CONTRATOS









  Processo  Data  Descrição  Fornecedor  Valor (R$) 
2024NE00628 155/2024 06/06/2024 Contratação de empresa para serviço de manutenção periódica anual em veículo oficial Renault Master Minibus TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 351.00 Exibir

Contrato: 2024NE00628

Processo: 155/2024

Início: 06/06/2024

Descrição: Contratação de empresa para serviço de manutenção periódica anual em veículo oficial Renault Master Minibus

Fornecedor: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

Valor Total: 351.00


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2024NE00627 155/2024 06/06/2024 Contratação de empresa para serviço de manutenção periódica anual em veículo oficial Renault Master Minibus TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 590.00 Exibir

Contrato: 2024NE00627

Processo: 155/2024

Início: 06/06/2024

Descrição: Contratação de empresa para serviço de manutenção periódica anual em veículo oficial Renault Master Minibus

Fornecedor: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

Valor Total: 590.00


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2024NE00695 184/2024 08/07/2024 Agenciamento de hospedagem em Brasília/DF nos dias 08 a 12/07/2024 OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA 2,308.40 Exibir

Contrato: 2024NE00695

Processo: 184/2024

Início: 08/07/2024

Descrição: Agenciamento de hospedagem em Brasília/DF nos dias 08 a 12/07/2024

Fornecedor: OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA

Valor Total: 2,308.40


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2024NE00684 181/2024 24/06/2024 Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA 1,830.00 Exibir

Contrato: 2024NE00684

Processo: 181/2024

Início: 24/06/2024

Descrição: Agenciamento de Hospedagem em viagem à Brasília/DF

Fornecedor: OTIMIZA VIAGEM E TURISMO LTDA

Valor Total: 1,830.00


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2024NE00188 59/2024 07/02/2024 Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ 382.99 Exibir

Contrato: 2024NE00188

Processo: 59/2024

Início: 07/02/2024

Descrição: Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes.

Fornecedor: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ

Valor Total: 382.99


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2024NE00114 43/2024 11/01/2024 Aquisição de assinatura anual do jornal de Piracicaba em formato digital (pdf). EDITORA SHIRO NEKO LTDA 436.00 Exibir

Contrato: 2024NE00114

Processo: 43/2024

Início: 11/01/2024

Descrição: Aquisição de assinatura anual do jornal de Piracicaba em formato digital (pdf).

Fornecedor: EDITORA SHIRO NEKO LTDA

Valor Total: 436.00


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2024NE00150 60/2024 29/01/2024 Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI 380.00 Exibir

Contrato: 2024NE00150

Processo: 60/2024

Início: 29/01/2024

Descrição: Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03.

Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI

Valor Total: 380.00


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2024NE00231 63/2024 23/02/2024 Aquisição de bota de segurança para trabalho 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA 207.99 Exibir

Contrato: 2024NE00231

Processo: 63/2024

Início: 23/02/2024

Descrição: Aquisição de bota de segurança para trabalho

Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA

Valor Total: 207.99


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2024NE00128 51/2024 26/01/2024 Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA 1,163.36 Exibir

Contrato: 2024NE00128

Processo: 51/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória

Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA

Valor Total: 1,163.36


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2024NE00129 51/2024 26/01/2024 Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES 2,000.73 Exibir

Contrato: 2024NE00129

Processo: 51/2024

Início: 26/01/2024

Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória

Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES

Valor Total: 2,000.73


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2024NE00324 89/2024 18/03/2024 Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES 201.76 Exibir

Contrato: 2024NE00324

Processo: 89/2024

Início: 18/03/2024

Descrição: Aquisição de carregador Mag Safe 2 compatível com MacBook Pro

Fornecedor: 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES

Valor Total: 201.76


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2024NE00176 49/2024 02/02/2024 Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA 900.00 Exibir

Contrato: 2024NE00176

Processo: 49/2024

Início: 02/02/2024

Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara.

Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA

Valor Total: 900.00


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2024NE00646 166/2024 13/06/2024 Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA 3,350.00 Exibir

Contrato: 2024NE00646

Processo: 166/2024

Início: 13/06/2024

Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba

Fornecedor: INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA

Valor Total: 3,350.00


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2024NE00647 166/2024 13/06/2024 Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA 269.50 Exibir

Contrato: 2024NE00647

Processo: 166/2024

Início: 13/06/2024

Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba

Fornecedor: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Valor Total: 269.50


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2024NE00648 166/2024 13/06/2024 Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba C DO VALE LOPES 2,400.00 Exibir

Contrato: 2024NE00648

Processo: 166/2024

Início: 13/06/2024

Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba

Fornecedor: C DO VALE LOPES

Valor Total: 2,400.00


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2024NE00650 166/2024 13/06/2024 Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 86.00 Exibir

Contrato: 2024NE00650

Processo: 166/2024

Início: 13/06/2024

Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba

Fornecedor: ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Valor Total: 86.00


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2024NE00649 166/2024 13/06/2024 Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 1,287.50 Exibir

Contrato: 2024NE00649

Processo: 166/2024

Início: 13/06/2024

Descrição: Aquisição de componentes e periféricos para a manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba

Fornecedor: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

Valor Total: 1,287.50


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2024NE00621 159/2024 29/05/2024 Aquisição de Cones de Sinalização T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1,311.52 Exibir

Contrato: 2024NE00621

Processo: 159/2024

Início: 29/05/2024

Descrição: Aquisição de Cones de Sinalização

Fornecedor: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Valor Total: 1,311.52


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2024NE00545 136/2024 10/05/2024 Aquisição de equipamento gravador de programação. SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA 45,000.00 Exibir

Contrato: 2024NE00545

Processo: 136/2024

Início: 10/05/2024

Descrição: Aquisição de equipamento gravador de programação.

Fornecedor: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA

Valor Total: 45,000.00


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2024NE00230 46/2024 23/02/2024 Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO 2,425.62 Exibir

Contrato: 2024NE00230

Processo: 46/2024

Início: 23/02/2024

Descrição: Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação.

Fornecedor: 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO

Valor Total: 2,425.62


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