DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 963/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 496/2021 138.99 138.99 138.99

Empenho: 963/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 138.99

Liquidado: R$ 138.99

Pago: R$ 138.99

Teste
+ 962/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 496/2021 380.00 380.00 380.00

Empenho: 962/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 380.00

Liquidado: R$ 380.00

Pago: R$ 380.00

Teste
+ 961/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 496/2021 492.96 492.96 492.96

Empenho: 961/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 492.96

Liquidado: R$ 492.96

Pago: R$ 492.96

Teste
+ 960/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 496/2021 563.04 563.04 563.04

Empenho: 960/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 563.04

Liquidado: R$ 563.04

Pago: R$ 563.04

Teste
+ 959/2021 18/08/2021 SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 29.759.932/0001-02 36/2021 (INEXIGIBILIDADE) Assinatura e renovação de periódicos jurídicos 32/2021 462/2021 19,980.00 19,980.00 19,980.00

Empenho: 959/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 29.759.932/0001-02

Licitação: 36/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato: 32/2021

Objeto: Assinatura e renovação de periódicos jurídicos

Processo: 462/2021

Empenhado: R$ 19,980.00

Liquidado: R$ 19,980.00

Pago: R$ 19,980.00

Teste
+ 958/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 496/2021 563.04 0.00 0.00

Empenho: 958/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 563.04

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 952/2021 17/08/2021 L G LOPES ENGENHARIA - ME 09.295.045/0001-05 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES 288/2020 44,220.00 44,220.00 44,220.00

Empenho: 952/2021

Data: 17/08/2021

Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME

CNPJ: 09.295.045/0001-05

Licitação: 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Processo: 288/2020

Empenhado: R$ 44,220.00

Liquidado: R$ 44,220.00

Pago: R$ 44,220.00

Teste
+ 951/2021 17/08/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 450/2021 4,724.30 4,724.30 4,724.30

Empenho: 951/2021

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 450/2021

Empenhado: R$ 4,724.30

Liquidado: R$ 4,724.30

Pago: R$ 4,724.30

Teste
+ 950/2021 17/08/2021 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 450/2021 9,102.28 9,102.28 9,102.28

Empenho: 950/2021

Data: 17/08/2021

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 450/2021

Empenhado: R$ 9,102.28

Liquidado: R$ 9,102.28

Pago: R$ 9,102.28

Teste
+ 949/2021 17/08/2021 PASCOALOTO & PASCOALOTO LTDA 13.414.337/0001-97 180/2021 (DISPENSA) Contratação de empresa para a realização de curso sobre PPA, LDO LOA 494/2021 17,400.00 17,400.00 17,400.00

Empenho: 949/2021

Data: 17/08/2021

Favorecido: PASCOALOTO & PASCOALOTO LTDA

CNPJ: 13.414.337/0001-97

Licitação: 180/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Contratação de empresa para a realização de curso sobre PPA, LDO LOA

Processo: 494/2021

Empenhado: R$ 17,400.00

Liquidado: R$ 17,400.00

Pago: R$ 17,400.00

Teste
+ 948/2021 16/08/2021 F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME 23.339.943/0001-49 182/2021 (DISPENSA) Troca de pistão a gás em 23 cadeiras giratórias 492/2021 1,380.00 1,380.00 1,380.00

Empenho: 948/2021

Data: 16/08/2021

Favorecido: F. A. P. RODRIGUES MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME

CNPJ: 23.339.943/0001-49

Licitação: 182/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Troca de pistão a gás em 23 cadeiras giratórias

Processo: 492/2021

Empenhado: R$ 1,380.00

Liquidado: R$ 1,380.00

Pago: R$ 1,380.00

Teste
+ 947/2021 16/08/2021 FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA 05.512.663/0001-09 179/2021 (DISPENSA) Porta para divisória 491/2021 595.00 595.00 595.00

Empenho: 947/2021

Data: 16/08/2021

Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA

CNPJ: 05.512.663/0001-09

Licitação: 179/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Porta para divisória

Processo: 491/2021

Empenhado: R$ 595.00

Liquidado: R$ 595.00

Pago: R$ 595.00

Teste
+ 946/2021 16/08/2021 UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 71.819.569/0001-21 181/2021 (DISPENSA) Aguarrás e fundo especial para aço galvanizado 488/2021 143.50 143.50 143.50

