EMPENHO |
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FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024/2015 | 07/07/2015 | CONSIGO COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA | 59.201.327/0001-74 | 487/2015 (DISPENSA) | 1130/2015 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 |
Empenho: 2024/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: CONSIGO COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA CNPJ: 59.201.327/0001-74 Licitação: 487/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1130/2015 Empenhado: R$ 3,230.00 Liquidado: R$ 3,230.00 Pago: R$ 3,230.00 |
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+ | 2023/2015 | 07/07/2015 | GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 22.319.514/0001-47 | 59/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de móveis | 1012/2015 | 9,305.00 | 9,305.00 | 9,305.00 |
Empenho: 2023/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP CNPJ: 22.319.514/0001-47 Licitação: 59/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de móveis Processo: 1012/2015 Empenhado: R$ 9,305.00 Liquidado: R$ 9,305.00 Pago: R$ 9,305.00 |
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+ | 2022/2015 | 07/07/2015 | AUTO POSTO BOA VENTURA LTDA. | 01.566.535/0001-97 | 488/2015 (DISPENSA) | 1161/2015 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Empenho: 2022/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: AUTO POSTO BOA VENTURA LTDA. CNPJ: 01.566.535/0001-97 Licitação: 488/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1161/2015 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 50.00 Pago: R$ 50.00 |
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+ | 2021/2015 | 07/07/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 489/2015 (DISPENSA) | 1167/2015 | 182.50 | 182.50 | 182.50 |
Empenho: 2021/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 489/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1167/2015 Empenhado: R$ 182.50 Liquidado: R$ 182.50 Pago: R$ 182.50 |
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+ | 2020/2015 | 07/07/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 489/2015 (DISPENSA) | 1167/2015 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Empenho: 2020/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 489/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1167/2015 Empenhado: R$ 7.50 Liquidado: R$ 7.50 Pago: R$ 7.50 |
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+ | 2019/2015 | 07/07/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 489/2015 (DISPENSA) | 1167/2015 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Empenho: 2019/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 489/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1167/2015 Empenhado: R$ 65.00 Liquidado: R$ 65.00 Pago: R$ 65.00 |
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+ | 2018/2015 | 07/07/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 489/2015 (DISPENSA) | 1167/2015 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |
Empenho: 2018/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 489/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1167/2015 Empenhado: R$ 42.50 Liquidado: R$ 42.50 Pago: R$ 42.50 |
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+ | 2017/2015 | 07/07/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 489/2015 (DISPENSA) | 1167/2015 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
Empenho: 2017/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 489/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1167/2015 Empenhado: R$ 87.00 Liquidado: R$ 87.00 Pago: R$ 87.00 |
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+ | 2016/2015 | 07/07/2015 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 489/2015 (DISPENSA) | 1167/2015 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |
Empenho: 2016/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 489/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1167/2015 Empenhado: R$ 203.00 Liquidado: R$ 203.00 Pago: R$ 203.00 |
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+ | 2015/2015 | 07/07/2015 | GUILHERME AuGUSTO DE GODOY - ME | 09.111.269/0001-10 | 61/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de um painel confeccionado em MDF para a sala de reuniões do 1º andar do anexo | 1013/2015 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |
Empenho: 2015/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: GUILHERME AuGUSTO DE GODOY - ME CNPJ: 09.111.269/0001-10 Licitação: 61/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de um painel confeccionado em MDF para a sala de reuniões do 1º andar do anexo Processo: 1013/2015 Empenhado: R$ 7,700.00 Liquidado: R$ 7,700.00 Pago: R$ 7,700.00 |
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+ | 2014/2015 | 07/07/2015 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1100/2015 | 5,584.86 | 5,584.86 | 5,584.86 |
Empenho: 2014/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 5,584.86 Liquidado: R$ 5,584.86 Pago: R$ 5,584.86 |
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+ | 2013/2015 | 07/07/2015 | VEREADORES DA CAMARA | 1100/2015 | 97,446.00 | 97,446.00 | 97,446.00 |
Empenho: 2013/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 97,446.00 Liquidado: R$ 97,446.00 Pago: R$ 97,446.00 |
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+ | 2012/2015 | 07/07/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1100/2015 | 225,984.82 | 225,984.82 | 225,984.82 |
Empenho: 2012/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 225,984.82 Liquidado: R$ 225,984.82 Pago: R$ 225,984.82 |
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+ | 2011/2015 | 07/07/2015 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1100/2015 | 1,686.74 | 1,686.74 | 1,686.74 |
Empenho: 2011/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 1,686.74 Liquidado: R$ 1,686.74 Pago: R$ 1,686.74 |
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+ | 2010/2015 | 07/07/2015 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1100/2015 | 143,841.87 | 143,841.87 | 143,841.87 |
Empenho: 2010/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 143,841.87 Liquidado: R$ 143,841.87 Pago: R$ 143,841.87 |
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+ | 2009/2015 | 07/07/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1100/2015 | 674.84 | 674.84 | 674.84 |
Empenho: 2009/2015 Data: 07/07/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1100/2015 Empenhado: R$ 674.84 Liquidado: R$ 674.84 Pago: R$ 674.84 |
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+ | 2006/2015 | 06/07/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 53/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de materiais descartáveis | 74/2015 | 976/2015 | 4,231.50 | 4,231.50 | 4,231.50 |
Empenho: 2006/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 53/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 74/2015 Objeto: Fornecimento parcelado de materiais descartáveis Processo: 976/2015 Empenhado: R$ 4,231.50 Liquidado: R$ 4,231.50 Pago: R$ 4,231.50 |
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+ | 2005/2015 | 06/07/2015 | KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 47.110.960/0001-78 | 486/2015 (DISPENSA) | 1169/2015 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 |
Empenho: 2005/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 47.110.960/0001-78 Licitação: 486/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1169/2015 Empenhado: R$ 4,150.00 Liquidado: R$ 4,150.00 Pago: R$ 4,150.00 |
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+ | 2004/2015 | 06/07/2015 | RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME | 10.915.717/0001-17 | 485/2015 (DISPENSA) | 1166/2015 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Empenho: 2004/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME CNPJ: 10.915.717/0001-17 Licitação: 485/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1166/2015 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 750.00 Pago: R$ 750.00 |
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+ | 2003/2015 | 06/07/2015 | COMERCIAL MINAS GRILL LTDA | 02.553.038/0001-17 | 484/2015 (DISPENSA) | 1160/2015 | 127.99 | 127.99 | 127.99 |
Empenho: 2003/2015 Data: 06/07/2015 Favorecido: COMERCIAL MINAS GRILL LTDA CNPJ: 02.553.038/0001-17 Licitação: 484/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1160/2015 Empenhado: R$ 127.99 Liquidado: R$ 127.99 Pago: R$ 127.99 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 505,351.12 | R$ 505,351.12 | R$ 505,351.12 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 505,351.12 Total liquidado R$ 505,351.12 Total pago R$ 505,351.12 |