DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00471 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 2,560.00 2,560.00 0.00

Empenho: 2024NE00471

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 2,560.00

Liquidado: R$ 2,560.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00470 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 100.00 100.00 0.00

Empenho: 2024NE00470

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 100.00

Liquidado: R$ 100.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00463 19/04/2024 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 14.841.132/0001-50 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos 40/2023 255/2023 491.37 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00463

Data: 19/04/2024

Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME

CNPJ: 14.841.132/0001-50

Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 40/2023

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos

Processo: 255/2023

Empenhado: R$ 491.37

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00455 17/04/2024 VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA 062.***.***-32 101/2024 200.00 200.00 200.00

Empenho: 2024NE00455

Data: 17/04/2024

Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA

CNPJ: 062.***.***-32

Contrato:

Objeto:

Processo: 101/2024

Empenhado: R$ 200.00

Liquidado: R$ 200.00

Pago: R$ 200.00

Teste
+ 2024NE00450 15/04/2024 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 14.841.132/0001-50 133/2024 5,518.21 5,518.21 0.00

Empenho: 2024NE00450

Data: 15/04/2024

Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME

CNPJ: 14.841.132/0001-50

Contrato:

Objeto:

Processo: 133/2024

Empenhado: R$ 5,518.21

Liquidado: R$ 5,518.21

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00448 15/04/2024 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. 34/2023 125/2023 188,000.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00448

Data: 15/04/2024

Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 56.982.416/0001-07

Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 34/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações.

Processo: 125/2023

Empenhado: R$ 188,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00412 03/04/2024 THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO 322.***.***-52 40/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00412

Data: 03/04/2024

Favorecido: THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO

CNPJ: 322.***.***-52

Contrato:

Objeto:

Processo: 40/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00404 03/04/2024 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 190.***.***-36 37/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00404

Data: 03/04/2024

Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO

CNPJ: 190.***.***-36

Contrato:

Objeto:

Processo: 37/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00396 03/04/2024 THIAGO GOMES DA COSTA 368.***.***-46 37/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00396

Data: 03/04/2024

Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA

CNPJ: 368.***.***-46

Contrato:

Objeto:

Processo: 37/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00389 01/04/2024 Willian Roberto Natal 394.***.***-80 37/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00389

Data: 01/04/2024

Favorecido: Willian Roberto Natal

CNPJ: 394.***.***-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 37/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00387 01/04/2024 TCS Brasil Serviços Ltda. 27.768.275/0001-26 121/2024 7,200.00 7,200.00 0.00

Empenho: 2024NE00387

Data: 01/04/2024

Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda.

CNPJ: 27.768.275/0001-26

Contrato:

Objeto:

Processo: 121/2024

Empenhado: R$ 7,200.00

Liquidado: R$ 7,200.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00375 26/03/2024 VALE MIX 44.737.673/0001-02 113/2024 849.99 849.99 849.99

Empenho: 2024NE00375

Data: 26/03/2024

Favorecido: VALE MIX

CNPJ: 44.737.673/0001-02

Contrato:

Objeto:

Processo: 113/2024

Empenhado: R$ 849.99

Liquidado: R$ 849.99

Pago: R$ 849.99

Teste
+ 2024NE00345 25/03/2024 SLG RESOLUTIONS 03.068.243/0001-50 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 39/2024 507/2023 308.22 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00345

Data: 25/03/2024

Favorecido: SLG RESOLUTIONS

CNPJ: 03.068.243/0001-50

Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 39/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024

Processo: 507/2023

Empenhado: R$ 308.22

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00338 20/03/2024 ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP 21.479.037/0001-14 0002/2023 (Pregão Presencial) Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais 29/2023 51/2023 93,119.56 15,522.93 12,615.44

Empenho: 2024NE00338

Data: 20/03/2024

Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 21.479.037/0001-14

Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial)

Contrato: 29/2023

Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais

Processo: 51/2023

Empenhado: R$ 93,119.56

Liquidado: R$ 15,522.93

Pago: R$ 12,615.44

Teste
+ 2024NE00325 13/03/2024 T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP 05.781.016/0001-00 106/2024 49.90 49.90 47.50

Empenho: 2024NE00325

Data: 13/03/2024

Favorecido: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP

CNPJ: 05.781.016/0001-00

Contrato:

Objeto:

Processo: 106/2024

Empenhado: R$ 49.90

Liquidado: R$ 49.90

Pago: R$ 47.50

Teste
+ 2024NE00321 13/03/2024 TCS Brasil Serviços Ltda. 27.768.275/0001-26 111/2024 2,772.00 2,772.00 2,772.00

Empenho: 2024NE00321

Data: 13/03/2024

Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda.

CNPJ: 27.768.275/0001-26

Contrato:

Objeto:

Processo: 111/2024

Empenhado: R$ 2,772.00

Liquidado: R$ 2,772.00

Pago: R$ 2,772.00

Teste
+ 2024NE00320 13/03/2024 VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA 062.***.***-32 101/2024 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Empenho: 2024NE00320

Data: 13/03/2024

Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA

CNPJ: 062.***.***-32

Contrato:

Objeto:

Processo: 101/2024

Empenhado: R$ 2,000.00

Liquidado: R$ 2,000.00

Pago: R$ 2,000.00

Teste
+ 2024NE00291 05/03/2024 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 81/2024 255.80 255.80 255.80

Empenho: 2024NE00291

Data: 05/03/2024

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 81/2024

Empenhado: R$ 255.80

Liquidado: R$ 255.80

Pago: R$ 255.80

Teste
+ 2024NE00280 28/02/2024 WALL ST COMERCIAL LTDA 45.179.593/0001-33 90/2024 1,730.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00280

Data: 28/02/2024

Favorecido: WALL ST COMERCIAL LTDA

CNPJ: 45.179.593/0001-33

Contrato:

Objeto:

Processo: 90/2024

Empenhado: R$ 1,730.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00272 23/02/2024 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 346.***.***-52 19/2024 120.51 120.51 120.51

Empenho: 2024NE00272

Data: 23/02/2024

Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA

CNPJ: 346.***.***-52

Contrato:

Objeto:

Processo: 19/2024

Empenhado: R$ 120.51

Liquidado: R$ 120.51

Pago: R$ 120.51

Teste
Exibindo 20 registros de 26424 Total R$ 305,775.88 R$ 37,649.66 R$ 19,361.56

Exibindo 20 registros de 26424

Total empenhado R$ 305,775.88

Total liquidado R$ 37,649.66

Total pago R$ 19,361.56