Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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2023NE00752 | 248/2023 | 19/06/2023 | Aquisição de palhetas do limpador de para-brisas para veículos oficiais - Corolla | EVENI DA SILVA BRITO | 168.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00752 Processo: 248/2023 Início: 19/06/2023 Descrição: Aquisição de palhetas do limpador de para-brisas para veículos oficiais - Corolla Fornecedor: EVENI DA SILVA BRITO Valor Total: 168.00 Exibir |
2023NE00751 | 202/2023 | 19/06/2023 | Aquisição de tinta spray | L V M F INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL | 78.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00751 Processo: 202/2023 Início: 19/06/2023 Descrição: Aquisição de tinta spray Fornecedor: L V M F INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL Valor Total: 78.80 Exibir |
2023NE00750 | 202/2023 | 19/06/2023 | Aquisição de tinta spray | FILIPE FIDEL LOBO MONTEIRO 35953708807 | 26.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00750 Processo: 202/2023 Início: 19/06/2023 Descrição: Aquisição de tinta spray Fornecedor: FILIPE FIDEL LOBO MONTEIRO 35953708807 Valor Total: 26.00 Exibir |
2023NE00753 | 198/2023 | 19/06/2023 | Aquisição de fio de nylon e tampa de carretel do aparador de grama | THUNDER SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA | 292.90 | Exibir |
Contrato: 2023NE00753 Processo: 198/2023 Início: 19/06/2023 Descrição: Aquisição de fio de nylon e tampa de carretel do aparador de grama Fornecedor: THUNDER SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA Valor Total: 292.90 Exibir |
176867/1768 | 223/2023 | 23/06/2023 | Compra de energia regulada - CCR | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 240,000.00 | Exibir |
Contrato: 176867/1768 Processo: 223/2023 Início: 23/06/2023 Descrição: Compra de energia regulada - CCR Fornecedor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Valor Total: 240,000.00 Exibir |
176865/1768 | 223/2023 | 23/06/2023 | Compra de energia regulada - CCR | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 200,000.00 | Exibir |
Contrato: 176865/1768 Processo: 223/2023 Início: 23/06/2023 Descrição: Compra de energia regulada - CCR Fornecedor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Valor Total: 200,000.00 Exibir |
1000010150/ | 223/2023 | 23/06/2023 | Compra de energia regulada - CCR | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 30,000.00 | Exibir |
Contrato: 1000010150/ Processo: 223/2023 Início: 23/06/2023 Descrição: Compra de energia regulada - CCR Fornecedor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Valor Total: 30,000.00 Exibir |
2023NE00771 | 233/2023 | 26/06/2023 | Contratação de serviço de desinsetização e desratização | PIRILAMPO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 1,779.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00771 Processo: 233/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Contratação de serviço de desinsetização e desratização Fornecedor: PIRILAMPO CONTROLE DE PRAGAS LTDA Valor Total: 1,779.00 Exibir |
2023NE00764 | 232/2023 | 26/06/2023 | Aquisição de liquidificadores industriais | G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1,139.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00764 Processo: 232/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Aquisição de liquidificadores industriais Fornecedor: G & L - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Valor Total: 1,139.80 Exibir |
2023NE00767 | 251/2023 | 26/06/2023 | Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia | CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA | 499.80 | Exibir |
Contrato: 2023NE00767 Processo: 251/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia Fornecedor: CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA Valor Total: 499.80 Exibir |
2023NE00766 | 251/2023 | 26/06/2023 | Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia | RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA | 1,800.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00766 Processo: 251/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Aquisição de óleo, filtros e baterias para geradores de energia Fornecedor: RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA Valor Total: 1,800.00 Exibir |
2023NE00765 | 234/2023 | 26/06/2023 | Aquisição de itens para kit de primeiros socorros | NORBERTO MONTEIRO DE PAULA MARTINS 14141317632 | 77.66 | Exibir |
Contrato: 2023NE00765 Processo: 234/2023 Início: 26/06/2023 Descrição: Aquisição de itens para kit de primeiros socorros Fornecedor: NORBERTO MONTEIRO DE PAULA MARTINS 14141317632 Valor Total: 77.66 Exibir |
2023NE00775 | 239/2023 | 27/06/2023 | Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA | 2,487.60 | Exibir |
Contrato: 2023NE00775 Processo: 239/2023 Início: 27/06/2023 Descrição: Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) Fornecedor: ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA Valor Total: 2,487.60 Exibir |
2023NE00774 | 239/2023 | 27/06/2023 | Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) | 17.629.837 SILMARA APARECIDA VIEIRA CHAGAS GABRIEL | 3,693.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00774 Processo: 239/2023 Início: 27/06/2023 Descrição: Aquisição de produtos para limpeza de pisos (Selador e Removedor de ceras e acabamentos) Fornecedor: 17.629.837 SILMARA APARECIDA VIEIRA CHAGAS GABRIEL Valor Total: 3,693.00 Exibir |
2023NE00777 | 237/2023 | 28/06/2023 | Aquisição de prateleira de MDF | WLADIMIR LUIZ BENEDITO | 377.22 | Exibir |
Contrato: 2023NE00777 Processo: 237/2023 Início: 28/06/2023 Descrição: Aquisição de prateleira de MDF Fornecedor: WLADIMIR LUIZ BENEDITO Valor Total: 377.22 Exibir |
2023NE00776 | 261/2023 | 28/06/2023 | Aquisição de Bateria 12 volts - mínimo 64 Ah para veículo Corolla | RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA | 446.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00776 Processo: 261/2023 Início: 28/06/2023 Descrição: Aquisição de Bateria 12 volts - mínimo 64 Ah para veículo Corolla Fornecedor: RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA Valor Total: 446.00 Exibir |
2023NE00826 | 275/2023 | 30/06/2023 | Aquisição de mesa de escritório 1,20 x 0,60m cinza cristal com duas gavetas | 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA | 495.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00826 Processo: 275/2023 Início: 30/06/2023 Descrição: Aquisição de mesa de escritório 1,20 x 0,60m cinza cristal com duas gavetas Fornecedor: 50.519.408 SOLANGE DE SOUZA SILVA Valor Total: 495.00 Exibir |
2023NE00828 | 229/2023 | 03/07/2023 | Aferição de tacógrafo - veículo Renault Grand | TECNOCENTER PIRACICABA - TECNOLOGIA EM ISNTRUMENTOS DE MEDIÇÃO REGULAMENTADOS LTDA - EPP | 339.90 | Exibir |
Contrato: 2023NE00828 Processo: 229/2023 Início: 03/07/2023 Descrição: Aferição de tacógrafo - veículo Renault Grand Fornecedor: TECNOCENTER PIRACICABA - TECNOLOGIA EM ISNTRUMENTOS DE MEDIÇÃO REGULAMENTADOS LTDA - EPP Valor Total: 339.90 Exibir |
2023NE00846 | 277/2023 | 03/07/2023 | Aquisição de placas para veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba. | PLACAS VEICULARES PIRA LTDA | 695.00 | Exibir |
Contrato: 2023NE00846 Processo: 277/2023 Início: 03/07/2023 Descrição: Aquisição de placas para veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: PLACAS VEICULARES PIRA LTDA Valor Total: 695.00 Exibir |
2023NE00843 | 247/2023 | 03/07/2023 | Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. | 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO | 229.89 | Exibir |
Contrato: 2023NE00843 Processo: 247/2023 Início: 03/07/2023 Descrição: Aquisição de mobiliários para Sala de Reuniões da Presidência e de tapete para Hall do Salão Nobre da Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO Valor Total: 229.89 Exibir |
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