456.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00077 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Valor Total: 1,456.80 Exibir |
2024NE00696 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 744.05 | Exibir |
Contrato: 2024NE00696 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 744.05 Exibir |
2024NE00697 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 3,596.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00697 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 3,596.00 Exibir |
2024NE00698 | 174/2024 | 27/06/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | 75.01 | Exibir |
Contrato: 2024NE00698 Processo: 174/2024 Início: 27/06/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e de construção Fornecedor: DAFMAQ COMERCIAL LTDA Valor Total: 75.01 Exibir |
50/2024 | 162/2024 | 18/06/2024 | Contratação de empresa para prestação de serviço parcelado de alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus, troca de óleo e filtros de 06 veículos oficiais. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 7,522.32 | Exibir |
Contrato: 50/2024 Processo: 162/2024 Início: 18/06/2024 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço parcelado de alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus, troca de óleo e filtros de 06 veículos oficiais. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 7,522.32 Exibir |
2024NE00150 | 60/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 380.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00150 Processo: 60/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 380.00 Exibir |
2024NE00290 | 81/2024 | 08/03/2024 | Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 301.17 | Exibir |
Contrato: 2024NE00290 Processo: 81/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Serviço de troca de óleo e filtros dos veículos: Corolla Xei 2.0 ano/modelo 2015/ 2015. Placa FDC 4486 (Veículo 001) e Sentra 2.0 SL CVT ano/modelo 2019/2020 placa EXW-8412 (Veículo 003) Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 301.17 Exibir |
2024NE00418 | 115/2024 | 11/04/2024 | Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 2,070.12 | Exibir |
Contrato: 2024NE00418 Processo: 115/2024 Início: 11/04/2024 Descrição: Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 2,070.12 Exibir |
2024NE00417 | 115/2024 | 11/04/2024 | Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 867.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00417 Processo: 115/2024 Início: 11/04/2024 Descrição: Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 867.00 Exibir |
2024NE00513 | 141/2024 | 03/05/2024 | Contratação de empresa para execução de teste de estanqueidade com emissão de laudo e ART bem como bloqueio de pontos de consumo de gás e troca de mangueira, canos e registros de gás. | CVT GÁS LTDA | 2,180.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00513 Processo: 141/2024 Início: 03/05/2024 Descrição: Contratação de empresa para execução de teste de estanqueidade com emissão de laudo e ART bem como bloqueio de pontos de consumo de gás e troca de mangueira, canos e registros de gás. Fornecedor: CVT GÁS LTDA Valor Total: 2,180.00 Exibir |
2024NE00517 | 149/2024 | 05/06/2024 | Contratação de curso in company sobre “Planejamento das Contratações com Enfoque na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR)” | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 54,340.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00517 Processo: 149/2024 Início: 05/06/2024 Descrição: Contratação de curso in company sobre “Planejamento das Contratações com Enfoque na Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR)” Fornecedor: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA Valor Total: 54,340.00 Exibir |
2024NE00292 | 91/2024 | 08/03/2024 | Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 2,775.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00292 Processo: 91/2024 Início: 08/03/2024 Descrição: Reforma de longarinas e sofanetes com troca de revestimento, preenchimento de espuma, etc. Fornecedor: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA Valor Total: 2,775.00 Exibir |
2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
19/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 1,457.90 | Exibir |
Contrato: 19/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA Valor Total: 1,457.90 Exibir |
5/2024 | 417/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato | COMERCIAL K NUNES LTDA | 86,394.20 | Exibir |
Contrato: 5/2024 Processo: 417/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA Valor Total: 86,394.20 Exibir |
40/2024 | 507/2023 | 25/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. | 794.00 | Exibir |
Contrato: 40/2024 Processo: 507/2023 Início: 25/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. Valor Total: 794.00 Exibir |
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