EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 794/2018 | 18/05/2018 | MARCIANO GOMES DE SOUZA | 282.***.***-67 | 385/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 794/2018 Data: 18/05/2018 Favorecido: MARCIANO GOMES DE SOUZA CNPJ: 282.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 385/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 793/2018 | 18/05/2018 | JONSON SARAPU DE OLIVEIRA | 139.***.***-71 | 385/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 793/2018 Data: 18/05/2018 Favorecido: JONSON SARAPU DE OLIVEIRA CNPJ: 139.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 385/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 792/2018 | 18/05/2018 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 143/2018 (DISPENSA) | 365/2018 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
Empenho: 792/2018 Data: 18/05/2018 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 143/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 365/2018 Empenhado: R$ 355.00 Liquidado: R$ 355.00 Pago: R$ 355.00 |
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+ | 791/2018 | 18/05/2018 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 143/2018 (DISPENSA) | 365/2018 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
Empenho: 791/2018 Data: 18/05/2018 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 143/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 365/2018 Empenhado: R$ 355.00 Liquidado: R$ 355.00 Pago: R$ 355.00 |
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+ | 790/2018 | 18/05/2018 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 144/2018 (DISPENSA) | 367/2018 | 3,563.64 | 3,563.64 | 3,563.64 |
Empenho: 790/2018 Data: 18/05/2018 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 144/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 367/2018 Empenhado: R$ 3,563.64 Liquidado: R$ 3,563.64 Pago: R$ 3,563.64 |
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+ | 789/2018 | 18/05/2018 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 142/2018 (DISPENSA) | 364/2018 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
Empenho: 789/2018 Data: 18/05/2018 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 142/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 364/2018 Empenhado: R$ 370.00 Liquidado: R$ 370.00 Pago: R$ 370.00 |
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+ | 788/2018 | 15/05/2018 | JOÃO DURVAL AMBROZANO JÚNIOR | 260.***.***-06 | 374/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 788/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: JOÃO DURVAL AMBROZANO JÚNIOR CNPJ: 260.***.***-06
Contrato: Objeto: Processo: 374/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 787/2018 | 15/05/2018 | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 175.***.***-80 | 374/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 787/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES CNPJ: 175.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 374/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 786/2018 | 15/05/2018 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 374/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 786/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 374/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 785/2018 | 15/05/2018 | WILLIAM GONZAGA CAVALCANTE | 356.***.***-33 | 373/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 785/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: WILLIAM GONZAGA CAVALCANTE CNPJ: 356.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 373/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 784/2018 | 15/05/2018 | JOÃO DURVAL AMBROZANO JÚNIOR | 260.***.***-06 | 372/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 784/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: JOÃO DURVAL AMBROZANO JÚNIOR CNPJ: 260.***.***-06
Contrato: Objeto: Processo: 372/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 783/2018 | 15/05/2018 | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 175.***.***-80 | 372/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 783/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES CNPJ: 175.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 372/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 782/2018 | 15/05/2018 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 372/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 782/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 372/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 781/2018 | 15/05/2018 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 371/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 781/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 371/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 780/2018 | 15/05/2018 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 370/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 780/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 370/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 779/2018 | 15/05/2018 | MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA | 60.048.717/0001-35 | 141/2018 (DISPENSA) | 378/2018 | 247.60 | 247.60 | 247.60 |
Empenho: 779/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA CNPJ: 60.048.717/0001-35 Licitação: 141/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 378/2018 Empenhado: R$ 247.60 Liquidado: R$ 247.60 Pago: R$ 247.60 |
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+ | 778/2018 | 15/05/2018 | IMUPRAG IMUNIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME | 18.352.283/0001-04 | 140/2018 (DISPENSA) | 361/2018 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |
Empenho: 778/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: IMUPRAG IMUNIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME CNPJ: 18.352.283/0001-04 Licitação: 140/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 361/2018 Empenhado: R$ 126.00 Liquidado: R$ 126.00 Pago: R$ 126.00 |
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+ | 777/2018 | 15/05/2018 | JÚLIO CÉSAR CARNEIRO - DESENTUPIDORA ME | 21.051.554/0001-98 | 139/2018 (DISPENSA) | 360/2018 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
Empenho: 777/2018 Data: 15/05/2018 Favorecido: JÚLIO CÉSAR CARNEIRO - DESENTUPIDORA ME CNPJ: 21.051.554/0001-98 Licitação: 139/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 360/2018 Empenhado: R$ 750.00 Liquidado: R$ 750.00 Pago: R$ 750.00 |
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+ | 776/2018 | 14/05/2018 | PESSOAL CIVIL | 320/2018 | 470.64 | 470.64 | 470.64 |
Empenho: 776/2018 Data: 14/05/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 320/2018 Empenhado: R$ 470.64 Liquidado: R$ 470.64 Pago: R$ 470.64 |
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+ | 775/2018 | 14/05/2018 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0121-33 | 138/2018 (DISPENSA) | 359/2018 | 382.20 | 382.20 | 382.20 |
Empenho: 775/2018 Data: 14/05/2018 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0121-33 Licitação: 138/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 359/2018 Empenhado: R$ 382.20 Liquidado: R$ 382.20 Pago: R$ 382.20 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 7,612.28 | R$ 7,612.28 | R$ 7,612.28 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 7,612.28 Total liquidado R$ 7,612.28 Total pago R$ 7,612.28 |