DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 381/2015 02/02/2015 MATILDE MELO CANESSA 329.***.***-03 196/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 381/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: MATILDE MELO CANESSA

CNPJ: 329.***.***-03

Contrato:

Objeto:

Processo: 196/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 380/2015 02/02/2015 JOSE APARECIDO LONGATTO 722.***.***-87 196/2015 95.85 95.85 95.85

Empenho: 380/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO

CNPJ: 722.***.***-87

Contrato:

Objeto:

Processo: 196/2015

Empenhado: R$ 95.85

Liquidado: R$ 95.85

Pago: R$ 95.85

Teste
+ 379/2015 02/02/2015 MARCIO ANTONIO MINATEL 069.***.***-09 195/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 379/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL

CNPJ: 069.***.***-09

Contrato:

Objeto:

Processo: 195/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 378/2015 02/02/2015 PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 172.***.***-73 195/2015 95.85 95.85 95.85

Empenho: 378/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO

CNPJ: 172.***.***-73

Contrato:

Objeto:

Processo: 195/2015

Empenhado: R$ 95.85

Liquidado: R$ 95.85

Pago: R$ 95.85

Teste
+ 377/2015 02/02/2015 MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO 088.***.***-52 194/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 377/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO

CNPJ: 088.***.***-52

Contrato:

Objeto:

Processo: 194/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 376/2015 02/02/2015 JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA 002.***.***-89 194/2015 95.85 95.85 95.85

Empenho: 376/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA

CNPJ: 002.***.***-89

Contrato:

Objeto:

Processo: 194/2015

Empenhado: R$ 95.85

Liquidado: R$ 95.85

Pago: R$ 95.85

Teste
+ 375/2015 02/02/2015 MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM 062.***.***-05 193/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 375/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM

CNPJ: 062.***.***-05

Contrato:

Objeto:

Processo: 193/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 374/2015 02/02/2015 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 110.***.***-28 192/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 374/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI

CNPJ: 110.***.***-28

Contrato:

Objeto:

Processo: 192/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 373/2015 02/02/2015 JOSE BENEDITO LOPES 036.***.***-80 192/2015 95.85 95.85 95.85

Empenho: 373/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES

CNPJ: 036.***.***-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 192/2015

Empenhado: R$ 95.85

Liquidado: R$ 95.85

Pago: R$ 95.85

Teste
+ 372/2015 02/02/2015 MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA 037.***.***-33 191/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 372/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA

CNPJ: 037.***.***-33

Contrato:

Objeto:

Processo: 191/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 371/2015 02/02/2015 UBIRAJARA DE TOLEDO 005.***.***-03 190/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 371/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO

CNPJ: 005.***.***-03

Contrato:

Objeto:

Processo: 190/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 370/2015 02/02/2015 MARCELO BANDEIRA 265.***.***-31 190/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 370/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: MARCELO BANDEIRA

CNPJ: 265.***.***-31

Contrato:

Objeto:

Processo: 190/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 369/2015 02/02/2015 DAVI NEGRI 053.***.***-75 190/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 369/2015

Data: 02/02/2015

Favorecido: DAVI NEGRI

CNPJ: 053.***.***-75

Contrato:

Objeto:

Processo: 190/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 350/2015 01/02/2015 FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA 355.***.***-60 171/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 350/2015

Data: 01/02/2015

Favorecido: FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA

CNPJ: 355.***.***-60

Contrato:

Objeto:

Processo: 171/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 349/2015 01/02/2015 LUIS ANTÔNIO LEITE 029.***.***-82 171/2015 95.85 95.85 95.85

Empenho: 349/2015

Data: 01/02/2015

Favorecido: LUIS ANTÔNIO LEITE

CNPJ: 029.***.***-82

Contrato:

Objeto:

Processo: 171/2015

Empenhado: R$ 95.85

Liquidado: R$ 95.85

Pago: R$ 95.85

Teste
+ 348/2015 01/02/2015 ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA 273.***.***-11 169/2015 74.21 74.21 74.21

Empenho: 348/2015

Data: 01/02/2015

Favorecido: ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA

CNPJ: 273.***.***-11

Contrato:

Objeto:

Processo: 169/2015

Empenhado: R$ 74.21

Liquidado: R$ 74.21

Pago: R$ 74.21

Teste
+ 347/2015 01/02/2015 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 196.***.***-27 169/2015 95.85 95.85 95.85

Empenho: 347/2015

Data: 01/02/2015

Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA

CNPJ: 196.***.***-27

Contrato:

Objeto:

Processo: 169/2015

Empenhado: R$ 95.85

Liquidado: R$ 95.85

Pago: R$ 95.85

Teste
+ 346/2015 01/02/2015 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 04.088.208/0001-65 212/2015 2,500.00 1,908.32 1,908.32

Empenho: 346/2015

Data: 01/02/2015

Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A

CNPJ: 04.088.208/0001-65

Contrato:

Objeto:

Processo: 212/2015

Empenhado: R$ 2,500.00

Liquidado: R$ 1,908.32

Pago: R$ 1,908.32

Teste
+ 345/2015 01/02/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 61.600.839/0023-60 211/2015 65,000.00 65,000.00 65,000.00

Empenho: 345/2015

Data: 01/02/2015

Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA

CNPJ: 61.600.839/0023-60

Contrato:

Objeto:

Processo: 211/2015

Empenhado: R$ 65,000.00

Liquidado: R$ 65,000.00

Pago: R$ 65,000.00

Teste
+ 344/2015 01/02/2015 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 210/2015 4,000.00 419.61 419.61

Empenho: 344/2015

Data: 01/02/2015

Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Contrato:

Objeto:

Processo: 210/2015

Empenhado: R$ 4,000.00

Liquidado: R$ 419.61

Pago: R$ 419.61

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 72,891.41 R$ 68,719.34 R$ 68,719.34

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 72,891.41

Total liquidado R$ 68,719.34

Total pago R$ 68,719.34