EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 445/2013 | 26/02/2013 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 257/2013 | 161.54 | 161.54 | 161.54 |
Empenho: 445/2013 Data: 26/02/2013 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 257/2013 Empenhado: R$ 161.54 Liquidado: R$ 161.54 Pago: R$ 161.54 |
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+ | 444/2013 | 26/02/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0081-01 | 94/2013 (DISPENSA) | 334/2013 | 303.45 | 303.45 | 303.45 |
Empenho: 444/2013 Data: 26/02/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0081-01 Licitação: 94/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 334/2013 Empenhado: R$ 303.45 Liquidado: R$ 303.45 Pago: R$ 303.45 |
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+ | 443/2013 | 26/02/2013 | SÃO DIMAS MÁQUINAS LTDA | 02.591.809/0001-60 | 93/2013 (DISPENSA) | 317/2013 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Empenho: 443/2013 Data: 26/02/2013 Favorecido: SÃO DIMAS MÁQUINAS LTDA CNPJ: 02.591.809/0001-60 Licitação: 93/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 317/2013 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 50.00 Pago: R$ 50.00 |
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+ | 438/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 260/2013 | 7,618.16 | 7,618.16 | 7,618.16 |
Empenho: 438/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 7,618.16 Liquidado: R$ 7,618.16 Pago: R$ 7,618.16 |
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+ | 437/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 1,842.13 | 1,842.13 | 1,842.13 |
Empenho: 437/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 1,842.13 Liquidado: R$ 1,842.13 Pago: R$ 1,842.13 |
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+ | 436/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 260/2013 | 7,176.59 | 7,176.59 | 7,176.59 |
Empenho: 436/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 7,176.59 Liquidado: R$ 7,176.59 Pago: R$ 7,176.59 |
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+ | 435/2013 | 25/02/2013 | VEREADORES DA CAMARA | 260/2013 | 152,164.00 | 152,164.00 | 152,164.00 |
Empenho: 435/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 152,164.00 Liquidado: R$ 152,164.00 Pago: R$ 152,164.00 |
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+ | 434/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 260/2013 | 279,078.28 | 279,078.28 | 279,078.28 |
Empenho: 434/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 279,078.28 Liquidado: R$ 279,078.28 Pago: R$ 279,078.28 |
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+ | 433/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 260/2013 | 2,087.05 | 2,087.05 | 2,087.05 |
Empenho: 433/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 2,087.05 Liquidado: R$ 2,087.05 Pago: R$ 2,087.05 |
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+ | 432/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 183,200.09 | 183,200.09 | 183,200.09 |
Empenho: 432/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 183,200.09 Liquidado: R$ 183,200.09 Pago: R$ 183,200.09 |
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+ | 431/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 260/2013 | 4,043.20 | 4,043.20 | 4,043.20 |
Empenho: 431/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 4,043.20 Liquidado: R$ 4,043.20 Pago: R$ 4,043.20 |
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+ | 430/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 73,292.29 | 73,292.29 | 73,292.29 |
Empenho: 430/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 73,292.29 Liquidado: R$ 73,292.29 Pago: R$ 73,292.29 |
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+ | 429/2013 | 25/02/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 260/2013 | 203.40 | 203.40 | 203.40 |
Empenho: 429/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 203.40 Liquidado: R$ 203.40 Pago: R$ 203.40 |
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+ | 428/2013 | 25/02/2013 | 3FM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 11.957.434/0001-09 | 8/2013 (PREGAO) | aquisição de aparelhos telefonicos | 160/2013 | 3,083.75 | 3,083.75 | 3,083.75 |
Empenho: 428/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: 3FM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 11.957.434/0001-09 Licitação: 8/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de aparelhos telefonicos Processo: 160/2013 Empenhado: R$ 3,083.75 Liquidado: R$ 3,083.75 Pago: R$ 3,083.75 |
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+ | 427/2013 | 25/02/2013 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 8/2013 (PREGAO) | aquisição de aparelhos telefonicos | 160/2013 | 851.00 | 851.00 | 851.00 |
Empenho: 427/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 8/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de aparelhos telefonicos Processo: 160/2013 Empenhado: R$ 851.00 Liquidado: R$ 851.00 Pago: R$ 851.00 |
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+ | 426/2013 | 25/02/2013 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 90/2013 (DISPENSA) | 327/2013 | 107.80 | 107.80 | 107.80 |
Empenho: 426/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 90/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2013 Empenhado: R$ 107.80 Liquidado: R$ 107.80 Pago: R$ 107.80 |
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+ | 425/2013 | 25/02/2013 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 90/2013 (DISPENSA) | 327/2013 | 33.47 | 33.47 | 33.47 |
Empenho: 425/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 90/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2013 Empenhado: R$ 33.47 Liquidado: R$ 33.47 Pago: R$ 33.47 |
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+ | 424/2013 | 25/02/2013 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 90/2013 (DISPENSA) | 327/2013 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
Empenho: 424/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 90/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2013 Empenhado: R$ 2.90 Liquidado: R$ 2.90 Pago: R$ 2.90 |
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+ | 423/2013 | 25/02/2013 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 89/2013 (DISPENSA) | 310/2013 | 43.16 | 43.16 | 43.16 |
Empenho: 423/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 89/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 310/2013 Empenhado: R$ 43.16 Liquidado: R$ 43.16 Pago: R$ 43.16 |
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+ | 422/2013 | 25/02/2013 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 89/2013 (DISPENSA) | 310/2013 | 76.81 | 76.81 | 76.81 |
Empenho: 422/2013 Data: 25/02/2013 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 89/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 310/2013 Empenhado: R$ 76.81 Liquidado: R$ 76.81 Pago: R$ 76.81 |
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Exibindo 20 registros de 26421 | Total | R$ 715,419.07 | R$ 715,419.07 | R$ 715,419.07 |
Exibindo 20 registros de 26421 Total empenhado R$ 715,419.07 Total liquidado R$ 715,419.07 Total pago R$ 715,419.07 |