DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00064 03/01/2024 ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL 35.210.098/0001-96 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 8/2024 432/2023 2,131.80 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00064

Data: 03/01/2024

Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL

CNPJ: 35.210.098/0001-96

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 8/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 2,131.80

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00063 03/01/2024 ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL 35.210.098/0001-96 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 8/2024 432/2023 57,600.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00063

Data: 03/01/2024

Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL

CNPJ: 35.210.098/0001-96

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 8/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 57,600.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00062 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 13,200.00 240.00 240.00

Empenho: 2024NE00062

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 13,200.00

Liquidado: R$ 240.00

Pago: R$ 240.00

Teste
+ 2024NE00061 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 15,100.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00061

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 15,100.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00060 03/01/2024 GILMAR DE FREITAS ARTNOX 18.426.600/0001-81 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias 9/2024 432/2023 2,105.00 780.00 780.00

Empenho: 2024NE00060

Data: 03/01/2024

Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX

CNPJ: 18.426.600/0001-81

Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 9/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias

Processo: 432/2023

Empenhado: R$ 2,105.00

Liquidado: R$ 780.00

Pago: R$ 780.00

Teste
+ 2024NE00057 03/01/2024 PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. 49.629.280/0001-90 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches 6/2024 424/2023 196,749.22 57,626.39 33,715.90

Empenho: 2024NE00057

Data: 03/01/2024

Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA.

CNPJ: 49.629.280/0001-90

Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 6/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches

Processo: 424/2023

Empenhado: R$ 196,749.22

Liquidado: R$ 57,626.39

Pago: R$ 33,715.90

Teste
+ 2024NE00056 03/01/2024 EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) 13.086.597/0001-80 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches 7/2024 424/2023 13,650.00 4,980.00 3,143.92

Empenho: 2024NE00056

Data: 03/01/2024

Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ)

CNPJ: 13.086.597/0001-80

Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 7/2024

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches

Processo: 424/2023

Empenhado: R$ 13,650.00

Liquidado: R$ 4,980.00

Pago: R$ 3,143.92

Teste
+ 2024NE00035 01/01/2024 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0028/2020 (Pregão) *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. 54/2020 428/2020 147,522.00 59,036.80 34,733.60

Empenho: 2024NE00035

Data: 01/01/2024

Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Licitação: 0028/2020 (Pregão)

Contrato: 54/2020

Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato.

Processo: 428/2020

Empenhado: R$ 147,522.00

Liquidado: R$ 59,036.80

Pago: R$ 34,733.60

Teste
+ 2024NE00030 01/01/2024 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP 01.024.643/0001-38 S/N/2023 404/2023 54,126.00 24,056.00 18,042.00

Empenho: 2024NE00030

Data: 01/01/2024

Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP

CNPJ: 01.024.643/0001-38

Contrato: S/N/2023

Objeto:

Processo: 404/2023

Empenhado: R$ 54,126.00

Liquidado: R$ 24,056.00

Pago: R$ 18,042.00

Teste
+ 2024NE00021 01/01/2024 DAT TECNOLOGIA 23.031.618/0001-14 0032/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., 56/2023 399/2023 18,952.00 5,520.00 5,520.00

Empenho: 2024NE00021

Data: 01/01/2024

Favorecido: DAT TECNOLOGIA

CNPJ: 23.031.618/0001-14

Licitação: 0032/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 56/2023

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter.,

Processo: 399/2023

Empenhado: R$ 18,952.00

Liquidado: R$ 5,520.00

Pago: R$ 5,520.00

Teste
+ 2024NE00014 01/01/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 61.600.839/0023-60 53/2021 669/2021 67,100.00 13,300.00 13,300.00

Empenho: 2024NE00014

Data: 01/01/2024

Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA

CNPJ: 61.600.839/0023-60

Contrato: 53/2021

Objeto:

Processo: 669/2021

Empenhado: R$ 67,100.00

Liquidado: R$ 13,300.00

Pago: R$ 13,300.00

Teste
+ 2024NE00003 01/01/2024 INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP 04.431.007/0001-19 0024/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação SAAS (Software as a service) para controle de ponto dos servidores da Câmara Municipal de Piracicaba, 51/2023 333/2023 36,000.00 12,000.00 9,000.00

