Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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42/2019 | 00000458/2019 | 10/07/2019 | Contratação de emrpesa para manutenção mensal da rede de telefonia da Câmara de Vereadores | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 9,900.00 | Exibir |
Contrato: 42/2019 Processo: 00000458/2019 Início: 10/07/2019 Descrição: Contratação de emrpesa para manutenção mensal da rede de telefonia da Câmara de Vereadores Fornecedor: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME Valor Total: 9,900.00 Exibir |
6/2019 | 00000741/2018 | 02/01/2019 | FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TEMPEROS E CHÁS) | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 9,300.00 | Exibir |
Contrato: 6/2019 Processo: 00000741/2018 Início: 02/01/2019 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TEMPEROS E CHÁS) Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 9,300.00 Exibir |
47/2019 | 00000658/2019 | 04/10/2019 | Contratação de serviço de banco de preços, ue se trata de banco de daods que auxilia as fases da contratação pública em cumprimento a Lei 8.666/93 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 8,700.00 | Exibir |
Contrato: 47/2019 Processo: 00000658/2019 Início: 04/10/2019 Descrição: Contratação de serviço de banco de preços, ue se trata de banco de daods que auxilia as fases da contratação pública em cumprimento a Lei 8.666/93 Fornecedor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Valor Total: 8,700.00 Exibir |
33/2019 | 00000260/2019 | 03/05/2019 | prestação de serviços de consultoria - IBAM | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 8,600.00 | Exibir |
Contrato: 33/2019 Processo: 00000260/2019 Início: 03/05/2019 Descrição: prestação de serviços de consultoria - IBAM Fornecedor: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL Valor Total: 8,600.00 Exibir |
27/2019 | 00000045/2019 | 03/02/2019 | manutenção de 02 cancelas estacionamento e 01 catraca refeitório | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 7,723.00 | Exibir |
Contrato: 27/2019 Processo: 00000045/2019 Início: 03/02/2019 Descrição: manutenção de 02 cancelas estacionamento e 01 catraca refeitório Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA Valor Total: 7,723.00 Exibir |
83/2018 | 00000882/2018 | 02/01/2019 | MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 6,663.98 | Exibir |
Contrato: 83/2018 Processo: 00000882/2018 Início: 02/01/2019 Descrição: MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA Valor Total: 6,663.98 Exibir |
30/2019 | 00000207/2019 | 08/05/2019 | Fornecimento parcelado de ovos de galinha | OVOS CONFIANÇA LTDA | 4,408.00 | Exibir |
Contrato: 30/2019 Processo: 00000207/2019 Início: 08/05/2019 Descrição: Fornecimento parcelado de ovos de galinha Fornecedor: OVOS CONFIANÇA LTDA Valor Total: 4,408.00 Exibir |
17/2019 | 00000774/2018 | 02/01/2019 | Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 4,000.00 | Exibir |
Contrato: 17/2019 Processo: 00000774/2018 Início: 02/01/2019 Descrição: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Fornecedor: REGINALDO INACIO DE SOUZA Valor Total: 4,000.00 Exibir |
32/2019 | 00000228/2019 | 15/04/2019 | contratação de empresa para suporte do software do tarifador | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 1,920.00 | Exibir |
Contrato: 32/2019 Processo: 00000228/2019 Início: 15/04/2019 Descrição: contratação de empresa para suporte do software do tarifador Fornecedor: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Valor Total: 1,920.00 Exibir |
86/2018 | 00000914/2018 | 05/01/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 1,620.24 | Exibir |
Contrato: 86/2018 Processo: 00000914/2018 Início: 05/01/2019 Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO Fornecedor: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA Valor Total: 1,620.24 Exibir |
26/2019 | 00000044/2019 | 03/02/2019 | manutençao de softwares MD Acesso 027032 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 1,176.00 | Exibir |
Contrato: 26/2019 Processo: 00000044/2019 Início: 03/02/2019 Descrição: manutençao de softwares MD Acesso 027032 Fornecedor: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA Valor Total: 1,176.00 Exibir |
28/2019 | 00000117/2019 | 18/02/2019 | Aquisição de pães para Câmrara de Vereadores de Piracicaba | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 1,050.00 | Exibir |
Contrato: 28/2019 Processo: 00000117/2019 Início: 18/02/2019 Descrição: Aquisição de pães para Câmrara de Vereadores de Piracicaba Fornecedor: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI Valor Total: 1,050.00 Exibir |
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