CONTRATOS









  Processo  Data  Descrição  Fornecedor  Valor (R$) 
42/2019 00000458/2019 10/07/2019 Contratação de emrpesa para manutenção mensal da rede de telefonia da Câmara de Vereadores VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 9,900.00 Exibir

Contrato: 42/2019

Processo: 00000458/2019

Início: 10/07/2019

Descrição: Contratação de emrpesa para manutenção mensal da rede de telefonia da Câmara de Vereadores

Fornecedor: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Valor Total: 9,900.00


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6/2019 00000741/2018 02/01/2019 FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TEMPEROS E CHÁS) LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 9,300.00 Exibir

Contrato: 6/2019

Processo: 00000741/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TEMPEROS E CHÁS)

Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP

Valor Total: 9,300.00


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47/2019 00000658/2019 04/10/2019 Contratação de serviço de banco de preços, ue se trata de banco de daods que auxilia as fases da contratação pública em cumprimento a Lei 8.666/93 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 8,700.00 Exibir

Contrato: 47/2019

Processo: 00000658/2019

Início: 04/10/2019

Descrição: Contratação de serviço de banco de preços, ue se trata de banco de daods que auxilia as fases da contratação pública em cumprimento a Lei 8.666/93

Fornecedor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Valor Total: 8,700.00


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33/2019 00000260/2019 03/05/2019 prestação de serviços de consultoria - IBAM IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL 8,600.00 Exibir

Contrato: 33/2019

Processo: 00000260/2019

Início: 03/05/2019

Descrição: prestação de serviços de consultoria - IBAM

Fornecedor: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL

Valor Total: 8,600.00


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27/2019 00000045/2019 03/02/2019 manutenção de 02 cancelas estacionamento e 01 catraca refeitório MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 7,723.00 Exibir

Contrato: 27/2019

Processo: 00000045/2019

Início: 03/02/2019

Descrição: manutenção de 02 cancelas estacionamento e 01 catraca refeitório

Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA

Valor Total: 7,723.00


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83/2018 00000882/2018 02/01/2019 MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 6,663.98 Exibir

Contrato: 83/2018

Processo: 00000882/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO

Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA

Valor Total: 6,663.98


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30/2019 00000207/2019 08/05/2019 Fornecimento parcelado de ovos de galinha OVOS CONFIANÇA LTDA 4,408.00 Exibir

Contrato: 30/2019

Processo: 00000207/2019

Início: 08/05/2019

Descrição: Fornecimento parcelado de ovos de galinha

Fornecedor: OVOS CONFIANÇA LTDA

Valor Total: 4,408.00


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17/2019 00000774/2018 02/01/2019 Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material REGINALDO INACIO DE SOUZA 4,000.00 Exibir

Contrato: 17/2019

Processo: 00000774/2018

Início: 02/01/2019

Descrição: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material

Fornecedor: REGINALDO INACIO DE SOUZA

Valor Total: 4,000.00


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32/2019 00000228/2019 15/04/2019 contratação de empresa para suporte do software do tarifador 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 1,920.00 Exibir

Contrato: 32/2019

Processo: 00000228/2019

Início: 15/04/2019

Descrição: contratação de empresa para suporte do software do tarifador

Fornecedor: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Valor Total: 1,920.00


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86/2018 00000914/2018 05/01/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 1,620.24 Exibir

Contrato: 86/2018

Processo: 00000914/2018

Início: 05/01/2019

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO

Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA

Valor Total: 1,620.24


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26/2019 00000044/2019 03/02/2019 manutençao de softwares MD Acesso 027032 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 1,176.00 Exibir

Contrato: 26/2019

Processo: 00000044/2019

Início: 03/02/2019

Descrição: manutençao de softwares MD Acesso 027032

Fornecedor: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA

Valor Total: 1,176.00


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28/2019 00000117/2019 18/02/2019 Aquisição de pães para Câmrara de Vereadores de Piracicaba PAO QUENTE EXPRESS EIRELI 1,050.00 Exibir

Contrato: 28/2019

Processo: 00000117/2019

Início: 18/02/2019

Descrição: Aquisição de pães para Câmrara de Vereadores de Piracicaba

Fornecedor: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI

Valor Total: 1,050.00


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