EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00064 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 2,131.80 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00064 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,131.80 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00063 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00063 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 57,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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+ | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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+ | 2024NE00057 | 03/01/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. | 49.629.280/0001-90 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 6/2024 | 424/2023 | 196,749.22 | 57,626.39 | 33,715.90 |
Empenho: 2024NE00057 Data: 03/01/2024 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. CNPJ: 49.629.280/0001-90 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 6/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 196,749.22 Liquidado: R$ 57,626.39 Pago: R$ 33,715.90 |
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+ | 2024NE00056 | 03/01/2024 | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 13.086.597/0001-80 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 7/2024 | 424/2023 | 13,650.00 | 4,980.00 | 3,143.92 |
Empenho: 2024NE00056 Data: 03/01/2024 Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) CNPJ: 13.086.597/0001-80 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 7/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 13,650.00 Liquidado: R$ 4,980.00 Pago: R$ 3,143.92 |
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+ | 2024NE00035 | 01/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0028/2020 (Pregão) | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | 54/2020 | 428/2020 | 147,522.00 | 59,036.80 | 34,733.60 |
Empenho: 2024NE00035 Data: 01/01/2024 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 0028/2020 (Pregão) Contrato: 54/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Processo: 428/2020 Empenhado: R$ 147,522.00 Liquidado: R$ 59,036.80 Pago: R$ 34,733.60 |
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+ | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 24,056.00 | 18,042.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 24,056.00 Pago: R$ 18,042.00 |
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+ | 2024NE00021 | 01/01/2024 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0032/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., | 56/2023 | 399/2023 | 18,952.00 | 5,520.00 | 5,520.00 |
Empenho: 2024NE00021 Data: 01/01/2024 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0032/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 56/2023 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., Processo: 399/2023 Empenhado: R$ 18,952.00 Liquidado: R$ 5,520.00 Pago: R$ 5,520.00 |
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+ | 2024NE00014 | 01/01/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 67,100.00 | 13,300.00 | 13,300.00 |
Empenho: 2024NE00014 Data: 01/01/2024 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 67,100.00 Liquidado: R$ 13,300.00 Pago: R$ 13,300.00 |
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+ | 2024NE00003 | 01/01/2024 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 0024/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação SAAS (Software as a service) para controle de ponto dos servidores da Câmara Municipal de Piracicaba, | 51/2023 | 333/2023 | 36,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 2024NE00003 Data: 01/01/2024 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 0024/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 51/2023 Objeto: Contratação SAAS (Software as a service) para controle de ponto dos servidores da Câmara Municipal de Piracicaba, Processo: 333/2023 Empenhado: R$ 36,000.00 Liquidado: R$ 12,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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+ | 2024NE00001 | 01/01/2024 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 57/2023 | 464/2023 | 55,100.00 | 55,100.00 | 35,644.00 |
Empenho: 2024NE00001 Data: 01/01/2024 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72
Contrato: 57/2023 Objeto: Processo: 464/2023 Empenhado: R$ 55,100.00 Liquidado: R$ 55,100.00 Pago: R$ 35,644.00 |
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+ | 2023NE01591 | 18/12/2023 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 57/2023 | 464/2023 | 1,900.00 | 3,800.00 | 1,900.00 |
Empenho: 2023NE01591 Data: 18/12/2023 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72
Contrato: 57/2023 Objeto: Processo: 464/2023 Empenhado: R$ 1,900.00 Liquidado: R$ 3,800.00 Pago: R$ 1,900.00 |
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+ | 2023NE01451 | 29/11/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 6,100.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
Empenho: 2023NE01451 Data: 29/11/2023 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 6,100.00 Liquidado: R$ 3,900.00 Pago: R$ 3,900.00 |
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+ | 2023NE01362 | 06/11/2023 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0032/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., | 56/2023 | 399/2023 | 3,128.00 | 3,128.00 | 3,128.00 |
Empenho: 2023NE01362 Data: 06/11/2023 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0032/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 56/2023 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., Processo: 399/2023 Empenhado: R$ 3,128.00 Liquidado: R$ 3,128.00 Pago: R$ 3,128.00 |
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+ | 2023NE01350 | 31/10/2023 | ASV SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 30.464.674/0001-08 | 54/2023 | 336/2023 | 12,934.97 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE01350 Data: 31/10/2023 Favorecido: ASV SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA CNPJ: 30.464.674/0001-08
Contrato: 54/2023 Objeto: Processo: 336/2023 Empenhado: R$ 12,934.97 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2023NE01349 | 31/10/2023 | MANPARTS | 11.493.042/0001-28 | 53/2023 | 336/2023 | 6,638.94 | 6,638.94 | 6,638.94 |
Empenho: 2023NE01349 Data: 31/10/2023 Favorecido: MANPARTS CNPJ: 11.493.042/0001-28
Contrato: 53/2023 Objeto: Processo: 336/2023 Empenhado: R$ 6,638.94 Liquidado: R$ 6,638.94 Pago: R$ 6,638.94 |
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Teste
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+ | 2023NE01348 | 31/10/2023 | MANPARTS | 11.493.042/0001-28 | 53/2023 | 336/2023 | 5,965.81 | 5,965.81 | 5,965.81 |
Empenho: 2023NE01348 Data: 31/10/2023 Favorecido: MANPARTS CNPJ: 11.493.042/0001-28
Contrato: 53/2023 Objeto: Processo: 336/2023 Empenhado: R$ 5,965.81 Liquidado: R$ 5,965.81 Pago: R$ 5,965.81 |
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+ | 2023NE01347 | 31/10/2023 | ENERGIZANDO | 48.703.772/0001-16 | 52/2023 | 336/2023 | 3,004.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE01347 Data: 31/10/2023 Favorecido: ENERGIZANDO CNPJ: 48.703.772/0001-16
Contrato: 52/2023 Objeto: Processo: 336/2023 Empenhado: R$ 3,004.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 719,007.74 | R$ 256,071.94 | R$ 175,652.17 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 719,007.74 Total liquidado R$ 256,071.94 Total pago R$ 175,652.17 |