EMPENHO |
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FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 165/2019 | 25/01/2019 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 23/2019 (DISPENSA) | 89/2019 | 279.00 | 279.00 | 279.00 |
Empenho: 165/2019 Data: 25/01/2019 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 23/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 89/2019 Empenhado: R$ 279.00 Liquidado: R$ 279.00 Pago: R$ 279.00 |
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+ | 164/2019 | 25/01/2019 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 22/2019 (DISPENSA) | 87/2019 | 792.00 | 792.00 | 792.00 |
Empenho: 164/2019 Data: 25/01/2019 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44 Licitação: 22/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 87/2019 Empenhado: R$ 792.00 Liquidado: R$ 792.00 Pago: R$ 792.00 |
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+ | 163/2019 | 25/01/2019 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 21/2019 (DISPENSA) | 39/2019 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 |
Empenho: 163/2019 Data: 25/01/2019 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 21/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 39/2019 Empenhado: R$ 2,080.00 Liquidado: R$ 2,080.00 Pago: R$ 2,080.00 |
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+ | 138/2019 | 24/01/2019 | ELETRÔNICA ARAÚJO DE PIRACICABA LTDA. ME | 53.441.986/0001-00 | 20/2019 (DISPENSA) | 36/2019 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
Empenho: 138/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: ELETRÔNICA ARAÚJO DE PIRACICABA LTDA. ME CNPJ: 53.441.986/0001-00 Licitação: 20/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 36/2019 Empenhado: R$ 130.00 Liquidado: R$ 130.00 Pago: R$ 130.00 |
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+ | 137/2019 | 24/01/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 19/2019 (DISPENSA) | 35/2019 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
Empenho: 137/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 19/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 35/2019 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 800.00 Pago: R$ 800.00 |
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+ | 136/2019 | 24/01/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 19/2019 (DISPENSA) | 35/2019 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
Empenho: 136/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 19/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 35/2019 Empenhado: R$ 1,750.00 Liquidado: R$ 1,750.00 Pago: R$ 1,750.00 |
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+ | 135/2019 | 24/01/2019 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 18/2019 (DISPENSA) | 34/2019 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Empenho: 135/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 18/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 34/2019 Empenhado: R$ 10.50 Liquidado: R$ 10.50 Pago: R$ 10.50 |
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+ | 134/2019 | 24/01/2019 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 18/2019 (DISPENSA) | 34/2019 | 512.20 | 512.20 | 512.20 |
Empenho: 134/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 18/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 34/2019 Empenhado: R$ 512.20 Liquidado: R$ 512.20 Pago: R$ 512.20 |
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+ | 133/2019 | 24/01/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2019 | 3,113.55 | 3,113.55 | 3,113.55 |
Empenho: 133/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 3,113.55 Liquidado: R$ 3,113.55 Pago: R$ 3,113.55 |
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+ | 132/2019 | 24/01/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2019 | 9,340.65 | 9,340.65 | 9,340.65 |
Empenho: 132/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 9,340.65 Liquidado: R$ 9,340.65 Pago: R$ 9,340.65 |
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+ | 131/2019 | 24/01/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2019 | 3,448.98 | 3,448.98 | 3,448.98 |
Empenho: 131/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 3,448.98 Liquidado: R$ 3,448.98 Pago: R$ 3,448.98 |
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+ | 130/2019 | 24/01/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2019 | 6,875.20 | 6,875.20 | 6,875.20 |
Empenho: 130/2019 Data: 24/01/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 6,875.20 Liquidado: R$ 6,875.20 Pago: R$ 6,875.20 |
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+ | 129/2019 | 23/01/2019 | T C PERCHES - ME | 24.200.706/0001-65 | 17/2019 (DISPENSA) | 84/2019 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |
Empenho: 129/2019 Data: 23/01/2019 Favorecido: T C PERCHES - ME CNPJ: 24.200.706/0001-65 Licitação: 17/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 84/2019 Empenhado: R$ 1,940.00 Liquidado: R$ 1,940.00 Pago: R$ 1,940.00 |
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+ | 128/2019 | 22/01/2019 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 42/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 128/2019 Data: 22/01/2019 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 42/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 127/2019 | 22/01/2019 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 15/2019 (DISPENSA) | 31/2019 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
Empenho: 127/2019 Data: 22/01/2019 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 15/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 31/2019 Empenhado: R$ 2,600.00 Liquidado: R$ 2,600.00 Pago: R$ 2,600.00 |
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+ | 126/2019 | 22/01/2019 | D. ASSIS ALARMES - ME | 22.452.508/0001-63 | 16/2019 (DISPENSA) | 30/2019 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
Empenho: 126/2019 Data: 22/01/2019 Favorecido: D. ASSIS ALARMES - ME CNPJ: 22.452.508/0001-63 Licitação: 16/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 30/2019 Empenhado: R$ 420.00 Liquidado: R$ 420.00 Pago: R$ 420.00 |
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+ | 125/2019 | 22/01/2019 | D. ASSIS ALARMES - ME | 22.452.508/0001-63 | 16/2019 (DISPENSA) | 30/2019 | 1,876.00 | 1,876.00 | 1,876.00 |
Empenho: 125/2019 Data: 22/01/2019 Favorecido: D. ASSIS ALARMES - ME CNPJ: 22.452.508/0001-63 Licitação: 16/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 30/2019 Empenhado: R$ 1,876.00 Liquidado: R$ 1,876.00 Pago: R$ 1,876.00 |
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+ | 124/2019 | 18/01/2019 | 42 GROUP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MULTIMÍDIA EIRELI | 11.276.163/0001-18 | 14/2019 (DISPENSA) | 77/2019 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 |
Empenho: 124/2019 Data: 18/01/2019 Favorecido: 42 GROUP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MULTIMÍDIA EIRELI CNPJ: 11.276.163/0001-18 Licitação: 14/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 77/2019 Empenhado: R$ 3,960.00 Liquidado: R$ 3,960.00 Pago: R$ 3,960.00 |
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+ | 123/2019 | 18/01/2019 | 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA | 26.977.746/0001-43 | 13/2019 (DISPENSA) | 76/2019 | 84.93 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 123/2019 Data: 18/01/2019 Favorecido: 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA CNPJ: 26.977.746/0001-43 Licitação: 13/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 76/2019 Empenhado: R$ 84.93 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 122/2019 | 18/01/2019 | 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA | 26.977.746/0001-43 | 13/2019 (DISPENSA) | 76/2019 | 57.57 | 57.57 | 57.57 |
Empenho: 122/2019 Data: 18/01/2019 Favorecido: 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA CNPJ: 26.977.746/0001-43 Licitação: 13/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 76/2019 Empenhado: R$ 57.57 Liquidado: R$ 57.57 Pago: R$ 57.57 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 40,160.78 | R$ 40,075.85 | R$ 40,075.85 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 40,160.78 Total liquidado R$ 40,075.85 Total pago R$ 40,075.85 |