Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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12/2021 | 00000417/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de materais de limpeza | PABLO SONSINO SILVA - ME | 1,346.40 | Exibir |
Contrato: 12/2021 Processo: 00000417/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de materais de limpeza Fornecedor: PABLO SONSINO SILVA - ME Valor Total: 1,346.40 Exibir |
38/2021 | 00000561/2021 | 03/11/2021 | Fornecimento parcelado de Gêneros alimentícios | PABLO SONSINO SILVA - ME | 11,952.38 | Exibir |
Contrato: 38/2021 Processo: 00000561/2021 Início: 03/11/2021 Descrição: Fornecimento parcelado de Gêneros alimentícios Fornecedor: PABLO SONSINO SILVA - ME Valor Total: 11,952.38 Exibir |
1/2021 | 00000396/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo para botijão P 45, que será utilizado na elaboração dos cafés dos gabinetes e departamentos e nos cafés da manhã dos funcionários desta Casa de Leis. | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 2,199.92 | Exibir |
Contrato: 1/2021 Processo: 00000396/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo para botijão P 45, que será utilizado na elaboração dos cafés dos gabinetes e departamentos e nos cafés da manhã dos funcionários desta Casa de Leis. Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 2,199.92 Exibir |
9/2021 | 00000421/2020 | 04/01/2021 | fornecimento parcelado de gás a granel | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 8,400.00 | Exibir |
Contrato: 9/2021 Processo: 00000421/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: fornecimento parcelado de gás a granel Fornecedor: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Valor Total: 8,400.00 Exibir |
33/2021 | 00000472/2021 | 18/08/2021 | Fornecimento parcelado de crachás | PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S | 2,280.00 | Exibir |
Contrato: 33/2021 Processo: 00000472/2021 Início: 18/08/2021 Descrição: Fornecimento parcelado de crachás Fornecedor: PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S Valor Total: 2,280.00 Exibir |
57/2020 | 00000412/2020 | 01/01/2021 | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. | BEBA MAIS PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 19,900.00 | Exibir |
Contrato: 57/2020 Processo: 00000412/2020 Início: 01/01/2021 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. Fornecedor: BEBA MAIS PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Valor Total: 19,900.00 Exibir |
18/2021 | 00000040/2021 | 28/01/2021 | Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serm distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba para o exercício de 2021 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 951,720.00 | Exibir |
Contrato: 18/2021 Processo: 00000040/2021 Início: 28/01/2021 Descrição: Fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serm distribuídas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba para o exercício de 2021 Fornecedor: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 951,720.00 Exibir |
55/2020 | 00000422/2020 | 01/01/2021 | fornecimento mensal de aprox. 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Cãmara de vereadores de Piracicaba no exercício de 2021. | CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 715,440.00 | Exibir |
Contrato: 55/2020 Processo: 00000422/2020 Início: 01/01/2021 Descrição: fornecimento mensal de aprox. 220 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Cãmara de vereadores de Piracicaba no exercício de 2021. Fornecedor: CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 715,440.00 Exibir |
56/2020 | 00000442/2020 | 04/01/2021 | EDITAL REPUBLICADO ** Contratação de empresa para aquisição de papel toalha em rolo e refil de sabonete, bem como para o fornecimento, em regime de comodato, instalação e manutenção de equipamentos para armazenamento e disponibilização dos produtos | EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 52,073.52 | Exibir |
Contrato: 56/2020 Processo: 00000442/2020 Início: 04/01/2021 Descrição: EDITAL REPUBLICADO ** Contratação de empresa para aquisição de papel toalha em rolo e refil de sabonete, bem como para o fornecimento, em regime de comodato, instalação e manutenção de equipamentos para armazenamento e disponibilização dos produtos Fornecedor: EMEPEL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA Valor Total: 52,073.52 Exibir |
40/2021 | 00000683/2021 | 02/12/2021 | Contratação emergencial de empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza na Câmara Municipal de Piracicaba. | INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS EIRELI | 439,346.22 | Exibir |
Contrato: 40/2021 Processo: 00000683/2021 Início: 02/12/2021 Descrição: Contratação emergencial de empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza na Câmara Municipal de Piracicaba. Fornecedor: INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS EIRELI Valor Total: 439,346.22 Exibir |
19/2021 | 00000038/2021 | 09/02/2021 | Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 49,896.00 | Exibir |
Contrato: 19/2021 Processo: 00000038/2021 Início: 09/02/2021 Descrição: Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado Fornecedor: SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA Valor Total: 49,896.00 Exibir |
34/2021 | 00000425/2021 | 02/09/2021 | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 1,000,560.00 | Exibir |
Contrato: 34/2021 Processo: 00000425/2021 Início: 02/09/2021 Descrição: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Fornecedor: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA Valor Total: 1,000,560.00 Exibir |
31/2021 | 00000240/2021 | 08/07/2021 | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 294,000.00 | Exibir |
Contrato: 31/2021 Processo: 00000240/2021 Início: 08/07/2021 Descrição: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Fornecedor: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA Valor Total: 294,000.00 Exibir |
37/2021 | 00000526/2021 | 04/10/2021 | Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 226,000.00 | Exibir |
Contrato: 37/2021 Processo: 00000526/2021 Início: 04/10/2021 Descrição: Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros Fornecedor: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI Valor Total: 226,000.00 Exibir |
36/2021 | 00000537/2021 | 20/09/2021 | Contratação de empresa para realização de treinamento de líderes e gestores | FRANCO KAOLU TAKAKURA JUINOR | 16,450.00 | Exibir |
Contrato: 36/2021 Processo: 00000537/2021 Início: 20/09/2021 Descrição: Contratação de empresa para realização de treinamento de líderes e gestores Fornecedor: FRANCO KAOLU TAKAKURA JUINOR Valor Total: 16,450.00 Exibir |
41/2021 | 00000658/2021 | 06/12/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 28,000.00 | Exibir |
Contrato: 41/2021 Processo: 00000658/2021 Início: 06/12/2021 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Fornecedor: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA Valor Total: 28,000.00 Exibir |
41/2021 | 658/2021 | 06/12/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 28,000.00 | Exibir |
Contrato: 41/2021 Processo: 658/2021 Início: 06/12/2021 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Fornecedor: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA Valor Total: 28,000.00 Exibir |
23/2021 | 00000314/2021 | 19/05/2021 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 74,010.00 | Exibir |
Contrato: 23/2021 Processo: 00000314/2021 Início: 19/05/2021 Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão Fornecedor: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME Valor Total: 74,010.00 Exibir |
28/2021 | 00000367/2021 | 11/06/2021 | Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria especializada nas áreas de Economia e Finanças | CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTDA | 16,900.00 | Exibir |
Contrato: 28/2021 Processo: 00000367/2021 Início: 11/06/2021 Descrição: Contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria especializada nas áreas de Economia e Finanças Fornecedor: CONFIATTA CONSULTORIA E GESTAO LTDA Valor Total: 16,900.00 Exibir |
53/2021 | 00000669/2021 | 02/12/2021 | Contratação de empresa para a administração de estagiários | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 73,200.00 | Exibir |
Contrato: 53/2021 Processo: 00000669/2021 Início: 02/12/2021 Descrição: Contratação de empresa para a administração de estagiários Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA Valor Total: 73,200.00 Exibir |
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