EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00819 | 22/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 3,991.71 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00819 Data: 22/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 3,991.71 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00818 | 22/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 2,661.14 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00818 Data: 22/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 2,661.14 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00817 | 22/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 74,324.04 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00817 Data: 22/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 74,324.04 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00816 | 22/07/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 200/2024 | 34,454.12 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00816 Data: 22/07/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 200/2024 Empenhado: R$ 34,454.12 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00809 | 19/07/2024 | SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS | 43.560.857/0001-79 | 0017/2024 () | 171/2024 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00809 Data: 19/07/2024 Favorecido: SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS CNPJ: 43.560.857/0001-79 Licitação: 0017/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 171/2024 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00808 | 19/07/2024 | DIGITAL CEM | 31.968.451/0001-40 | 0017/2024 () | 171/2024 | 14,340.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00808 Data: 19/07/2024 Favorecido: DIGITAL CEM CNPJ: 31.968.451/0001-40 Licitação: 0017/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 171/2024 Empenhado: R$ 14,340.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00807 | 19/07/2024 | SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS | 43.560.857/0001-79 | 0017/2024 () | 171/2024 | 152,900.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00807 Data: 19/07/2024 Favorecido: SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS CNPJ: 43.560.857/0001-79 Licitação: 0017/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 171/2024 Empenhado: R$ 152,900.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00806 | 19/07/2024 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 0017/2020 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 52,191.88 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00806 Data: 19/07/2024 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 0017/2020 (Pregão) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 52,191.88 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00805 | 17/07/2024 | Ayri Saraiva Rando | 294.***.***-26 | 33/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00805 Data: 17/07/2024 Favorecido: Ayri Saraiva Rando CNPJ: 294.***.***-26
Contrato: Objeto: Processo: 33/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00804 | 17/07/2024 | JOÃO CARLOS SCARPA | 190.***.***-41 | 33/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00804 Data: 17/07/2024 Favorecido: JOÃO CARLOS SCARPA CNPJ: 190.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 33/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00803 | 17/07/2024 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 0007/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. | 34/2023 | 125/2023 | 7,425.39 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00803 Data: 17/07/2024 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 0007/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2023 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática, comtemplando licença de uso de sistema de gestão de trâmites internos e disponibilização de dados na internet para cumprimento da lei de acesso à informação, incluindo-se a instalação conversão de dados, treinamento de usuários, customizações necessárias e atualizações. Processo: 125/2023 Empenhado: R$ 7,425.39 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00802 | 17/07/2024 | * | 50.417.020/0001-30 | 186/2024 | 718.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00802 Data: 17/07/2024 Favorecido: * CNPJ: 50.417.020/0001-30
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 718.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00801 | 17/07/2024 | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | 53.249.470/0001-50 | 186/2024 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00801 Data: 17/07/2024 Favorecido: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI CNPJ: 53.249.470/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 1,250.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00800 | 17/07/2024 | TAG CEL SHOP | 18.791.300/0001-00 | 186/2024 | 1,933.02 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00800 Data: 17/07/2024 Favorecido: TAG CEL SHOP CNPJ: 18.791.300/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 1,933.02 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00799 | 17/07/2024 | VALE MIX | 44.737.673/0001-02 | 186/2024 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00799 Data: 17/07/2024 Favorecido: VALE MIX CNPJ: 44.737.673/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00798 | 15/07/2024 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 6,022.25 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00798 Data: 15/07/2024 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 6,022.25 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00796 | 12/07/2024 | *** | 71.511.349/0001-36 | 194/2024 | 1,907.38 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00796 Data: 12/07/2024 Favorecido: *** CNPJ: 71.511.349/0001-36
Contrato: Objeto: Processo: 194/2024 Empenhado: R$ 1,907.38 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00787 | 10/07/2024 | FUMEP | 54.393.491/0001-07 | 187/2024 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00787 Data: 10/07/2024 Favorecido: FUMEP CNPJ: 54.393.491/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 187/2024 Empenhado: R$ 4,260.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00786 | 10/07/2024 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0014/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local | 37/2023 | 227/2023 | 8,671.54 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00786 Data: 10/07/2024 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0014/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 37/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de garantia a equipamentos IBM/Lenovo, com suporte no local Processo: 227/2023 Empenhado: R$ 8,671.54 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00777 | 05/07/2024 | TCS Brasil Serviços Ltda. | 27.768.275/0001-26 | 199/2024 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00777 Data: 05/07/2024 Favorecido: TCS Brasil Serviços Ltda. CNPJ: 27.768.275/0001-26
Contrato: Objeto: Processo: 199/2024 Empenhado: R$ 9,800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 385,100.63 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 385,100.63 Total liquidado R$ 0.00 Total pago R$ 0.00 |