DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00062 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 13,200.00 240.00 240.00

Empenho: 2024NE00062

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 13,200.00

Liquidado: R$ 240.00

Pago: R$ 240.00

Teste
+ 2024NE00061 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 15,100.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00061

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 15,100.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00060 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 2,105.00 780.00 780.00

Empenho: 2024NE00060

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 2,105.00

Liquidado: R$ 780.00

Pago: R$ 780.00

Teste
+ 2024NE00030 01/01/2024 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP 01.024.643/0001-38 S/N/2023 404/2023 54,126.00 24,056.00 18,042.00

Empenho: 2024NE00030

Data: 01/01/2024

Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP

CNPJ: 01.024.643/0001-38

Contrato: S/N/2023

Objeto:

Processo: 404/2023

Empenhado: R$ 54,126.00

Liquidado: R$ 24,056.00

Pago: R$ 18,042.00

Teste
+ 2023NE01283 20/10/2023 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP 01.024.643/0001-38 S/N/2023 404/2023 18,042.00 18,042.00 18,042.00

Empenho: 2023NE01283

Data: 20/10/2023

Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP

CNPJ: 01.024.643/0001-38

Contrato: S/N/2023

Objeto:

Processo: 404/2023

Empenhado: R$ 18,042.00

Liquidado: R$ 18,042.00

Pago: R$ 18,042.00

Teste
+ 2023NE00754 15/06/2023 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 85/2018 904/2018 3,000.00 1,423.02 1,423.02

Empenho: 2023NE00754

Data: 15/06/2023

Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

Contrato: 85/2018

Objeto:

Processo: 904/2018

Empenhado: R$ 3,000.00

Liquidado: R$ 1,423.02

Pago: R$ 1,423.02

Teste
+ 2023NE00082 02/01/2023 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 84/2018 903/2018 10,916.67 9,148.42 9,148.42

Empenho: 2023NE00082

Data: 02/01/2023

Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

Contrato: 84/2018

Objeto:

Processo: 903/2018

Empenhado: R$ 10,916.67

Liquidado: R$ 9,148.42

Pago: R$ 9,148.42

Teste
+ 2023NE00081 02/01/2023 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 85/2018 904/2018 87,333.33 87,333.33 87,333.33

Empenho: 2023NE00081

Data: 02/01/2023

Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

Contrato: 85/2018

Objeto:

Processo: 904/2018

Empenhado: R$ 87,333.33

Liquidado: R$ 87,333.33

Pago: R$ 87,333.33

Teste
+ 2023NE00073 02/01/2023 MARKET FOUR SERVICOS LTDA 54.349.972/0001-15 0057/2018 (Pregão) prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local 80/2018 714/2018 61,243.93 61,243.93 61,243.93

Empenho: 2023NE00073

Data: 02/01/2023

Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA

CNPJ: 54.349.972/0001-15

Licitação: 0057/2018 (Pregão)

Contrato: 80/2018

Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local

Processo: 714/2018

Empenhado: R$ 61,243.93

Liquidado: R$ 61,243.93

Pago: R$ 61,243.93

Teste
+ 1682/2022 01/12/2022 MARKET FOUR SERVICOS LTDA 54.349.972/0001-15 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local 80/2018 714/2018 5,567.63 0.00 0.00

Empenho: 1682/2022

Data: 01/12/2022

Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA

CNPJ: 54.349.972/0001-15

Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 80/2018

Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local

Processo: 714/2018

Empenhado: R$ 5,567.63

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 64/2022 03/01/2022 ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME 13.331.317/0001-52 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza 9/2022 647/2021 2,491.20 2,491.20 2,046.00

Empenho: 64/2022

Data: 03/01/2022

Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

CNPJ: 13.331.317/0001-52

Licitação: 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 9/2022

Objeto: Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza

Processo: 647/2021

Empenhado: R$ 2,491.20

Liquidado: R$ 2,491.20

Pago: R$ 2,046.00

Teste
+ 51/2022 01/01/2022 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/2018 (DISPENSA) USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 85/2018 904/2018 240,000.00 165,617.70 148,597.07

Empenho: 51/2022

Data: 01/01/2022

Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

Licitação: 13/2018 (DISPENSA)

