DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 1558/2017 01/09/2017 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME 26.690.808/0001-31 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) fornecimento parcleado de produtos para limpeza 92/2017 700/2017 2,750.00 2,750.00 2,750.00

Empenho: 1558/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME

CNPJ: 26.690.808/0001-31

Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 92/2017

Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza

Processo: 700/2017

Empenhado: R$ 2,750.00

Liquidado: R$ 2,750.00

Pago: R$ 2,750.00

Teste
+ 1557/2017 01/09/2017 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME 02.573.131/0001-93 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) fornecimento parcleado de produtos para limpeza 91/2017 700/2017 1,549.00 1,549.00 1,549.00

Empenho: 1557/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

CNPJ: 02.573.131/0001-93

Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 91/2017

Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza

Processo: 700/2017

Empenhado: R$ 1,549.00

Liquidado: R$ 1,549.00

Pago: R$ 1,549.00

Teste
+ 1556/2017 01/09/2017 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME 26.729.148/0001-55 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) fornecimento parcleado de produtos para limpeza 90/2017 700/2017 2,056.50 2,056.50 2,056.50

Empenho: 1556/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME

CNPJ: 26.729.148/0001-55

Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 90/2017

Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza

Processo: 700/2017

Empenhado: R$ 2,056.50

Liquidado: R$ 2,056.50

Pago: R$ 2,056.50

Teste
+ 1555/2017 01/09/2017 COMERCIAL SANDALO LTDA - ME 21.823.607/0001-41 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) fornecimento parcleado de produtos para limpeza 89/2017 700/2017 4,375.00 4,375.00 4,375.00

Empenho: 1555/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: COMERCIAL SANDALO LTDA - ME

CNPJ: 21.823.607/0001-41

Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 89/2017

Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza

Processo: 700/2017

Empenhado: R$ 4,375.00

Liquidado: R$ 4,375.00

Pago: R$ 4,375.00

Teste
+ 1554/2017 01/09/2017 JACYR ETTORI ME 15.791.295/0001-39 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados 97/2017 767/2017 775.10 775.10 775.10

Empenho: 1554/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: JACYR ETTORI ME

CNPJ: 15.791.295/0001-39

Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 97/2017

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados

Processo: 767/2017

Empenhado: R$ 775.10

Liquidado: R$ 775.10

Pago: R$ 775.10

Teste
+ 1553/2017 01/09/2017 SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP 22.575.323/0001-46 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados 96/2017 767/2017 1,615.00 1,615.00 1,615.00

Empenho: 1553/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 22.575.323/0001-46

Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 96/2017

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados

Processo: 767/2017

Empenhado: R$ 1,615.00

Liquidado: R$ 1,615.00

Pago: R$ 1,615.00

Teste
+ 1552/2017 01/09/2017 LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 22.594.268/0001-31 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados 95/2017 767/2017 1,861.50 1,861.50 1,861.50

Empenho: 1552/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ: 22.594.268/0001-31

Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 95/2017

Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados

Processo: 767/2017

Empenhado: R$ 1,861.50

Liquidado: R$ 1,861.50

Pago: R$ 1,861.50

Teste
+ 1551/2017 01/09/2017 JACYR ETTORI ME 15.791.295/0001-39 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados 94/2017 765/2017 5,606.30 5,606.30 5,606.30

Empenho: 1551/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: JACYR ETTORI ME

CNPJ: 15.791.295/0001-39

Licitação: 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 94/2017

Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados

Processo: 765/2017

Empenhado: R$ 5,606.30

Liquidado: R$ 5,606.30

Pago: R$ 5,606.30

Teste
+ 1550/2017 01/09/2017 LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP 22.594.268/0001-31 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados 93/2017 765/2017 4,202.80 4,202.80 4,202.80

Empenho: 1550/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ: 22.594.268/0001-31

Licitação: 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 93/2017

Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados

Processo: 765/2017

Empenhado: R$ 4,202.80

Liquidado: R$ 4,202.80

Pago: R$ 4,202.80

Teste
+ 1549/2017 01/09/2017 LEANDRO SEICENTI FERNANDES 221.***.***-28 874/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1549/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: LEANDRO SEICENTI FERNANDES

CNPJ: 221.***.***-28

Contrato:

Objeto:

Processo: 874/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 1548/2017 01/09/2017 MARCIANO GOMES DE SOUZA 282.***.***-67 874/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1548/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: MARCIANO GOMES DE SOUZA

CNPJ: 282.***.***-67

Contrato:

Objeto:

Processo: 874/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 1547/2017 01/09/2017 V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 46.014.122/0001-38 324/2017 (DISPENSA) 871/2017 171.31 171.31 171.31

Empenho: 1547/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CNPJ: 46.014.122/0001-38

Licitação: 324/2017 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 871/2017

Empenhado: R$ 171.31

Liquidado: R$ 171.31

Pago: R$ 171.31

Teste
+ 1546/2017 01/09/2017 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 027.***.***-63 877/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1546/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO

CNPJ: 027.***.***-63

Contrato:

Objeto:

Processo: 877/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 1545/2017 01/09/2017 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 253.***.***-58 876/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1545/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO

CNPJ: 253.***.***-58

Contrato:

Objeto:

Processo: 876/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 1544/2017 01/09/2017 CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES 175.***.***-80 876/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1544/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES

CNPJ: 175.***.***-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 876/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 1543/2017 01/09/2017 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 217.***.***-76 876/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1543/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS

CNPJ: 217.***.***-76

Contrato:

Objeto:

Processo: 876/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 1542/2017 01/09/2017 MICHEL JOSÉ DA SILVA 078.***.***-58 875/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1542/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA

CNPJ: 078.***.***-58

Contrato:

Objeto:

Processo: 875/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 1541/2017 01/09/2017 WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 123.***.***-96 875/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1541/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA

CNPJ: 123.***.***-96

Contrato:

Objeto:

Processo: 875/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
+ 1540/2017 01/09/2017 JONSON SARAPU DE OLIVEIRA 139.***.***-71 874/2017 88.15 0.00 0.00

Empenho: 1540/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: JONSON SARAPU DE OLIVEIRA

CNPJ: 139.***.***-71

Contrato:

Objeto:

Processo: 874/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1539/2017 01/09/2017 MARCOS ROBERTO DA CRUZ 123.***.***-75 873/2017 88.15 88.15 88.15

Empenho: 1539/2017

Data: 01/09/2017

Favorecido: MARCOS ROBERTO DA CRUZ

CNPJ: 123.***.***-75

Contrato:

Objeto:

Processo: 873/2017

Empenhado: R$ 88.15

Liquidado: R$ 88.15

Pago: R$ 88.15

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 25,844.01 R$ 25,755.86 R$ 25,755.86

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 25,844.01

Total liquidado R$ 25,755.86

Total pago R$ 25,755.86