Empenho: 946/2021

Data: 16/08/2021

Favorecido: UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 71.819.569/0001-21

Licitação: 181/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aguarrás e fundo especial para aço galvanizado

Processo: 488/2021

Empenhado: R$ 143.50

Liquidado: R$ 143.50

Pago: R$ 143.50

Teste
+ 945/2021 16/08/2021 LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 00.766.685/0001-81 178/2021 (DISPENSA) Aquisição de esponjas multiuso 489/2021 390.00 390.00 390.00

Empenho: 945/2021

Data: 16/08/2021

Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ: 00.766.685/0001-81

Licitação: 178/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de esponjas multiuso

Processo: 489/2021

Empenhado: R$ 390.00

Liquidado: R$ 390.00

Pago: R$ 390.00

Teste
+ 944/2021 13/08/2021 SATSUL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 82.424.060/0001-04 177/2021 (DISPENSA) Receptor digital 487/2021 6,810.00 6,810.00 6,810.00

Empenho: 944/2021

Data: 13/08/2021

Favorecido: SATSUL ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 82.424.060/0001-04

Licitação: 177/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Receptor digital

Processo: 487/2021

Empenhado: R$ 6,810.00

Liquidado: R$ 6,810.00

Pago: R$ 6,810.00

Teste
+ 943/2021 13/08/2021 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI 30.019.904/0001-20 176/2021 (DISPENSA) Fragmentadora de papel 486/2021 2,779.68 2,779.68 2,779.68

Empenho: 943/2021

Data: 13/08/2021

Favorecido: DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ: 30.019.904/0001-20

Licitação: 176/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Fragmentadora de papel

Processo: 486/2021

Empenhado: R$ 2,779.68

Liquidado: R$ 2,779.68

Pago: R$ 2,779.68

Teste
+ 942/2021 13/08/2021 BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP 07.054.996/0001-67 175/2021 (DISPENSA) Aquisição de produtos para limpeza de piso 484/2021 2,604.00 2,604.00 2,604.00

Empenho: 942/2021

Data: 13/08/2021

Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP

CNPJ: 07.054.996/0001-67

Licitação: 175/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de produtos para limpeza de piso

Processo: 484/2021

Empenhado: R$ 2,604.00

Liquidado: R$ 2,604.00

Pago: R$ 2,604.00

Teste
+ 941/2021 11/08/2021 DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME 19.060.671/0001-76 40/2021 (INEXIGIBILIDADE) Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 480/2021 1,677.10 1,677.10 1,677.10

Empenho: 941/2021

Data: 11/08/2021

Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME

CNPJ: 19.060.671/0001-76

Licitação: 40/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021

Processo: 480/2021

Empenhado: R$ 1,677.10

Liquidado: R$ 1,677.10

Pago: R$ 1,677.10

Teste
+ 940/2021 11/08/2021 SB JORNAIS REGIONAIS ME 27.859.199/0001-64 41/2021 (INEXIGIBILIDADE) Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 481/2021 950.00 950.00 950.00

Empenho: 940/2021

Data: 11/08/2021

Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME

CNPJ: 27.859.199/0001-64

Licitação: 41/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021

Processo: 481/2021

Empenhado: R$ 950.00

Liquidado: R$ 950.00

Pago: R$ 950.00

Teste
+ 939/2021 11/08/2021 EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA 05.890.821/0001-64 42/2021 (INEXIGIBILIDADE) Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021 482/2021 1,651.00 1,651.00 1,651.00

Empenho: 939/2021

Data: 11/08/2021

Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA

CNPJ: 05.890.821/0001-64

Licitação: 42/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Publicação de convite à população para audiência pública, referente ao requerimento Nº 741/2021

Processo: 482/2021

Empenhado: R$ 1,651.00

Liquidado: R$ 1,651.00

Pago: R$ 1,651.00

Teste
Exibindo 20 registros de 26465 Total R$ 116,544.89 R$ 115,981.85 R$ 115,981.85

Exibindo 20 registros de 26465

Total empenhado R$ 116,544.89

Total liquidado R$ 115,981.85

Total pago R$ 115,981.85