DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 794/2018 18/05/2018 MARCIANO GOMES DE SOUZA 282.***.***-67 385/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 794/2018

Data: 18/05/2018

Favorecido: MARCIANO GOMES DE SOUZA

CNPJ: 282.***.***-67

Contrato:

Objeto:

Processo: 385/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 793/2018 18/05/2018 JONSON SARAPU DE OLIVEIRA 139.***.***-71 385/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 793/2018

Data: 18/05/2018

Favorecido: JONSON SARAPU DE OLIVEIRA

CNPJ: 139.***.***-71

Contrato:

Objeto:

Processo: 385/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 792/2018 18/05/2018 COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA 54.401.856/0001-06 143/2018 (DISPENSA) 365/2018 355.00 355.00 355.00

Empenho: 792/2018

Data: 18/05/2018

Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 54.401.856/0001-06

Licitação: 143/2018 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 365/2018

Empenhado: R$ 355.00

Liquidado: R$ 355.00

Pago: R$ 355.00

Teste
+ 791/2018 18/05/2018 COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA 54.401.856/0001-06 143/2018 (DISPENSA) 365/2018 355.00 355.00 355.00

Empenho: 791/2018

Data: 18/05/2018

Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 54.401.856/0001-06

Licitação: 143/2018 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 365/2018

Empenhado: R$ 355.00

Liquidado: R$ 355.00

Pago: R$ 355.00

Teste
+ 790/2018 18/05/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 144/2018 (DISPENSA) 367/2018 3,563.64 3,563.64 3,563.64

Empenho: 790/2018

Data: 18/05/2018

Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

Licitação: 144/2018 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 367/2018

Empenhado: R$ 3,563.64

Liquidado: R$ 3,563.64

Pago: R$ 3,563.64

Teste
+ 789/2018 18/05/2018 BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP 53.492.674/0001-17 142/2018 (DISPENSA) 364/2018 370.00 370.00 370.00

Empenho: 789/2018

Data: 18/05/2018

Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP

CNPJ: 53.492.674/0001-17

Licitação: 142/2018 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 364/2018

Empenhado: R$ 370.00

Liquidado: R$ 370.00

Pago: R$ 370.00

Teste
+ 788/2018 15/05/2018 JOÃO DURVAL AMBROZANO JÚNIOR 260.***.***-06 374/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 788/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: JOÃO DURVAL AMBROZANO JÚNIOR

CNPJ: 260.***.***-06

Contrato:

Objeto:

Processo: 374/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 787/2018 15/05/2018 CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES 175.***.***-80 374/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 787/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES

CNPJ: 175.***.***-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 374/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 786/2018 15/05/2018 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 217.***.***-76 374/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 786/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS

CNPJ: 217.***.***-76

Contrato:

Objeto:

Processo: 374/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 785/2018 15/05/2018 WILLIAM GONZAGA CAVALCANTE 356.***.***-33 373/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 785/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: WILLIAM GONZAGA CAVALCANTE

CNPJ: 356.***.***-33

Contrato:

Objeto:

Processo: 373/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 784/2018 15/05/2018 JOÃO DURVAL AMBROZANO JÚNIOR 260.***.***-06 372/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 784/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: JOÃO DURVAL AMBROZANO JÚNIOR

CNPJ: 260.***.***-06

Contrato:

Objeto:

Processo: 372/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 783/2018 15/05/2018 CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES 175.***.***-80 372/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 783/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES

CNPJ: 175.***.***-80

Contrato:

Objeto:

Processo: 372/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 782/2018 15/05/2018 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 217.***.***-76 372/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 782/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS

CNPJ: 217.***.***-76

Contrato:

Objeto:

Processo: 372/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 781/2018 15/05/2018 GILMAR ROTTA 067.***.***-35 371/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 781/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: GILMAR ROTTA

CNPJ: 067.***.***-35

Contrato:

Objeto:

Processo: 371/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 780/2018 15/05/2018 RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE 251.***.***-54 370/2018 90.20 90.20 90.20

Empenho: 780/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE

CNPJ: 251.***.***-54

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2018

Empenhado: R$ 90.20

Liquidado: R$ 90.20

Pago: R$ 90.20

Teste
+ 779/2018 15/05/2018 MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA 60.048.717/0001-35 141/2018 (DISPENSA) 378/2018 247.60 247.60 247.60

Empenho: 779/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA

CNPJ: 60.048.717/0001-35

Licitação: 141/2018 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 378/2018

Empenhado: R$ 247.60

Liquidado: R$ 247.60

Pago: R$ 247.60

Teste
+ 778/2018 15/05/2018 IMUPRAG IMUNIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME 18.352.283/0001-04 140/2018 (DISPENSA) 361/2018 126.00 126.00 126.00

Empenho: 778/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: IMUPRAG IMUNIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME

CNPJ: 18.352.283/0001-04

Licitação: 140/2018 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 361/2018

Empenhado: R$ 126.00

Liquidado: R$ 126.00

Pago: R$ 126.00

Teste
+ 777/2018 15/05/2018 JÚLIO CÉSAR CARNEIRO - DESENTUPIDORA ME 21.051.554/0001-98 139/2018 (DISPENSA) 360/2018 750.00 750.00 750.00

Empenho: 777/2018

Data: 15/05/2018

Favorecido: JÚLIO CÉSAR CARNEIRO - DESENTUPIDORA ME

CNPJ: 21.051.554/0001-98

Licitação: 139/2018 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 360/2018

Empenhado: R$ 750.00

Liquidado: R$ 750.00

Pago: R$ 750.00

Teste
+ 776/2018 14/05/2018 PESSOAL CIVIL 320/2018 470.64 470.64 470.64

Empenho: 776/2018

Data: 14/05/2018

Favorecido: PESSOAL CIVIL

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 320/2018

Empenhado: R$ 470.64

Liquidado: R$ 470.64

Pago: R$ 470.64

Teste
+ 775/2018 14/05/2018 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09.967.852/0121-33 138/2018 (DISPENSA) 359/2018 382.20 382.20 382.20

Empenho: 775/2018

Data: 14/05/2018

Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

CNPJ: 09.967.852/0121-33

Licitação: 138/2018 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 359/2018

Empenhado: R$ 382.20

Liquidado: R$ 382.20

Pago: R$ 382.20

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 7,612.28 R$ 7,612.28 R$ 7,612.28

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 7,612.28

Total liquidado R$ 7,612.28

Total pago R$ 7,612.28