EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 1593/2015 | 28/05/2015 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 740/2015 | 1,240.66 | 1,240.66 | 1,240.66 |
Empenho: 1593/2015 Data: 28/05/2015 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 740/2015 Empenhado: R$ 1,240.66 Liquidado: R$ 1,240.66 Pago: R$ 1,240.66 |
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+ | 1581/2015 | 27/05/2015 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME | 19.605.577/0001-55 | 35/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de equipamentos para rádio web | 805/2015 | 6,765.00 | 6,765.00 | 6,765.00 |
Empenho: 1581/2015 Data: 27/05/2015 Favorecido: VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME CNPJ: 19.605.577/0001-55 Licitação: 35/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para rádio web Processo: 805/2015 Empenhado: R$ 6,765.00 Liquidado: R$ 6,765.00 Pago: R$ 6,765.00 |
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Teste
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+ | 1580/2015 | 27/05/2015 | J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. | 01.678.910/0001-90 | 35/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de equipamentos para rádio web | 805/2015 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 |
Empenho: 1580/2015 Data: 27/05/2015 Favorecido: J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. CNPJ: 01.678.910/0001-90 Licitação: 35/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos para rádio web Processo: 805/2015 Empenhado: R$ 3,990.00 Liquidado: R$ 3,990.00 Pago: R$ 3,990.00 |
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Teste
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+ | 1579/2015 | 27/05/2015 | ESPAÇO CLEAN LAVANDERIA LTDA ME | 05.252.999/0001-80 | 397/2015 (DISPENSA) | 921/2015 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
Empenho: 1579/2015 Data: 27/05/2015 Favorecido: ESPAÇO CLEAN LAVANDERIA LTDA ME CNPJ: 05.252.999/0001-80 Licitação: 397/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 921/2015 Empenhado: R$ 108.00 Liquidado: R$ 108.00 Pago: R$ 108.00 |
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Teste
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+ | 1578/2015 | 27/05/2015 | MARCENARIA PORTAL DO CÉU LTDA. - ME | 00.859.648/0001-18 | 396/2015 (DISPENSA) | 894/2015 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1578/2015 Data: 27/05/2015 Favorecido: MARCENARIA PORTAL DO CÉU LTDA. - ME CNPJ: 00.859.648/0001-18 Licitação: 396/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 894/2015 Empenhado: R$ 1,250.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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+ | 1577/2015 | 26/05/2015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0108-66 | 395/2015 (DISPENSA) | 893/2015 | 259.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1577/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0108-66 Licitação: 395/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 893/2015 Empenhado: R$ 259.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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+ | 1576/2015 | 26/05/2015 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 394/2015 (DISPENSA) | 892/2015 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 1576/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 394/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 892/2015 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
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+ | 1575/2015 | 26/05/2015 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 393/2015 (DISPENSA) | 891/2015 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1575/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 393/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 891/2015 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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Teste
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+ | 1574/2015 | 26/05/2015 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 392/2015 (DISPENSA) | 890/2015 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 1574/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 392/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 890/2015 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
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Teste
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+ | 1573/2015 | 26/05/2015 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 391/2015 (DISPENSA) | 875/2015 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 1573/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 391/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 875/2015 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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+ | 1572/2015 | 26/05/2015 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 391/2015 (DISPENSA) | 875/2015 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
Empenho: 1572/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 391/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 875/2015 Empenhado: R$ 1,360.00 Liquidado: R$ 1,360.00 Pago: R$ 1,360.00 |
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+ | 1571/2015 | 26/05/2015 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 390/2015 (DISPENSA) | 872/2015 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 1571/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 390/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 872/2015 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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+ | 1570/2015 | 26/05/2015 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 390/2015 (DISPENSA) | 872/2015 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
Empenho: 1570/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 390/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 872/2015 Empenhado: R$ 1,360.00 Liquidado: R$ 1,360.00 Pago: R$ 1,360.00 |
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+ | 1569/2015 | 26/05/2015 | DIGIT PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 20.022.444/0001-35 | 34/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de HD Externo e scanner | 776/2015 | 2,989.00 | 2,989.00 | 2,989.00 |
Empenho: 1569/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: DIGIT PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 20.022.444/0001-35 Licitação: 34/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de HD Externo e scanner Processo: 776/2015 Empenhado: R$ 2,989.00 Liquidado: R$ 2,989.00 Pago: R$ 2,989.00 |
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+ | 1568/2015 | 26/05/2015 | DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME | 55.107.445/0001-67 | 34/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de HD Externo e scanner | 776/2015 | 1,239.00 | 1,239.00 | 1,239.00 |
Empenho: 1568/2015 Data: 26/05/2015 Favorecido: DEMARQUE ALMEIDA COM E SERV LTDA ME CNPJ: 55.107.445/0001-67 Licitação: 34/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de HD Externo e scanner Processo: 776/2015 Empenhado: R$ 1,239.00 Liquidado: R$ 1,239.00 Pago: R$ 1,239.00 |
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+ | 1567/2015 | 25/05/2015 | CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO | 276.***.***-30 | 889/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1567/2015 Data: 25/05/2015 Favorecido: CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO CNPJ: 276.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 889/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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Teste
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+ | 1566/2015 | 25/05/2015 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 889/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1566/2015 Data: 25/05/2015 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 889/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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+ | 1565/2015 | 25/05/2015 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 888/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1565/2015 Data: 25/05/2015 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 888/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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+ | 1564/2015 | 25/05/2015 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 888/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1564/2015 Data: 25/05/2015 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 888/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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+ | 1563/2015 | 25/05/2015 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 888/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1563/2015 Data: 25/05/2015 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 888/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 25,315.22 | R$ 23,806.22 | R$ 23,806.22 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 25,315.22 Total liquidado R$ 23,806.22 Total pago R$ 23,806.22 |