Empenho: 2024NE00003

Data: 01/01/2024

Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP

CNPJ: 04.431.007/0001-19

Licitação: 0024/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 51/2023

Objeto: Contratação SAAS (Software as a service) para controle de ponto dos servidores da Câmara Municipal de Piracicaba,

Processo: 333/2023

Empenhado: R$ 36,000.00

Liquidado: R$ 12,000.00

Pago: R$ 9,000.00

Teste
+ 2024NE00001 01/01/2024 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50.735.505/0001-72 57/2023 464/2023 55,100.00 55,100.00 35,644.00

Empenho: 2024NE00001

Data: 01/01/2024

Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA

CNPJ: 50.735.505/0001-72

Contrato: 57/2023

Objeto:

Processo: 464/2023

Empenhado: R$ 55,100.00

Liquidado: R$ 55,100.00

Pago: R$ 35,644.00

Teste
+ 2023NE01591 18/12/2023 SMARAPD INFORMATICA LTDA 50.735.505/0001-72 57/2023 464/2023 1,900.00 3,800.00 1,900.00

Empenho: 2023NE01591

Data: 18/12/2023

Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA

CNPJ: 50.735.505/0001-72

Contrato: 57/2023

Objeto:

Processo: 464/2023

Empenhado: R$ 1,900.00

Liquidado: R$ 3,800.00

Pago: R$ 1,900.00

Teste
+ 2023NE01451 29/11/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 61.600.839/0023-60 53/2021 669/2021 6,100.00 3,900.00 3,900.00

Empenho: 2023NE01451

Data: 29/11/2023

Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA

CNPJ: 61.600.839/0023-60

Contrato: 53/2021

Objeto:

Processo: 669/2021

Empenhado: R$ 6,100.00

Liquidado: R$ 3,900.00

Pago: R$ 3,900.00

Teste
+ 2023NE01362 06/11/2023 DAT TECNOLOGIA 23.031.618/0001-14 0032/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., 56/2023 399/2023 3,128.00 3,128.00 3,128.00

Empenho: 2023NE01362

Data: 06/11/2023

Favorecido: DAT TECNOLOGIA

CNPJ: 23.031.618/0001-14

Licitação: 0032/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 56/2023

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter.,

Processo: 399/2023

Empenhado: R$ 3,128.00

Liquidado: R$ 3,128.00

Pago: R$ 3,128.00

Teste
+ 2023NE01350 31/10/2023 ASV SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 30.464.674/0001-08 54/2023 336/2023 12,934.97 0.00 0.00

Empenho: 2023NE01350

Data: 31/10/2023

Favorecido: ASV SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 30.464.674/0001-08

Contrato: 54/2023

Objeto:

Processo: 336/2023

Empenhado: R$ 12,934.97

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2023NE01349 31/10/2023 MANPARTS 11.493.042/0001-28 53/2023 336/2023 6,638.94 6,638.94 6,638.94

Empenho: 2023NE01349

Data: 31/10/2023

Favorecido: MANPARTS

CNPJ: 11.493.042/0001-28

Contrato: 53/2023

Objeto:

Processo: 336/2023

Empenhado: R$ 6,638.94

Liquidado: R$ 6,638.94

Pago: R$ 6,638.94

Teste
+ 2023NE01348 31/10/2023 MANPARTS 11.493.042/0001-28 53/2023 336/2023 5,965.81 5,965.81 5,965.81

Empenho: 2023NE01348

Data: 31/10/2023

Favorecido: MANPARTS

CNPJ: 11.493.042/0001-28

Contrato: 53/2023

Objeto:

Processo: 336/2023

Empenhado: R$ 5,965.81

Liquidado: R$ 5,965.81

Pago: R$ 5,965.81

Teste
+ 2023NE01347 31/10/2023 ENERGIZANDO 48.703.772/0001-16 52/2023 336/2023 3,004.00 0.00 0.00

Empenho: 2023NE01347

Data: 31/10/2023

Favorecido: ENERGIZANDO

CNPJ: 48.703.772/0001-16

Contrato: 52/2023

Objeto:

Processo: 336/2023

Empenhado: R$ 3,004.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
Exibindo 20 registros de 26424 Total R$ 719,007.74 R$ 256,071.94 R$ 175,652.17

Exibindo 20 registros de 26424

Total empenhado R$ 719,007.74

Total liquidado R$ 256,071.94

Total pago R$ 175,652.17