DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 979/2017 02/06/2017 PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 172.***.***-73 573/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 979/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO

CNPJ: 172.***.***-73

Contrato:

Objeto:

Processo: 573/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 978/2017 02/06/2017 LAÍS ARANTES DE TOLEDO 275.***.***-80 572/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 978/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO

CNPJ: 275.***.***-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 572/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 977/2017 02/06/2017 CARLA FERNANDES C GRACIANI 315.***.***-20 567/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 977/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: CARLA FERNANDES C GRACIANI

CNPJ: 315.***.***-20

Contrato:

Objeto:

Processo: 567/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 976/2017 02/06/2017 RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE 251.***.***-54 567/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 976/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE

CNPJ: 251.***.***-54

Contrato:

Objeto:

Processo: 567/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 975/2017 02/06/2017 JOSE APARECIDO LONGATTO 722.***.***-87 566/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 975/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO

CNPJ: 722.***.***-87

Contrato:

Objeto:

Processo: 566/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 974/2017 02/06/2017 VANILDA DA SILVA STORIAN PRESENTES - ME 06.745.879/0001-87 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) 472/2017 930.00 930.00 930.00

Empenho: 974/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: VANILDA DA SILVA STORIAN PRESENTES - ME

CNPJ: 06.745.879/0001-87

Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato:

Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega)

Processo: 472/2017

Empenhado: R$ 930.00

Liquidado: R$ 930.00

Pago: R$ 930.00

Teste
+ 973/2017 02/06/2017 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME 26.690.808/0001-31 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) 472/2017 1,084.00 1,084.00 1,084.00

Empenho: 973/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME

CNPJ: 26.690.808/0001-31

Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato:

Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega)

Processo: 472/2017

Empenhado: R$ 1,084.00

Liquidado: R$ 1,084.00

Pago: R$ 1,084.00

Teste
+ 972/2017 02/06/2017 LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 22.594.268/0001-31 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) 472/2017 1,500.40 1,500.40 1,500.40

Empenho: 972/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ: 22.594.268/0001-31

Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato:

Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega)

Processo: 472/2017

Empenhado: R$ 1,500.40

Liquidado: R$ 1,500.40

Pago: R$ 1,500.40

Teste
+ 971/2017 02/06/2017 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 02.573.131/0001-93 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) 472/2017 2,370.00 2,370.00 2,370.00

Empenho: 971/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

CNPJ: 02.573.131/0001-93

Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato:

Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega)

Processo: 472/2017

Empenhado: R$ 2,370.00

Liquidado: R$ 2,370.00

Pago: R$ 2,370.00

Teste
+ 970/2017 02/06/2017 JD CAMARGO & CIA. LTDA. 43.263.037/0001-15 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) 472/2017 3,700.00 3,700.00 3,700.00

Empenho: 970/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA.

CNPJ: 43.263.037/0001-15

Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato:

Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega)

Processo: 472/2017

Empenhado: R$ 3,700.00

Liquidado: R$ 3,700.00

Pago: R$ 3,700.00

Teste
+ 969/2017 02/06/2017 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 06.115.286/0001-37 204/2017 (DISPENSA) 565/2017 109.00 109.00 109.00

Empenho: 969/2017

Data: 02/06/2017

Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 06.115.286/0001-37

Licitação: 204/2017 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 565/2017

Empenhado: R$ 109.00

Liquidado: R$ 109.00

Pago: R$ 109.00

Teste
+ 963/2017 01/06/2017 V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 46.014.122/0001-38 201/2017 (DISPENSA) 562/2017 184.36 184.36 184.36

Empenho: 963/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ: 46.014.122/0001-38

Licitação: 201/2017 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 562/2017

Empenhado: R$ 184.36

Liquidado: R$ 184.36

Pago: R$ 184.36

Teste
+ 962/2017 01/06/2017 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 117.***.***-05 561/2017 1,000.00 536.63 536.63

Empenho: 962/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA

CNPJ: 117.***.***-05

Contrato:

Objeto:

Processo: 561/2017

Empenhado: R$ 1,000.00

Liquidado: R$ 536.63

Pago: R$ 536.63

Teste
+ 961/2017 01/06/2017 CARLOS RAMON GUIZO 276.***.***-63 557/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 961/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO

CNPJ: 276.***.***-63

Contrato:

Objeto:

Processo: 557/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 960/2017 01/06/2017 MARCIO ANTONIO MINATEL 069.***.***-09 557/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 960/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL

CNPJ: 069.***.***-09

Contrato:

Objeto:

Processo: 557/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 959/2017 01/06/2017 PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 172.***.***-73 557/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 959/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO

CNPJ: 172.***.***-73

Contrato:

Objeto:

Processo: 557/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 958/2017 01/06/2017 MICHEL JOSÉ DA SILVA 078.***.***-58 556/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 958/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA

CNPJ: 078.***.***-58

Contrato:

Objeto:

Processo: 556/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 957/2017 01/06/2017 WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 123.***.***-96 556/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 957/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA

CNPJ: 123.***.***-96

Contrato:

Objeto:

Processo: 556/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 956/2017 01/06/2017 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. 46/2015 546/2015 110,704.79 108,667.56 108,667.56

Empenho: 956/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Licitação: 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 46/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada.

Processo: 546/2015

Empenhado: R$ 110,704.79

Liquidado: R$ 108,667.56

Pago: R$ 108,667.56

Teste
+ 955/2017 01/06/2017 MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP 08.208.680/0001-45 1/2015 (CONVITE) Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais 62/2015 719/2015 5,369.98 5,369.98 5,369.98

Empenho: 955/2017

Data: 01/06/2017

Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 08.208.680/0001-45

Licitação: 1/2015 (CONVITE)

Contrato: 62/2015

Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais

Processo: 719/2015

Empenhado: R$ 5,369.98

Liquidado: R$ 5,369.98

Pago: R$ 5,369.98

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 127,834.03 R$ 125,333.43 R$ 125,333.43

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 127,834.03

Total liquidado R$ 125,333.43

Total pago R$ 125,333.43