Contrato: 85/2018

Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230

Processo: 904/2018

Empenhado: R$ 240,000.00

Liquidado: R$ 165,617.70

Pago: R$ 148,597.07

Teste
+ 49/2022 01/01/2022 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 12/2018 (DISPENSA) USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 84/2018 903/2018 30,000.00 20,075.20 20,075.20

Empenho: 49/2022

Data: 01/01/2022

Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

Licitação: 12/2018 (DISPENSA)

Contrato: 84/2018

Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940

Processo: 903/2018

Empenhado: R$ 30,000.00

Liquidado: R$ 20,075.20

Pago: R$ 20,075.20

Teste
+ 23/2022 01/01/2022 MARKET FOUR SERVICOS LTDA 54.349.972/0001-15 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local 80/2018 714/2018 57,522.19 57,522.19 52,292.90

Empenho: 23/2022

Data: 01/01/2022

Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA

CNPJ: 54.349.972/0001-15

Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 80/2018

Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local

Processo: 714/2018

Empenhado: R$ 57,522.19

Liquidado: R$ 57,522.19

Pago: R$ 52,292.90

Teste
+ 1399/2021 06/12/2021 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 13/2018 (DISPENSA) USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 85/2018 904/2018 16,000.00 13,961.25 13,961.25

Empenho: 1399/2021

Data: 06/12/2021

Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

Licitação: 13/2018 (DISPENSA)

Contrato: 85/2018

Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230

Processo: 904/2018

Empenhado: R$ 16,000.00

Liquidado: R$ 13,961.25

Pago: R$ 13,961.25

Teste
+ 1357/2021 30/11/2021 MARKET FOUR SERVICOS LTDA 54.349.972/0001-15 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local 80/2018 714/2018 174.31 174.31 174.31

Empenho: 1357/2021

Data: 30/11/2021

Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA

CNPJ: 54.349.972/0001-15

Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 80/2018

Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local

Processo: 714/2018

Empenhado: R$ 174.31

Liquidado: R$ 174.31

Pago: R$ 174.31

Teste
+ 1355/2021 30/11/2021 MARKET FOUR SERVICOS LTDA 54.349.972/0001-15 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local 80/2018 714/2018 5,054.98 5,054.98 5,054.98

Empenho: 1355/2021

Data: 30/11/2021

Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA

CNPJ: 54.349.972/0001-15

Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 80/2018

Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local

Processo: 714/2018

Empenhado: R$ 5,054.98

Liquidado: R$ 5,054.98

Pago: R$ 5,054.98

Teste
+ 24/2021 04/01/2021 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. 02.430.968/0001-83 25/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) fornecimento parcelado de gás a granel 9/2021 421/2020 8,400.00 6,924.40 6,924.40

Empenho: 24/2021

Data: 04/01/2021

Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 02.430.968/0001-83

Licitação: 25/2020 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 9/2021

Objeto: fornecimento parcelado de gás a granel

Processo: 421/2020

Empenhado: R$ 8,400.00

Liquidado: R$ 6,924.40

Pago: R$ 6,924.40

Teste
+ 72/2020 01/01/2020 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 00.028.986/0001-08 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara 9/2017 1760/2016 29,205.08 29,205.08 29,205.08

Empenho: 72/2020

Data: 01/01/2020

Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

CNPJ: 00.028.986/0001-08

Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato: 9/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara

Processo: 1760/2016

Empenhado: R$ 29,205.08

Liquidado: R$ 29,205.08

Pago: R$ 29,205.08

Teste
+ 21/2020 02/01/2020 ROSADA & ROSADA LTDA 61.826.483/0001-72 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras 9/2020 728/2019 19,578.40 3,508.50 3,508.50

Empenho: 21/2020

Data: 02/01/2020

Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA

CNPJ: 61.826.483/0001-72

Licitação: 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 9/2020

Objeto: fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras

Processo: 728/2019

Empenhado: R$ 19,578.40

Liquidado: R$ 3,508.50

Pago: R$ 3,508.50

Teste
Exibindo 20 registros de 26386 Total R$ 679,060.72 R$ 506,801.51 R$ 478,092.39

Exibindo 20 registros de 26386

Total empenhado R$ 679,060.72

Total liquidado R$ 506,801.51

Total pago R$ 478,092.39