EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 1187/2018 | 01/07/2018 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 1187/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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+ | 1182/2018 | 13/07/2018 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 533/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1182/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 533/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1156/2018 | 16/07/2018 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 27/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA DOS VEICULSO OFICIAIS | 56/2018 | 412/2018 | 12,642.12 | 10,736.76 | 10,736.76 |
Empenho: 1156/2018 Data: 16/07/2018 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 27/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 56/2018 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES E COMPLETA DOS VEICULSO OFICIAIS Processo: 412/2018 Empenhado: R$ 12,642.12 Liquidado: R$ 10,736.76 Pago: R$ 10,736.76 |
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+ | 1155/2018 | 16/07/2018 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 36/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES | 53/2018 | 459/2018 | 12,615.00 | 12,615.00 | 12,615.00 |
Empenho: 1155/2018 Data: 16/07/2018 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 36/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 53/2018 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES Processo: 459/2018 Empenhado: R$ 12,615.00 Liquidado: R$ 12,615.00 Pago: R$ 12,615.00 |
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+ | 1154/2018 | 16/07/2018 | PABLO SONSINO SILVA - ME | 26.157.393/0001-35 | 36/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES | 55/2018 | 459/2018 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
Empenho: 1154/2018 Data: 16/07/2018 Favorecido: PABLO SONSINO SILVA - ME CNPJ: 26.157.393/0001-35 Licitação: 36/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 55/2018 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE AÇÚCARES, CAFÉ E ADOÇANTES Processo: 459/2018 Empenhado: R$ 84.00 Liquidado: R$ 84.00 Pago: R$ 84.00 |
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+ | 1149/2018 | 13/07/2018 | LUIZ CARLOS SCAVONE - ME | 07.030.852/0001-70 | 197/2018 (DISPENSA) | 530/2018 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 |
Empenho: 1149/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: LUIZ CARLOS SCAVONE - ME CNPJ: 07.030.852/0001-70 Licitação: 197/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 530/2018 Empenhado: R$ 3,990.00 Liquidado: R$ 3,990.00 Pago: R$ 3,990.00 |
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+ | 1148/2018 | 13/07/2018 | SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME | 16.879.864/0001-65 | 196/2018 (DISPENSA) | 529/2018 | 1,660.32 | 1,660.32 | 1,660.32 |
Empenho: 1148/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME CNPJ: 16.879.864/0001-65 Licitação: 196/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 529/2018 Empenhado: R$ 1,660.32 Liquidado: R$ 1,660.32 Pago: R$ 1,660.32 |
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+ | 1147/2018 | 13/07/2018 | CANHEO & PEREIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - EPP | 10.871.026/0001-69 | 195/2018 (DISPENSA) | 528/2018 | 213.20 | 213.20 | 213.20 |
Empenho: 1147/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: CANHEO & PEREIRA SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - EPP CNPJ: 10.871.026/0001-69 Licitação: 195/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 528/2018 Empenhado: R$ 213.20 Liquidado: R$ 213.20 Pago: R$ 213.20 |
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+ | 1146/2018 | 13/07/2018 | PESSOAL CIVIL | 490/2018 | 3,809.76 | 7,619.52 | 3,809.76 |
Empenho: 1146/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 490/2018 Empenhado: R$ 3,809.76 Liquidado: R$ 7,619.52 Pago: R$ 3,809.76 |
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+ | 1145/2018 | 13/07/2018 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 535/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1145/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 535/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1144/2018 | 13/07/2018 | JOSE SEVERO DOS SANTOS | 016.***.***-65 | 535/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1144/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: JOSE SEVERO DOS SANTOS CNPJ: 016.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 535/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1143/2018 | 13/07/2018 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 534/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1143/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 534/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1142/2018 | 13/07/2018 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 533/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1142/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 533/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1141/2018 | 13/07/2018 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 532/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1141/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 532/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1140/2018 | 13/07/2018 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 531/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1140/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 531/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1139/2018 | 13/07/2018 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 531/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1139/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 531/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1138/2018 | 12/07/2018 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 523/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1138/2018 Data: 12/07/2018 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 523/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 1137/2018 | 12/07/2018 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 526/2018 | 1,000.00 | 426.51 | 426.51 |
Empenho: 1137/2018 Data: 12/07/2018 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 526/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 426.51 Pago: R$ 426.51 |
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+ | 1136/2018 | 12/07/2018 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 194/2018 (DISPENSA) | 527/2018 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
Empenho: 1136/2018 Data: 12/07/2018 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 194/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 527/2018 Empenhado: R$ 69.00 Liquidado: R$ 69.00 Pago: R$ 69.00 |
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+ | 1135/2018 | 12/07/2018 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 194/2018 (DISPENSA) | 527/2018 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Empenho: 1135/2018 Data: 12/07/2018 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 194/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 527/2018 Empenhado: R$ 24.00 Liquidado: R$ 24.00 Pago: R$ 24.00 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 66,919.20 | R$ 68,250.11 | R$ 64,440.35 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 66,919.20 Total liquidado R$ 68,250.11 Total pago R$ 64,440.35 |