EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 963/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 | 496/2021 | 138.99 | 138.99 | 138.99 |
Empenho: 963/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 138.99 Liquidado: R$ 138.99 Pago: R$ 138.99 |
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+ | 962/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 | 496/2021 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
Empenho: 962/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 380.00 Liquidado: R$ 380.00 Pago: R$ 380.00 |
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+ | 961/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 | 496/2021 | 492.96 | 492.96 | 492.96 |
Empenho: 961/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 492.96 Liquidado: R$ 492.96 Pago: R$ 492.96 |
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+ | 960/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 | 496/2021 | 563.04 | 563.04 | 563.04 |
Empenho: 960/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 563.04 Liquidado: R$ 563.04 Pago: R$ 563.04 |
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+ | 959/2021 | 18/08/2021 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | 36/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Assinatura e renovação de periódicos jurídicos | 32/2021 | 462/2021 | 19,980.00 | 19,980.00 | 19,980.00 |
Empenho: 959/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 29.759.932/0001-02 Licitação: 36/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 32/2021 Objeto: Assinatura e renovação de periódicos jurídicos Processo: 462/2021 Empenhado: R$ 19,980.00 Liquidado: R$ 19,980.00 Pago: R$ 19,980.00 |
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+ | 958/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 | 496/2021 | 563.04 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 958/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 563.04 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 952/2021 | 17/08/2021 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 288/2020 | 44,220.00 | 44,220.00 | 44,220.00 |
Empenho: 952/2021 Data: 17/08/2021 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 44,220.00 Liquidado: R$ 44,220.00 Pago: R$ 44,220.00 |
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+ | 951/2021 | 17/08/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 450/2021 | 4,724.30 | 4,724.30 | 4,724.30 |
Empenho: 951/2021 Data: 17/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 4,724.30 Liquidado: R$ 4,724.30 Pago: R$ 4,724.30 |
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+ | 950/2021 | 17/08/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 450/2021 | 9,102.28 | 9,102.28 | 9,102.28 |
Empenho: 950/2021 Data: 17/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 9,102.28 Liquidado: R$ 9,102.28 Pago: R$ 9,102.28 |
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+ | 949/2021 | 17/08/2021 | PASCOALOTO & PASCOALOTO LTDA | 13.414.337/0001-97 | 180/2021 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de curso sobre PPA, LDO LOA | 494/2021 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
Empenho: 949/2021 Data: 17/08/2021 Favorecido: PASCOALOTO & PASCOALOTO LTDA CNPJ: 13.414.337/0001-97 Licitação: 180/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para a realização de curso sobre PPA, LDO LOA Processo: 494/2021 Empenhado: R$ 17,400.00 Liquidado: R$ 17,400.00 Pago: R$ 17,400.00 |
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+ | 948/2021 | 16/08/2021 | F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME | 23.339.943/0001-49 | 182/2021 (DISPENSA) | Troca de pistão a gás em 23 cadeiras giratórias | 492/2021 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 |
Empenho: 948/2021 Data: 16/08/2021 Favorecido: F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME CNPJ: 23.339.943/0001-49 Licitação: 182/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca de pistão a gás em 23 cadeiras giratórias Processo: 492/2021 Empenhado: R$ 1,380.00 Liquidado: R$ 1,380.00 Pago: R$ 1,380.00 |
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+ | 947/2021 | 16/08/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 179/2021 (DISPENSA) | Porta para divisória | 491/2021 | 595.00 | 595.00 | 595.00 |
Empenho: 947/2021 Data: 16/08/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 179/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Porta para divisória Processo: 491/2021 Empenhado: R$ 595.00 Liquidado: R$ 595.00 Pago: R$ 595.00 |
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+ | 946/2021 | 16/08/2021 | UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 71.819.569/0001-21 | 181/2021 (DISPENSA) | Aguarrás e fundo especial para aço galvanizado | 488/2021 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |
Empenho: 946/2021 Data: 16/08/2021 Favorecido: UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 71.819.569/0001-21 Licitação: 181/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aguarrás e fundo especial para aço galvanizado Processo: 488/2021 Empenhado: R$ 143.50 Liquidado: R$ 143.50 Pago: R$ 143.50 |
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+ | 945/2021 | 16/08/2021 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 178/2021 (DISPENSA) | Aquisição de esponjas multiuso | 489/2021 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
Empenho: 945/2021 Data: 16/08/2021 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 178/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de esponjas multiuso Processo: 489/2021 Empenhado: R$ 390.00 Liquidado: R$ 390.00 Pago: R$ 390.00 |
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+ | 944/2021 | 13/08/2021 | SATSUL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 82.424.060/0001-04 | 177/2021 (DISPENSA) | Receptor digital | 487/2021 | 6,810.00 | 6,810.00 | 6,810.00 |
Empenho: 944/2021 Data: 13/08/2021 Favorecido: SATSUL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 82.424.060/0001-04 Licitação: 177/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Receptor digital Processo: 487/2021 Empenhado: R$ 6,810.00 Liquidado: R$ 6,810.00 Pago: R$ 6,810.00 |
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+ | 943/2021 | 13/08/2021 | DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | 30.019.904/0001-20 | 176/2021 (DISPENSA) | Fragmentadora de papel | 486/2021 | 2,779.68 | 2,779.68 | 2,779.68 |
Empenho: 943/2021 Data: 13/08/2021 Favorecido: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI CNPJ: 30.019.904/0001-20 Licitação: 176/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fragmentadora de papel Processo: 486/2021 Empenhado: R$ 2,779.68 Liquidado: R$ 2,779.68 Pago: R$ 2,779.68 |
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+ | 942/2021 | 13/08/2021 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 175/2021 (DISPENSA) | Aquisição de produtos para limpeza de piso | 484/2021 | 2,604.00 | 2,604.00 | 2,604.00 |
Empenho: 942/2021 Data: 13/08/2021 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 175/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de produtos para limpeza de piso Processo: 484/2021 Empenhado: R$ 2,604.00 Liquidado: R$ 2,604.00 Pago: R$ 2,604.00 |
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+ | 941/2021 | 11/08/2021 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 40/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 | 480/2021 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 941/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 40/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 Processo: 480/2021 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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+ | 940/2021 | 11/08/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 41/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 | 481/2021 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 940/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 41/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 Processo: 481/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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+ | 939/2021 | 11/08/2021 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 42/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 | 482/2021 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 939/2021 Data: 11/08/2021 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 42/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 Processo: 482/2021 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 116,544.89 | R$ 115,981.85 | R$ 115,981.85 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 116,544.89 Total liquidado R$ 115,981.85 Total pago R$ 115,981.85 |