EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 3084/2016 | 30/11/2016 | NOBLESSE LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA FESTAS LTDA. - ME | 13.080.269/0001-77 | 670/2016 (DISPENSA) | 1768/2016 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
Empenho: 3084/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: NOBLESSE LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA FESTAS LTDA. - ME CNPJ: 13.080.269/0001-77 Licitação: 670/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1768/2016 Empenhado: R$ 1,180.00 Liquidado: R$ 1,180.00 Pago: R$ 1,180.00 |
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+ | 3083/2016 | 30/11/2016 | OUTLET UP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME | 20.548.553/0001-90 | 669/2016 (DISPENSA) | 1766/2016 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 |
Empenho: 3083/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: OUTLET UP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME CNPJ: 20.548.553/0001-90 Licitação: 669/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1766/2016 Empenhado: R$ 1,575.00 Liquidado: R$ 1,575.00 Pago: R$ 1,575.00 |
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+ | 3082/2016 | 30/11/2016 | OTONILDO BARBOSA DA SILVA | 20.364.085/0001-02 | 668/2016 (DISPENSA) | 1761/2016 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 3082/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: OTONILDO BARBOSA DA SILVA CNPJ: 20.364.085/0001-02 Licitação: 668/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1761/2016 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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+ | 3081/2016 | 30/11/2016 | RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME | 21.583.369/0001-44 | 667/2016 (DISPENSA) | 1716/2016 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
Empenho: 3081/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME CNPJ: 21.583.369/0001-44 Licitação: 667/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1716/2016 Empenhado: R$ 1,360.00 Liquidado: R$ 1,360.00 Pago: R$ 1,360.00 |
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+ | 3080/2016 | 30/11/2016 | T & M COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA. - EPP | 14.752.655/0001-20 | 666/2016 (DISPENSA) | 1710/2016 | 1,278.00 | 1,278.00 | 1,278.00 |
Empenho: 3080/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: T & M COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA. - EPP CNPJ: 14.752.655/0001-20 Licitação: 666/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1710/2016 Empenhado: R$ 1,278.00 Liquidado: R$ 1,278.00 Pago: R$ 1,278.00 |
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+ | 3079/2016 | 30/11/2016 | ELF INFORMÁTICA LTDA. | 07.199.452/0001-93 | 665/2016 (DISPENSA) | 1706/2016 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
Empenho: 3079/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: ELF INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.199.452/0001-93 Licitação: 665/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1706/2016 Empenhado: R$ 98.00 Liquidado: R$ 98.00 Pago: R$ 98.00 |
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+ | 3078/2016 | 30/11/2016 | MONICA SALIM | 175.***.***-86 | 1/2016 (DISPENSA) | 1703/2016 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
Empenho: 3078/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: MONICA SALIM CNPJ: 175.***.***-86 Licitação: 1/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1703/2016 Empenhado: R$ 11,800.00 Liquidado: R$ 11,800.00 Pago: R$ 11,800.00 |
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+ | 3077/2016 | 30/11/2016 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1590/2016 | 2,157.20 | 2,157.20 | 2,157.20 |
Empenho: 3077/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1590/2016 Empenhado: R$ 2,157.20 Liquidado: R$ 2,157.20 Pago: R$ 2,157.20 |
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+ | 3076/2016 | 30/11/2016 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1590/2016 | 1,171.80 | 1,171.80 | 1,171.80 |
Empenho: 3076/2016 Data: 30/11/2016 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1590/2016 Empenhado: R$ 1,171.80 Liquidado: R$ 1,171.80 Pago: R$ 1,171.80 |
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+ | 3074/2016 | 29/11/2016 | FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 253.***.***-93 | 1762/2016 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 3074/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA CNPJ: 253.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1762/2016 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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+ | 3073/2016 | 29/11/2016 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 1762/2016 | 100.00 | 66.68 | 66.68 |
Empenho: 3073/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1762/2016 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 66.68 Pago: R$ 66.68 |
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+ | 3072/2016 | 29/11/2016 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1587/2016 | 23,793.70 | 23,793.70 | 23,793.70 |
Empenho: 3072/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 1587/2016 Empenhado: R$ 23,793.70 Liquidado: R$ 23,793.70 Pago: R$ 23,793.70 |
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+ | 3071/2016 | 29/11/2016 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 664/2016 (DISPENSA) | 1743/2016 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 |
Empenho: 3071/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 664/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1743/2016 Empenhado: R$ 1,070.00 Liquidado: R$ 1,070.00 Pago: R$ 1,070.00 |
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+ | 3070/2016 | 29/11/2016 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 664/2016 (DISPENSA) | 1743/2016 | 2,810.00 | 2,810.00 | 2,810.00 |
Empenho: 3070/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 664/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1743/2016 Empenhado: R$ 2,810.00 Liquidado: R$ 2,810.00 Pago: R$ 2,810.00 |
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+ | 3069/2016 | 29/11/2016 | ACAPULCO COPACABANA HOTEL LTDA. | 33.447.954/0001-04 | 663/2016 (DISPENSA) | 1717/2016 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Empenho: 3069/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: ACAPULCO COPACABANA HOTEL LTDA. CNPJ: 33.447.954/0001-04 Licitação: 663/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1717/2016 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 1,800.00 Pago: R$ 1,800.00 |
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+ | 3068/2016 | 29/11/2016 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 662/2016 (DISPENSA) | 1711/2016 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 |
Empenho: 3068/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 662/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1711/2016 Empenhado: R$ 1,920.00 Liquidado: R$ 1,920.00 Pago: R$ 1,920.00 |
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+ | 3067/2016 | 29/11/2016 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 661/2016 (DISPENSA) | 1701/2016 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
Empenho: 3067/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 661/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1701/2016 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 350.00 Pago: R$ 350.00 |
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+ | 3066/2016 | 29/11/2016 | UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME | 07.404.108/0001-99 | 121/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1603/2016 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
Empenho: 3066/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 07.404.108/0001-99 Licitação: 121/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1603/2016 Empenhado: R$ 182.00 Liquidado: R$ 182.00 Pago: R$ 182.00 |
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+ | 3065/2016 | 29/11/2016 | IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | 06.372.233/0001-00 | 121/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de rede | 1603/2016 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
Empenho: 3065/2016 Data: 29/11/2016 Favorecido: IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 06.372.233/0001-00 Licitação: 121/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de rede Processo: 1603/2016 Empenhado: R$ 53.00 Liquidado: R$ 53.00 Pago: R$ 53.00 |
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+ | 3064/2016 | 28/11/2016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1592/2016 | 73,282.08 | 73,282.08 | 73,282.08 |
Empenho: 3064/2016 Data: 28/11/2016 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1592/2016 Empenhado: R$ 73,282.08 Liquidado: R$ 73,282.08 Pago: R$ 73,282.08 |
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Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 130,630.78 | R$ 130,597.46 | R$ 130,597.46 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 130,630.78 Total liquidado R$ 130,597.46 Total pago R$ 130,597.46 |