EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 979/2017 | 02/06/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 573/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 979/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 573/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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+ | 978/2017 | 02/06/2017 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 572/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 978/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 572/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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+ | 977/2017 | 02/06/2017 | CARLA FERNANDES C GRACIANI | 315.***.***-20 | 567/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 977/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: CARLA FERNANDES C GRACIANI CNPJ: 315.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 567/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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+ | 976/2017 | 02/06/2017 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 567/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 976/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 567/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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+ | 975/2017 | 02/06/2017 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 566/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 975/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 566/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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+ | 974/2017 | 02/06/2017 | VANILDA DA SILVA STORIAN PRESENTES - ME | 06.745.879/0001-87 | 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) | 472/2017 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
Empenho: 974/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: VANILDA DA SILVA STORIAN PRESENTES - ME CNPJ: 06.745.879/0001-87 Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) Processo: 472/2017 Empenhado: R$ 930.00 Liquidado: R$ 930.00 Pago: R$ 930.00 |
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+ | 973/2017 | 02/06/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) | 472/2017 | 1,084.00 | 1,084.00 | 1,084.00 |
Empenho: 973/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) Processo: 472/2017 Empenhado: R$ 1,084.00 Liquidado: R$ 1,084.00 Pago: R$ 1,084.00 |
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Teste
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+ | 972/2017 | 02/06/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) | 472/2017 | 1,500.40 | 1,500.40 | 1,500.40 |
Empenho: 972/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) Processo: 472/2017 Empenhado: R$ 1,500.40 Liquidado: R$ 1,500.40 Pago: R$ 1,500.40 |
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+ | 971/2017 | 02/06/2017 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) | 472/2017 | 2,370.00 | 2,370.00 | 2,370.00 |
Empenho: 971/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) Processo: 472/2017 Empenhado: R$ 2,370.00 Liquidado: R$ 2,370.00 Pago: R$ 2,370.00 |
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+ | 970/2017 | 02/06/2017 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) | 472/2017 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
Empenho: 970/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 16/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório (pronta entrega) Processo: 472/2017 Empenhado: R$ 3,700.00 Liquidado: R$ 3,700.00 Pago: R$ 3,700.00 |
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+ | 969/2017 | 02/06/2017 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 204/2017 (DISPENSA) | 565/2017 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
Empenho: 969/2017 Data: 02/06/2017 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 204/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 565/2017 Empenhado: R$ 109.00 Liquidado: R$ 109.00 Pago: R$ 109.00 |
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+ | 963/2017 | 01/06/2017 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 201/2017 (DISPENSA) | 562/2017 | 184.36 | 184.36 | 184.36 |
Empenho: 963/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 201/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 562/2017 Empenhado: R$ 184.36 Liquidado: R$ 184.36 Pago: R$ 184.36 |
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+ | 962/2017 | 01/06/2017 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 561/2017 | 1,000.00 | 536.63 | 536.63 |
Empenho: 962/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 561/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 536.63 Pago: R$ 536.63 |
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+ | 961/2017 | 01/06/2017 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 557/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 961/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 557/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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+ | 960/2017 | 01/06/2017 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 557/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 960/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 557/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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+ | 959/2017 | 01/06/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 557/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 959/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 557/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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+ | 958/2017 | 01/06/2017 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 556/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 958/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 556/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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+ | 957/2017 | 01/06/2017 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 556/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 957/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 556/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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+ | 956/2017 | 01/06/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. | 46/2015 | 546/2015 | 110,704.79 | 108,667.56 | 108,667.56 |
Empenho: 956/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 46/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. Processo: 546/2015 Empenhado: R$ 110,704.79 Liquidado: R$ 108,667.56 Pago: R$ 108,667.56 |
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+ | 955/2017 | 01/06/2017 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 1/2015 (CONVITE) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais | 62/2015 | 719/2015 | 5,369.98 | 5,369.98 | 5,369.98 |
Empenho: 955/2017 Data: 01/06/2017 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 1/2015 (CONVITE) Contrato: 62/2015 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais Processo: 719/2015 Empenhado: R$ 5,369.98 Liquidado: R$ 5,369.98 Pago: R$ 5,369.98 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 127,834.03 | R$ 125,333.43 | R$ 125,333.43 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 127,834.03 Total liquidado R$ 125,333.43 Total pago R$ 125,333.43 |