EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00730 | 26/06/2024 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 32/2024 | 775.50 | 775.50 | 775.50 |
Empenho: 2024NE00730 Data: 26/06/2024 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 32/2024 Empenhado: R$ 775.50 Liquidado: R$ 775.50 Pago: R$ 775.50 |
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+ | 2024NE00729 | 26/06/2024 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0011/2024 () | 52/2024 | 143/2024 | 189,503.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00729 Data: 26/06/2024 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0011/2024 () Contrato: 52/2024 Objeto: Processo: 143/2024 Empenhado: R$ 189,503.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00701 | 25/06/2024 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | 05.555.382/0001-33 | 188/2024 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00701 Data: 25/06/2024 Favorecido: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ: 05.555.382/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 188/2024 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00698 | 24/06/2024 | DAFMAQ | 14.636.329/0001-58 | 174/2024 | 75.01 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00698 Data: 24/06/2024 Favorecido: DAFMAQ CNPJ: 14.636.329/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 174/2024 Empenhado: R$ 75.01 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00697 | 24/06/2024 | DAFMAQ | 14.636.329/0001-58 | 174/2024 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00697 Data: 24/06/2024 Favorecido: DAFMAQ CNPJ: 14.636.329/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 174/2024 Empenhado: R$ 3,596.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00696 | 24/06/2024 | DAFMAQ | 14.636.329/0001-58 | 174/2024 | 744.05 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00696 Data: 24/06/2024 Favorecido: DAFMAQ CNPJ: 14.636.329/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 174/2024 Empenhado: R$ 744.05 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00694 | 21/06/2024 | B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 32.799.248/0001-50 | 0012/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). | 36/2023 | 222/2023 | 8,140.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00694 Data: 21/06/2024 Favorecido: B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 32.799.248/0001-50 Licitação: 0012/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 36/2023 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). Processo: 222/2023 Empenhado: R$ 8,140.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00688 | 20/06/2024 | Fabricio Jose Raetz de Oliveira Polezi | 275.***.***-92 | 191/2024 | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00688 Data: 20/06/2024 Favorecido: Fabricio Jose Raetz de Oliveira Polezi CNPJ: 275.***.***-92
Contrato: Objeto: Processo: 191/2024 Empenhado: R$ 1,420.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00674 | 18/06/2024 | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 14.144.192/0001-14 | 50/2024 | 162/2024 | 7,522.32 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00674 Data: 18/06/2024 Favorecido: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI CNPJ: 14.144.192/0001-14
Contrato: 50/2024 Objeto: Processo: 162/2024 Empenhado: R$ 7,522.32 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00659 | 10/06/2024 | BRUNO PEREIRA CRUZ | 315.***.***-73 | 3/2024 | 300.00 | 205.96 | 300.00 |
Empenho: 2024NE00659 Data: 10/06/2024 Favorecido: BRUNO PEREIRA CRUZ CNPJ: 315.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 3/2024 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 205.96 Pago: R$ 300.00 |
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+ | 2024NE00650 | 06/06/2024 | ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E P | 35.380.582/0001-63 | 166/2024 | 86.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00650 Data: 06/06/2024 Favorecido: ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E P CNPJ: 35.380.582/0001-63
Contrato: Objeto: Processo: 166/2024 Empenhado: R$ 86.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00649 | 06/06/2024 | DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | 50.417.020/0001-30 | 166/2024 | 1,287.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00649 Data: 06/06/2024 Favorecido: DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 50.417.020/0001-30
Contrato: Objeto: Processo: 166/2024 Empenhado: R$ 1,287.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00637 | 04/06/2024 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 177/2024 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
Empenho: 2024NE00637 Data: 04/06/2024 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 177/2024 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 850.00 Pago: R$ 850.00 |
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+ | 2024NE00636 | 04/06/2024 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 177/2024 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 2024NE00636 Data: 04/06/2024 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 177/2024 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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+ | 2024NE00630 | 28/05/2024 | EDUARDO AUGUSTO S G FILHO | 485.***.***-86 | 34/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00630 Data: 28/05/2024 Favorecido: EDUARDO AUGUSTO S G FILHO CNPJ: 485.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 34/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00626 | 28/05/2024 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00626 Data: 28/05/2024 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00584 | 23/05/2024 | EVERTON RODRIGO BRÁIS | 390.***.***-78 | 39/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00584 Data: 23/05/2024 Favorecido: EVERTON RODRIGO BRÁIS CNPJ: 390.***.***-78
Contrato: Objeto: Processo: 39/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00583 | 23/05/2024 | CARLOS ALBERTO A. DAMASCENA | 139.***.***-90 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00583 Data: 23/05/2024 Favorecido: CARLOS ALBERTO A. DAMASCENA CNPJ: 139.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00573 | 22/05/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 45/2024 | 137/2024 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00573 Data: 22/05/2024 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: 45/2024 Objeto: Processo: 137/2024 Empenhado: R$ 1,995.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 281,041.12 | R$ 4,206.70 | R$ 4,300.74 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 281,041.12 Total liquidado R$ 4,206.70 Total pago R$ 4,300.74 |