Nº | Processo | Data | Descrição | Fornecedor | Valor (R$) | ||
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9/2018 | 00001009/2017 | 03/01/2018 | Aquisição de combustiveis para os veículos oficiais | AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA | 37,010.88 | Exibir |
Contrato: 9/2018 Processo: 00001009/2017 Início: 03/01/2018 Descrição: Aquisição de combustiveis para os veículos oficiais Fornecedor: AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA Valor Total: 37,010.88 Exibir |
63/2018 | 00000507/2018 | 20/07/2018 | Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 43,638.26 | Exibir |
Contrato: 63/2018 Processo: 00000507/2018 Início: 20/07/2018 Descrição: Aquisição de combustível para os veículos oficiais da Câmara Fornecedor: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA Valor Total: 43,638.26 Exibir |
24/2018 | 00000037/2018 | 01/03/2018 | Aquisição de honrarias para as solenidades da Câmara | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 60,000.00 | Exibir |
Contrato: 24/2018 Processo: 00000037/2018 Início: 01/03/2018 Descrição: Aquisição de honrarias para as solenidades da Câmara Fornecedor: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP Valor Total: 60,000.00 Exibir |
78/2018 | 00000700/2018 | 05/10/2018 | Assinatura Anual para acesso ao sistema banco de preços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | 7,990.00 | Exibir |
Contrato: 78/2018 Processo: 00000700/2018 Início: 05/10/2018 Descrição: Assinatura Anual para acesso ao sistema banco de preços Fornecedor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Valor Total: 7,990.00 Exibir |
47/2018 | 00000478/2018 | 12/05/2018 | Constratação de uso de sistema de distribuição | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 400,000.00 | Exibir |
Contrato: 47/2018 Processo: 00000478/2018 Início: 12/05/2018 Descrição: Constratação de uso de sistema de distribuição Fornecedor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Valor Total: 400,000.00 Exibir |
40/2018 | 00000185/2018 | 02/05/2018 | Contratação de empresa para execução de muro de arrimo na Câmara de Vereadores de Piracicaba | G.A.G CONSTRUTORA LTDA | 63,515.49 | Exibir |
Contrato: 40/2018 Processo: 00000185/2018 Início: 02/05/2018 Descrição: Contratação de empresa para execução de muro de arrimo na Câmara de Vereadores de Piracicaba Fornecedor: G.A.G CONSTRUTORA LTDA Valor Total: 63,515.49 Exibir |
21/2018 | 00001105/2017 | 11/01/2018 | Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 105,588.00 | Exibir |
Contrato: 21/2018 Processo: 00001105/2017 Início: 11/01/2018 Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores Fornecedor: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI Valor Total: 105,588.00 Exibir |
50/2018 | 00000355/2018 | 04/07/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FACHADA E ÁREA DE ACESSO (RECEPÇÃO E PROTOCOLO) | ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA | 105,725.87 | Exibir |
Contrato: 50/2018 Processo: 00000355/2018 Início: 04/07/2018 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FACHADA E ÁREA DE ACESSO (RECEPÇÃO E PROTOCOLO) Fornecedor: ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA Valor Total: 105,725.87 Exibir |
76/2018 | 00000548/2018 | 03/09/2018 | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 4,680.00 | Exibir |
Contrato: 76/2018 Processo: 00000548/2018 Início: 03/09/2018 Descrição: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Fornecedor: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME Valor Total: 4,680.00 Exibir |
69/2018 | 00000381/2018 | 01/08/2018 | Contratação de profissionais para interpretação de libras nas sessões oridnárias e extraordinárias | THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA | 57,600.00 | Exibir |
Contrato: 69/2018 Processo: 00000381/2018 Início: 01/08/2018 Descrição: Contratação de profissionais para interpretação de libras nas sessões oridnárias e extraordinárias Fornecedor: THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA Valor Total: 57,600.00 Exibir |
39/2018 | 00000247/2018 | 08/05/2018 | Fornecimento de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção e suporte em sistema integrado de gestão de custos, controle de banco de horas e informações gerenciais | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 37,800.00 | Exibir |
Contrato: 39/2018 Processo: 00000247/2018 Início: 08/05/2018 Descrição: Fornecimento de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção e suporte em sistema integrado de gestão de custos, controle de banco de horas e informações gerenciais Fornecedor: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP Valor Total: 37,800.00 Exibir |
4/2018 | 00001023/2017 | 03/01/2018 | fornecimento mensal de aproximadamente 200 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem entregues aos servidores no exercício de 2018. | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 621,600.00 | Exibir |
Contrato: 4/2018 Processo: 00001023/2017 Início: 03/01/2018 Descrição: fornecimento mensal de aproximadamente 200 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem entregues aos servidores no exercício de 2018. Fornecedor: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Valor Total: 621,600.00 Exibir |
15/2018 | 00001062/2017 | 03/01/2018 | Fornecimento parcelado de açúcar e café | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 4,384.20 | Exibir |
Contrato: 15/2018 Processo: 00001062/2017 Início: 03/01/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de açúcar e café Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 4,384.20 Exibir |
16/2018 | 00001062/2017 | 03/01/2018 | Fornecimento parcelado de açúcar e café | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12,510.00 | Exibir |
Contrato: 16/2018 Processo: 00001062/2017 Início: 03/01/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de açúcar e café Fornecedor: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Valor Total: 12,510.00 Exibir |
53/2018 | 00000459/2018 | 16/07/2018 | FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 12,615.00 | Exibir |
Contrato: 53/2018 Processo: 00000459/2018 Início: 16/07/2018 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES Fornecedor: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Valor Total: 12,615.00 Exibir |
54/2018 | 00000459/2018 | 16/07/2018 | FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 3,072.00 | Exibir |
Contrato: 54/2018 Processo: 00000459/2018 Início: 16/07/2018 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES Fornecedor: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP Valor Total: 3,072.00 Exibir |
55/2018 | 00000459/2018 | 16/07/2018 | FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES | PABLO SONSINO SILVA - ME | 84.00 | Exibir |
Contrato: 55/2018 Processo: 00000459/2018 Início: 16/07/2018 Descrição: FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES Fornecedor: PABLO SONSINO SILVA - ME Valor Total: 84.00 Exibir |
58/2018 | 00000428/2018 | 19/07/2018 | Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 7,496.00 | Exibir |
Contrato: 58/2018 Processo: 00000428/2018 Início: 19/07/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 7,496.00 Exibir |
7/2018 | 00001013/2017 | 03/01/2018 | Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 9,456.00 | Exibir |
Contrato: 7/2018 Processo: 00001013/2017 Início: 03/01/2018 Descrição: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros Fornecedor: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. Valor Total: 9,456.00 Exibir |
28/2018 | 00000109/2018 | 12/03/2018 | fornecimento parcelado de artigos de papeis para higiene pessoal | F.E.N. ROCHA EIRELLI ME | 20,255.00 | Exibir |
Contrato: 28/2018 Processo: 00000109/2018 Início: 12/03/2018 Descrição: fornecimento parcelado de artigos de papeis para higiene pessoal Fornecedor: F.E.N. ROCHA EIRELLI ME Valor Total: 20,255.00 Exibir |
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