EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 223/2017 | 01/02/2017 | NILO FERNANDO SBRISSA LUCAFO | 260.***.***-23 | 167/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 223/2017 Data: 01/02/2017 Favorecido: NILO FERNANDO SBRISSA LUCAFO CNPJ: 260.***.***-23
Contrato: Objeto: Processo: 167/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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+ | 193/2017 | 01/01/2017 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 10/2016 (DISPENSA) | Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo | 104/2016 | 1518/2016 | 1,579.96 | 256.41 | 256.41 |
Empenho: 193/2017 Data: 01/01/2017 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 10/2016 (DISPENSA) Contrato: 104/2016 Objeto: Aquisição mensal de cobistível diesel para os geradores dos prédios principal e anexo Processo: 1518/2016 Empenhado: R$ 1,579.96 Liquidado: R$ 256.41 Pago: R$ 256.41 |
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+ | 192/2017 | 31/01/2017 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 35/2017 (DISPENSA) | 151/2017 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
Empenho: 192/2017 Data: 31/01/2017 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 35/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 151/2017 Empenhado: R$ 525.00 Liquidado: R$ 525.00 Pago: R$ 525.00 |
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+ | 191/2017 | 31/01/2017 | GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. | 65.613.887/0001-39 | 34/2017 (DISPENSA) | 146/2017 | 633.25 | 633.25 | 633.25 |
Empenho: 191/2017 Data: 31/01/2017 Favorecido: GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. CNPJ: 65.613.887/0001-39 Licitação: 34/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 146/2017 Empenhado: R$ 633.25 Liquidado: R$ 633.25 Pago: R$ 633.25 |
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+ | 190/2017 | 31/01/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 30/2017 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
Empenho: 190/2017 Data: 31/01/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 1,180.00 Liquidado: R$ 1,180.00 Pago: R$ 1,180.00 |
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+ | 189/2017 | 31/01/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 30/2017 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Empenho: 189/2017 Data: 31/01/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 0.08 Liquidado: R$ 0.08 Pago: R$ 0.08 |
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+ | 188/2017 | 31/01/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 30/2017 | 1,021.54 | 1,021.54 | 1,021.54 |
Empenho: 188/2017 Data: 31/01/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 1,021.54 Liquidado: R$ 1,021.54 Pago: R$ 1,021.54 |
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+ | 187/2017 | 31/01/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 30/2017 | 7,770.56 | 7,770.56 | 7,770.56 |
Empenho: 187/2017 Data: 31/01/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 7,770.56 Liquidado: R$ 7,770.56 Pago: R$ 7,770.56 |
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+ | 186/2017 | 30/01/2017 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 33/2017 (DISPENSA) | 149/2017 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |
Empenho: 186/2017 Data: 30/01/2017 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 33/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 149/2017 Empenhado: R$ 265.00 Liquidado: R$ 265.00 Pago: R$ 265.00 |
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+ | 185/2017 | 30/01/2017 | OTONILDO BARBOSA DA SILVA | 20.364.085/0001-02 | 32/2017 (DISPENSA) | 147/2017 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 |
Empenho: 185/2017 Data: 30/01/2017 Favorecido: OTONILDO BARBOSA DA SILVA CNPJ: 20.364.085/0001-02 Licitação: 32/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 147/2017 Empenhado: R$ 1,880.00 Liquidado: R$ 1,880.00 Pago: R$ 1,880.00 |
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+ | 184/2017 | 30/01/2017 | ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA | 00.368.382/0001-00 | 31/2017 (DISPENSA) | 145/2017 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 |
Empenho: 184/2017 Data: 30/01/2017 Favorecido: ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 00.368.382/0001-00 Licitação: 31/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 145/2017 Empenhado: R$ 2,780.00 Liquidado: R$ 2,780.00 Pago: R$ 2,780.00 |
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+ | 183/2017 | 27/01/2017 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 135/2017 | 1,000.00 | 989.00 | 989.00 |
Empenho: 183/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 135/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 989.00 Pago: R$ 989.00 |
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+ | 182/2017 | 27/01/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 30/2017 | 2,233.59 | 2,233.59 | 2,233.59 |
Empenho: 182/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 2,233.59 Liquidado: R$ 2,233.59 Pago: R$ 2,233.59 |
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+ | 181/2017 | 27/01/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 30/2017 | 6,700.76 | 6,700.76 | 6,700.76 |
Empenho: 181/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 6,700.76 Liquidado: R$ 6,700.76 Pago: R$ 6,700.76 |
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+ | 180/2017 | 27/01/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 30/2017 | 8,452.52 | 8,452.52 | 8,452.52 |
Empenho: 180/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 8,452.52 Liquidado: R$ 8,452.52 Pago: R$ 8,452.52 |
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+ | 179/2017 | 27/01/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 30/2017 | 150,420.00 | 150,420.00 | 150,420.00 |
Empenho: 179/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 150,420.00 Liquidado: R$ 150,420.00 Pago: R$ 150,420.00 |
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+ | 178/2017 | 27/01/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 30/2017 | 4,143.44 | 4,143.44 | 4,143.44 |
Empenho: 178/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 4,143.44 Liquidado: R$ 4,143.44 Pago: R$ 4,143.44 |
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+ | 177/2017 | 27/01/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 30/2017 | 372,653.51 | 372,653.51 | 372,653.51 |
Empenho: 177/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 372,653.51 Liquidado: R$ 372,653.51 Pago: R$ 372,653.51 |
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+ | 176/2017 | 27/01/2017 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 30/2017 | 336.58 | 336.57 | 336.57 |
Empenho: 176/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 336.58 Liquidado: R$ 336.57 Pago: R$ 336.57 |
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+ | 175/2017 | 27/01/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 30/2017 | 176,996.21 | 176,996.21 | 176,996.21 |
Empenho: 175/2017 Data: 27/01/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2017 Empenhado: R$ 176,996.21 Liquidado: R$ 176,996.21 Pago: R$ 176,996.21 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 740,660.15 | R$ 739,325.59 | R$ 739,325.59 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 740,660.15 Total liquidado R$ 739,325.59 Total pago R$ 739,325.59 |