Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor |
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2024NE00128 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 1,163.36 | Exibir |
Contrato: 2024NE00128 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 1,163.36 Exibir |
2024NE00303 | 416/2023 | 11/03/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 1,210.70 | Exibir |
Contrato: 2024NE00303 Processo: 416/2023 Início: 11/03/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 1,210.70 Exibir |
2024NE00570 | 158/2024 | 22/05/2024 | Contratação de empresa especializada para manutenção em extintores de incêndio | EXTINTORES BRASIL LTDA | 1,256.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00570 Processo: 158/2024 Início: 22/05/2024 Descrição: Contratação de empresa especializada para manutenção em extintores de incêndio Fornecedor: EXTINTORES BRASIL LTDA Valor Total: 1,256.00 Exibir |
2024NE00649 | 166/2024 | 13/06/2024 | Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 1,287.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00649 Processo: 166/2024 Início: 13/06/2024 Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 1,287.50 Exibir |
2024NE00621 | 159/2024 | 29/05/2024 | Aquisição de Cones de Sinalização | T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1,311.52 | Exibir |
Contrato: 2024NE00621 Processo: 159/2024 Início: 29/05/2024 Descrição: Aquisição de Cones de Sinalização Fornecedor: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Valor Total: 1,311.52 Exibir |
24/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA | 1,383.20 | Exibir |
Contrato: 24/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA Valor Total: 1,383.20 Exibir |
2024NE00241 | 77/2024 | 23/02/2024 | Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 1,386.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00241 Processo: 77/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 1,386.00 Exibir |
2023NE00079 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1,390.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00079 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,390.80 Exibir |
2023NE00077 | 401/2023 | 17/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 1,456.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00077 Processo: 401/2023 Início: 17/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Fornecedor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Valor Total: 1,456.80 Exibir |
19/2024 | 411/2023 | 04/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 1,457.90 | Exibir |
Contrato: 19/2024 Processo: 411/2023 Início: 04/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA Valor Total: 1,457.90 Exibir |
2024NE00192 | 67/2024 | 08/02/2024 | Aquisição de materiais de escritório | RD PAPEIS & EPI LTDA | 1,459.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00192 Processo: 67/2024 Início: 08/02/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA Valor Total: 1,459.80 Exibir |
2023NE01548 | 416/2023 | 03/01/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI | 1,500.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE01548 Processo: 416/2023 Início: 03/01/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI Valor Total: 1,500.00 Exibir |
2024NE00459 | 112/2024 | 19/04/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU | RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1,687.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00459 Processo: 112/2024 Início: 19/04/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU Fornecedor: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 1,687.50 Exibir |
2024NE00419 | 124/2024 | 11/04/2024 | Aquisição de utensílios para copa e refeitório. | 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT | 1,691.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00419 Processo: 124/2024 Início: 11/04/2024 Descrição: Aquisição de utensílios para copa e refeitório. Fornecedor: 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT Valor Total: 1,691.00 Exibir |
2024NE00280 | 90/2024 | 04/03/2024 | Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema. | WALL ST COMERCIAL LTDA | 1,730.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00280 Processo: 90/2024 Início: 04/03/2024 Descrição: Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema. Fornecedor: WALL ST COMERCIAL LTDA Valor Total: 1,730.00 Exibir |
36/2024 | 471/2023 | 25/01/2024 | Contratação de serviço de lavagem de toalhas de mesa | LAVANDA PIRACICABA - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA | 1,800.00 | Exibir |
Contrato: 36/2024 Processo: 471/2023 Início: 25/01/2024 Descrição: Contratação de serviço de lavagem de toalhas de mesa Fornecedor: LAVANDA PIRACICABA - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA Valor Total: 1,800.00 Exibir |
2024NE00684 | 181/2024 | 24/06/2024 | Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF | OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA | 1,830.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00684 Processo: 181/2024 Início: 24/06/2024 Descrição: Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF Fornecedor: OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA Valor Total: 1,830.00 Exibir |
2024NE00458 | 112/2024 | 19/04/2024 | Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU | RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1,870.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00458 Processo: 112/2024 Início: 19/04/2024 Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU Fornecedor: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Valor Total: 1,870.00 Exibir |
2024NE00129 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 2,000.73 | Exibir |
Contrato: 2024NE00129 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 2,000.73 Exibir |
2024NE00418 | 115/2024 | 11/04/2024 | Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 2,070.12 | Exibir |
Contrato: 2024NE00418 Processo: 115/2024 Início: 11/04/2024 Descrição: Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 2,070.12 Exibir |
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