CONTRATOS









  Processo  Data  Descrição  Fornecedor  Valor (R$) 
2024NE00128 51/2024 26/01/2024 Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA 1,163.36 Exibir

Contrato: 2024NE00128

Processo: 51/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória

Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA

Valor Total: 1,163.36


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2024NE00303 416/2023 11/03/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial DOUGLAS DONIZETTI BERNINI 1,210.70 Exibir

Contrato: 2024NE00303

Processo: 416/2023

Início: 11/03/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial

Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI

Valor Total: 1,210.70


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2024NE00570 158/2024 22/05/2024 Contratação de empresa especializada para manutenção em extintores de incêndio EXTINTORES BRASIL LTDA 1,256.00 Exibir

Contrato: 2024NE00570

Processo: 158/2024

Início: 22/05/2024

Descrição: Contratação de empresa especializada para manutenção em extintores de incêndio

Fornecedor: EXTINTORES BRASIL LTDA

Valor Total: 1,256.00


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2024NE00649 166/2024 13/06/2024 Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 1,287.50 Exibir

Contrato: 2024NE00649

Processo: 166/2024

Início: 13/06/2024

Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba

Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

Valor Total: 1,287.50


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2024NE00621 159/2024 29/05/2024 Aquisição de Cones de Sinalização T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1,311.52 Exibir

Contrato: 2024NE00621

Processo: 159/2024

Início: 29/05/2024

Descrição: Aquisição de Cones de Sinalização

Fornecedor: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Valor Total: 1,311.52


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24/2024 411/2023 04/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA 1,383.20 Exibir

Contrato: 24/2024

Processo: 411/2023

Início: 04/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024

Fornecedor: CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR LTDA

Valor Total: 1,383.20


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2024NE00241 77/2024 23/02/2024 Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 TCS BRASIL SERVICOS LTDA 1,386.00 Exibir

Contrato: 2024NE00241

Processo: 77/2024

Início: 23/02/2024

Descrição: Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024

Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA

Valor Total: 1,386.00


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2023NE00079 401/2023 17/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 1,390.80 Exibir

Contrato: 2023NE00079

Processo: 401/2023

Início: 17/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024

Fornecedor: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Valor Total: 1,390.80


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2023NE00077 401/2023 17/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 1,456.80 Exibir

Contrato: 2023NE00077

Processo: 401/2023

Início: 17/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024

Fornecedor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Valor Total: 1,456.80


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19/2024 411/2023 04/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 COMERCIAL K NUNES LTDA 1,457.90 Exibir

Contrato: 19/2024

Processo: 411/2023

Início: 04/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024

Fornecedor: COMERCIAL K NUNES LTDA

Valor Total: 1,457.90


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2024NE00192 67/2024 08/02/2024 Aquisição de materiais de escritório RD PAPEIS & EPI LTDA 1,459.80 Exibir

Contrato: 2024NE00192

Processo: 67/2024

Início: 08/02/2024

Descrição: Aquisição de materiais de escritório

Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA

Valor Total: 1,459.80


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2023NE01548 416/2023 03/01/2024 Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial DOUGLAS DONIZETTI BERNINI 1,500.00 Exibir

Contrato: 2023NE01548

Processo: 416/2023

Início: 03/01/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial

Fornecedor: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI

Valor Total: 1,500.00


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2024NE00459 112/2024 19/04/2024 Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 1,687.50 Exibir

Contrato: 2024NE00459

Processo: 112/2024

Início: 19/04/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU

Fornecedor: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Valor Total: 1,687.50


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2024NE00419 124/2024 11/04/2024 Aquisição de utensílios para copa e refeitório. 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT 1,691.00 Exibir

Contrato: 2024NE00419

Processo: 124/2024

Início: 11/04/2024

Descrição: Aquisição de utensílios para copa e refeitório.

Fornecedor: 46.573.418 GUILHERME DA COSTA DAROLT

Valor Total: 1,691.00


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2024NE00280 90/2024 04/03/2024 Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema. WALL ST COMERCIAL LTDA 1,730.00 Exibir

Contrato: 2024NE00280

Processo: 90/2024

Início: 04/03/2024

Descrição: Manutenção de lente fotográfica Canon EF 24-70mm - troca de diafragma e demais itens relacionados ao problema.

Fornecedor: WALL ST COMERCIAL LTDA

Valor Total: 1,730.00


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36/2024 471/2023 25/01/2024 Contratação de serviço de lavagem de toalhas de mesa LAVANDA PIRACICABA - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA 1,800.00 Exibir

Contrato: 36/2024

Processo: 471/2023

Início: 25/01/2024

Descrição: Contratação de serviço de lavagem de toalhas de mesa

Fornecedor: LAVANDA PIRACICABA - LAVANDERIA E COMERCIO LTDA

Valor Total: 1,800.00


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2024NE00684 181/2024 24/06/2024 Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA 1,830.00 Exibir

Contrato: 2024NE00684

Processo: 181/2024

Início: 24/06/2024

Descrição: Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF

Fornecedor: OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA

Valor Total: 1,830.00


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2024NE00458 112/2024 19/04/2024 Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 1,870.00 Exibir

Contrato: 2024NE00458

Processo: 112/2024

Início: 19/04/2024

Descrição: Contratação de empresas para fornecimento de papéis japoneses e fotográficos, e suportes para monitor e CPU

Fornecedor: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Valor Total: 1,870.00


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2024NE00129 51/2024 26/01/2024 Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES 2,000.73 Exibir

Contrato: 2024NE00129

Processo: 51/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória

Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES

Valor Total: 2,000.73


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2024NE00418 115/2024 11/04/2024 Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais. D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI 2,070.12 Exibir

Contrato: 2024NE00418

Processo: 115/2024

Início: 11/04/2024

Descrição: Contratação de serviço de manutenção do compressor do ar condicionado para veículos oficiais.

Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI

Valor Total: 2,070.12


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