DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 1156/2021 30/09/2021 PIRAINK INFORMATICA LTDA 04.456.040/0001-01 206/2021 (DISPENSA) Seviço de reparo em SCANNER 597/2021 130.00 0.00 0.00

Empenho: 1156/2021

Data: 30/09/2021

Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.456.040/0001-01

Licitação: 206/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Seviço de reparo em SCANNER

Processo: 597/2021

Empenhado: R$ 130.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1155/2021 30/09/2021 PIRAINK INFORMATICA LTDA 04.456.040/0001-01 206/2021 (DISPENSA) Seviço de reparo em SCANNER 597/2021 145.00 0.00 0.00

Empenho: 1155/2021

Data: 30/09/2021

Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04.456.040/0001-01

Licitação: 206/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Seviço de reparo em SCANNER

Processo: 597/2021

Empenhado: R$ 145.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1124/2021 24/09/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 61.600.839/0023-60 9/2020 (DISPENSA) Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes 53/2020 423/2020 8,192.91 0.00 0.00

Empenho: 1124/2021

Data: 24/09/2021

Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA

CNPJ: 61.600.839/0023-60

Licitação: 9/2020 (DISPENSA)

Contrato: 53/2020

Objeto: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes

Processo: 423/2020

Empenhado: R$ 8,192.91

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1095/2021 21/09/2021 RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA 411.***.***-48 574/2021 500.00 0.00 0.00

Empenho: 1095/2021

Data: 21/09/2021

Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA

CNPJ: 411.***.***-48

Contrato:

Objeto:

Processo: 574/2021

Empenhado: R$ 500.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1094/2021 21/09/2021 LUANA MARA DE MEDEIROS 328.***.***-33 574/2021 500.00 0.00 0.00

Empenho: 1094/2021

Data: 21/09/2021

Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS

CNPJ: 328.***.***-33

Contrato:

Objeto:

Processo: 574/2021

Empenhado: R$ 500.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1030/2021 01/09/2021 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 00.000.000/0056-65 530/2021 600.00 0.00 0.00

Empenho: 1030/2021

Data: 01/09/2021

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA

CNPJ: 00.000.000/0056-65

Contrato:

Objeto:

Processo: 530/2021

Empenhado: R$ 600.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1026/2021 01/09/2021 CLARO S/A 40.432.544/0001-47 524/2021 50.00 0.00 0.00

Empenho: 1026/2021

Data: 01/09/2021

Favorecido: CLARO S/A

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Contrato:

Objeto:

Processo: 524/2021

Empenhado: R$ 50.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1019/2021 31/08/2021 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 279.***.***-33 517/2021 500.00 0.00 0.00

Empenho: 1019/2021

Data: 31/08/2021

Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM

CNPJ: 279.***.***-33

Contrato:

Objeto:

Processo: 517/2021

Empenhado: R$ 500.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1015/2021 31/08/2021 ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR 123.***.***-07 535/2021 93.72 0.00 0.00

Empenho: 1015/2021

Data: 31/08/2021

Favorecido: ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR

CNPJ: 123.***.***-07

Contrato:

Objeto:

Processo: 535/2021

Empenhado: R$ 93.72

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1014/2021 31/08/2021 BRUNA ISADORA DE CAMPOS 442.***.***-75 535/2021 93.72 0.00 0.00

Empenho: 1014/2021

Data: 31/08/2021

Favorecido: BRUNA ISADORA DE CAMPOS

CNPJ: 442.***.***-75

Contrato:

Objeto:

Processo: 535/2021

Empenhado: R$ 93.72

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1013/2021 31/08/2021 BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI 414.***.***-10 535/2021 93.72 0.00 0.00

Empenho: 1013/2021

Data: 31/08/2021

Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI

CNPJ: 414.***.***-10

Contrato:

Objeto:

Processo: 535/2021

Empenhado: R$ 93.72

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1003/2021 27/08/2021 MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO 251.***.***-04 513/2021 93.72 0.00 0.00

Empenho: 1003/2021

Data: 27/08/2021

Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO

CNPJ: 251.***.***-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 513/2021

Empenhado: R$ 93.72

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 958/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 496/2021 563.04 0.00 0.00

Empenho: 958/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 563.04

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 957/2021 18/08/2021 NIPPOKAR LTDA. 64.139.108/0004-95 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 496/2021 492.96 0.00 0.00

Empenho: 957/2021

Data: 18/08/2021

Favorecido: NIPPOKAR LTDA.

CNPJ: 64.139.108/0004-95

Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891

Processo: 496/2021

Empenhado: R$ 492.96

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 908/2021 05/08/2021 ÁPICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 54.397.203/0001-92 167/2021 (DISPENSA) Placa de comunicação IS-UNITY-DP (NOBREAK) 467/2021 1,514.00 0.00 0.00

Empenho: 908/2021

Data: 05/08/2021

Favorecido: ÁPICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

CNPJ: 54.397.203/0001-92

Licitação: 167/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Placa de comunicação IS-UNITY-DP (NOBREAK)

Processo: 467/2021

Empenhado: R$ 1,514.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 896/2021 01/08/2021 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 00.000.000/0056-65 458/2021 600.00 0.00 0.00

Empenho: 896/2021

Data: 01/08/2021

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA

CNPJ: 00.000.000/0056-65

Contrato:

Objeto:

Processo: 458/2021

Empenhado: R$ 600.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 879/2021 28/07/2021 SUL ACESSIBILIDADE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA. 24.854.940/0001-06 162/2021 (DISPENSA) Manutenção/reparo em plataforma elevatória 443/2021 830.00 0.00 0.00

Empenho: 879/2021

Data: 28/07/2021

Favorecido: SUL ACESSIBILIDADE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ: 24.854.940/0001-06

Licitação: 162/2021 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Manutenção/reparo em plataforma elevatória

Processo: 443/2021

Empenhado: R$ 830.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 9/2021 01/01/2021 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 9/2021 4,000.00 0.00 0.00

Empenho: 9/2021

Data: 01/01/2021

Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Contrato:

Objeto:

Processo: 9/2021

Empenhado: R$ 4,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 7/2021 01/01/2021 CLARO S/A 40.432.544/0001-47 7/2021 50.00 0.00 0.00

Empenho: 7/2021

Data: 01/01/2021

Favorecido: CLARO S/A

CNPJ: 40.432.544/0001-47

Contrato:

Objeto:

Processo: 7/2021

Empenhado: R$ 50.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 4/2021 01/01/2021 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 870.***.***-72 4/2021 500.00 0.00 0.00

Empenho: 4/2021

Data: 01/01/2021

Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES

CNPJ: 870.***.***-72

Contrato:

Objeto:

Processo: 4/2021

Empenhado: R$ 500.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 19,542.79 R$ 0.00 R$ 0.00

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 19,542.79

Total liquidado R$ 0.00

Total pago R$ 0.00