Documento | Número | Objeto | Data | ||
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Licitação | 3/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 05/04/2019 | Exibir |
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Pagamento | 73/2019 | TED eletrônico/NF 10821/JD Camargo & Cia. Ltda. | 17/05/2019 | Exibir |
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Pagamento | 73/2019 | Transf.entre contas/NF 15010/Cota Com. Comercio e Serviços Ltda.EPP | 24/05/2019 | Exibir |
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Pagamento | 73/2019 | Transf.entre contas/NF 15094/Cota Com Comércio e Serviços Ltda.EPP | 31/05/2019 | Exibir |
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Pagamento | 73/2019 | Transf.entre contas/NF 2976/Licitapira do A ao Z Comercial Eireli EPP | 03/06/2019 | Exibir |
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Pagamento | 73/2019 | Transf.entre contas/NF 2976/Licitapira do A ao Z Comercial Eireli EPP | 03/06/2019 | Exibir |
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Pagamento | 73/2019 | Transf.entre contas/NF 2974/Licitapira do A ao Z Comercial Eireli EPP | 03/06/2019 | Exibir |
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Pagamento | 73/2019 | Transf.entre contas/NF 14960/Cota Com Comercio e Serviços Ltda.EPP | 05/06/2019 | Exibir |
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Pagamento | 73/2019 | Transf.entre contas/NF 3003/Licitapira do A ao Z Comercial Eireli EPP | 11/06/2019 | Exibir |
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Empenho | 520/2019 | 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE PROC DE DADOS | 22/04/2019 | Exibir |
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Empenho | 521/2019 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 22/04/2019 | Exibir |
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Empenho | 522/2019 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 22/04/2019 | Exibir |
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Empenho | 523/2019 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO/MAT DE EXPEDIENTE | 22/04/2019 | Exibir |
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