Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2024NE00129 | 51/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 2,000.73 | Exibir |
Contrato: 2024NE00129 Processo: 51/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de caixa de som para PC, leitor de cartão de memória e cartão de memória Fornecedor: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES Valor Total: 2,000.73 Exibir |
2024NE00139 | 50/2024 | 26/01/2024 | Aquisição de materiais de escritório | JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA | 4,911.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00139 Processo: 50/2024 Início: 26/01/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA Valor Total: 4,911.00 Exibir |
2024NE00150 | 60/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 380.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00150 Processo: 60/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de bateria 12V 45Ah para o veículo oficial Toyota Corolla XEI 2.0L, 16V, FFT, CVT, ano/modelo 2022/2023, placa FXV-4C03. Fornecedor: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI Valor Total: 380.00 Exibir |
2024NE00151 | 55/2024 | 29/01/2024 | Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | 2,699.46 | Exibir |
Contrato: 2024NE00151 Processo: 55/2024 Início: 29/01/2024 Descrição: Aquisição de letras em aço galvanizado pintado para escrita do termo “CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA”, que serão instaladas na fachada do Prédio Principal. Fornecedor: COMERCIAL MUZAMINAS LTDA Valor Total: 2,699.46 Exibir |
35/2024 | 508/2023 | 01/02/2024 | Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 6,000.00 | Exibir |
Contrato: 35/2024 Processo: 508/2023 Início: 01/02/2024 Descrição: Contratação de uma instituição bancária para a prestação de serviços de pagamento a fornecedores de bens e serviços, bem como para os serviços de processamento, gerenciamento e pagamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento da Câmara Municipal d Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO Valor Total: 6,000.00 Exibir |
2024NE00176 | 49/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. | MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA | 900.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00176 Processo: 49/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de coletes para utilização da Brigada de Emergência da Câmara. Fornecedor: MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA Valor Total: 900.00 Exibir |
2024NE00197 | 73/2024 | 02/02/2024 | Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 4,440.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00197 Processo: 73/2024 Início: 02/02/2024 Descrição: Aquisição de inscrição no curso presencial: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE) Fornecedor: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Valor Total: 4,440.00 Exibir |
2024NE00188 | 59/2024 | 07/02/2024 | Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. | 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ | 382.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00188 Processo: 59/2024 Início: 07/02/2024 Descrição: Aquisição de 03 (três) bandeiras para substituição das existentes. Fornecedor: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ Valor Total: 382.99 Exibir |
2024NE00192 | 67/2024 | 08/02/2024 | Aquisição de materiais de escritório | RD PAPEIS & EPI LTDA | 1,459.80 | Exibir |
Contrato: 2024NE00192 Processo: 67/2024 Início: 08/02/2024 Descrição: Aquisição de materiais de escritório Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA Valor Total: 1,459.80 Exibir |
2024NE00199 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA | 680.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00199 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA Valor Total: 680.00 Exibir |
2024NE00198 | 65/2024 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | 3,391.50 | Exibir |
Contrato: 2024NE00198 Processo: 65/2024 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de armários e estantes Fornecedor: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS Valor Total: 3,391.50 Exibir |
58/2023 | 435/2023 | 15/02/2024 | Contratação de empresa para a locação de veículos, | PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 157,584.00 | Exibir |
Contrato: 58/2023 Processo: 435/2023 Início: 15/02/2024 Descrição: Contratação de empresa para a locação de veículos, Fornecedor: PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA Valor Total: 157,584.00 Exibir |
2024NE00213 | 66/2024 | 19/02/2024 | Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 425.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00213 Processo: 66/2024 Início: 19/02/2024 Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA Valor Total: 425.00 Exibir |
2024NE00212 | 66/2024 | 19/02/2024 | Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 200.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00212 Processo: 66/2024 Início: 19/02/2024 Descrição: Aquisição e troca do cubo da roda dianteira do veículo oficial Toyota Corola placa FQO 2187 Fornecedor: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA Valor Total: 200.00 Exibir |
2024NE00229 | 68/2024 | 23/02/2024 | Contratação de aquisição de peças e serviços para manutenção do compressor do ar condicionado do veículo oficial Corolla 004, placa FDC-9I14, modelo Xei 2.0 ano/modelo 2015/2015 | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 717.77 | Exibir |
Contrato: 2024NE00229 Processo: 68/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de aquisição de peças e serviços para manutenção do compressor do ar condicionado do veículo oficial Corolla 004, placa FDC-9I14, modelo Xei 2.0 ano/modelo 2015/2015 Fornecedor: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO Valor Total: 717.77 Exibir |
2024NE00228 | 68/2024 | 23/02/2024 | Contratação de aquisição de peças e serviços para manutenção do compressor do ar condicionado do veículo oficial Corolla 004, placa FDC-9I14, modelo Xei 2.0 ano/modelo 2015/2015 | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 426.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00228 Processo: 68/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de aquisição de peças e serviços para manutenção do compressor do ar condicionado do veículo oficial Corolla 004, placa FDC-9I14, modelo Xei 2.0 ano/modelo 2015/2015 Fornecedor: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO Valor Total: 426.00 Exibir |
2024NE00231 | 63/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de bota de segurança para trabalho | 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA | 207.99 | Exibir |
Contrato: 2024NE00231 Processo: 63/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de bota de segurança para trabalho Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA Valor Total: 207.99 Exibir |
2024NE00230 | 46/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. | 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO | 2,425.62 | Exibir |
Contrato: 2024NE00230 Processo: 46/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de Fragmentadora de papel e mídia para o Setor de Suporte do Departamento de Tecnologia da Informação. Fornecedor: 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO Valor Total: 2,425.62 Exibir |
2024NE00232 | 70/2024 | 23/02/2024 | Aquisição de ralo de inox cromado para pia de cozinha | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 191.90 | Exibir |
Contrato: 2024NE00232 Processo: 70/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Aquisição de ralo de inox cromado para pia de cozinha Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA Valor Total: 191.90 Exibir |
2024NE00241 | 77/2024 | 23/02/2024 | Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 | TCS BRASIL SERVICOS LTDA | 1,386.00 | Exibir |
Contrato: 2024NE00241 Processo: 77/2024 Início: 23/02/2024 Descrição: Contratação de inscrição para curso “O Sistema de Controle Interno na Administração Pública“, que será realizado em Ribeirão Preto/SP, no dia 07/03/2024 Fornecedor: TCS BRASIL SERVICOS LTDA Valor Total: 1,386.00 Exibir |
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