DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00512 29/04/2024 PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA 18.921.172/0001-63 0001/2024 () 42/2024 86/2024 880,000.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00512

Data: 29/04/2024

Favorecido: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.921.172/0001-63

Licitação: 0001/2024 ()

Contrato: 42/2024

Objeto:

Processo: 86/2024

Empenhado: R$ 880,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00509 25/04/2024 RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA 411.***.***-48 34/2024 125.08 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00509

Data: 25/04/2024

Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA

CNPJ: 411.***.***-48

Contrato:

Objeto:

Processo: 34/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00471 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 2,560.00 2,560.00 0.00

Empenho: 2024NE00471

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 2,560.00

Liquidado: R$ 2,560.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00470 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 100.00 100.00 0.00

Empenho: 2024NE00470

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 100.00

Liquidado: R$ 100.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00463 19/04/2024 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 14.841.132/0001-50 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos 40/2023 255/2023 491.37 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00463

Data: 19/04/2024

Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME

CNPJ: 14.841.132/0001-50

Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 40/2023

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos

Processo: 255/2023

Empenhado: R$ 491.37

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00459 19/04/2024 RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA 42.124.513/0001-54 0005/2024 () 112/2024 1,687.50 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00459

Data: 19/04/2024

Favorecido: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.124.513/0001-54

Licitação: 0005/2024 ()

Contrato:

Objeto:

Processo: 112/2024

Empenhado: R$ 1,687.50

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00458 19/04/2024 RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 11.031.398/0001-40 0005/2024 () 112/2024 1,870.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00458

Data: 19/04/2024

Favorecido: RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.031.398/0001-40

Licitação: 0005/2024 ()

Contrato:

Objeto:

Processo: 112/2024

Empenhado: R$ 1,870.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00455 17/04/2024 VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA 062.***.***-32 101/2024 200.00 200.00 200.00

Empenho: 2024NE00455

Data: 17/04/2024

Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA

CNPJ: 062.***.***-32

Contrato:

Objeto:

Processo: 101/2024

Empenhado: R$ 200.00

Liquidado: R$ 200.00

Pago: R$ 200.00

Teste
+ 2024NE00450 15/04/2024 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 14.841.132/0001-50 133/2024 5,518.21 5,518.21 0.00

Empenho: 2024NE00450

Data: 15/04/2024

Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME

CNPJ: 14.841.132/0001-50

Contrato:

Objeto:

Processo: 133/2024

Empenhado: R$ 5,518.21

Liquidado: R$ 5,518.21

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00448 15/04/2024 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 56.982.416/0001-07 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. 34/2023 125/2023 188,000.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00448

Data: 15/04/2024

Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 56.982.416/0001-07

Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 34/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações.

Processo: 125/2023

Empenhado: R$ 188,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00412 03/04/2024 THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO 322.***.***-52 40/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00412

Data: 03/04/2024

Favorecido: THIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO

CNPJ: 322.***.***-52

Contrato:

Objeto:

Processo: 40/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00404 03/04/2024 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 190.***.***-36 37/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00404

Data: 03/04/2024

Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO

CNPJ: 190.***.***-36

Contrato:

Objeto:

Processo: 37/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00396 03/04/2024 THIAGO GOMES DA COSTA 368.***.***-46 37/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00396

Data: 03/04/2024

Favorecido: THIAGO GOMES DA COSTA

CNPJ: 368.***.***-46

Contrato:

Objeto:

Processo: 37/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00389 01/04/2024 Willian Roberto Natal 394.***.***-80 37/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00389

Data: 01/04/2024

Favorecido: Willian Roberto Natal

CNPJ: 394.***.***-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 37/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00387 01/04/2024 TCS Brasil Serviços Ltda. 27.768.275/0001-26 121/2024 7,200.00 7,200.00 0.00

Empenho: 2024NE00387

Data: 01/04/2024

Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda.

CNPJ: 27.768.275/0001-26

Contrato:

Objeto:

Processo: 121/2024

Empenhado: R$ 7,200.00

Liquidado: R$ 7,200.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00375 26/03/2024 VALE MIX 44.737.673/0001-02 113/2024 849.99 849.99 849.99

Empenho: 2024NE00375

Data: 26/03/2024

Favorecido: VALE MIX

CNPJ: 44.737.673/0001-02

Contrato:

Objeto:

Processo: 113/2024

Empenhado: R$ 849.99

Liquidado: R$ 849.99

Pago: R$ 849.99

Teste
+ 2024NE00346 25/03/2024 PRO-VET 56.780.901/0001-06 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 40/2024 507/2023 794.00 794.00 0.00

Empenho: 2024NE00346

Data: 25/03/2024

Favorecido: PRO-VET

CNPJ: 56.780.901/0001-06

Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 40/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024

Processo: 507/2023

Empenhado: R$ 794.00

Liquidado: R$ 794.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00345 25/03/2024 SLG RESOLUTIONS 03.068.243/0001-50 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 39/2024 507/2023 308.22 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00345

Data: 25/03/2024

Favorecido: SLG RESOLUTIONS

CNPJ: 03.068.243/0001-50

Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 39/2024

Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024

Processo: 507/2023

Empenhado: R$ 308.22

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00338 20/03/2024 ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP 21.479.037/0001-14 0002/2023 (Pregão Presencial) Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais 29/2023 51/2023 93,119.56 15,522.93 12,615.44

Empenho: 2024NE00338

Data: 20/03/2024

Favorecido: ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 21.479.037/0001-14

Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial)

Contrato: 29/2023

Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais

Processo: 51/2023

Empenhado: R$ 93,119.56

Liquidado: R$ 15,522.93

Pago: R$ 12,615.44

Teste
+ 2024NE00330 14/03/2024 RIO PARDO PLANTAS 41.870.138/0001-29 38/2024 94/2024 18,627.45 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00330

Data: 14/03/2024

Favorecido: RIO PARDO PLANTAS

CNPJ: 41.870.138/0001-29

Contrato: 38/2024

Objeto:

Processo: 94/2024

Empenhado: R$ 18,627.45

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
Exibindo 20 registros de 26424 Total R$ 1,201,951.70 R$ 33,245.45 R$ 14,165.75

Exibindo 20 registros de 26424

Total empenhado R$ 1,201,951.70

Total liquidado R$ 33,245.45

Total pago R$ 14,165.75