EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 263/2019 | 19/02/2019 | GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. | 65.613.887/0001-39 | 60/2019 (DISPENSA) | 136/2019 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
Empenho: 263/2019 Data: 19/02/2019 Favorecido: GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. CNPJ: 65.613.887/0001-39 Licitação: 60/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 136/2019 Empenhado: R$ 156.00 Liquidado: R$ 156.00 Pago: R$ 156.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 262/2019 | 18/02/2019 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 1/2019 (DISPENSA) | Aquisição de pães para Câmrara de Vereadores de Piracicaba | 28/2019 | 117/2019 | 1,050.00 | 825.00 | 825.00 |
Empenho: 262/2019 Data: 18/02/2019 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 1/2019 (DISPENSA) Contrato: 28/2019 Objeto: Aquisição de pães para Câmrara de Vereadores de Piracicaba Processo: 117/2019 Empenhado: R$ 1,050.00 Liquidado: R$ 825.00 Pago: R$ 825.00 |
|
Teste
|
|||||||||||||
+ | 259/2019 | 18/02/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 135/2019 | 1,500.00 | 744.73 | 744.73 |
Empenho: 259/2019 Data: 18/02/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 135/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 744.73 Pago: R$ 744.73 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 258/2019 | 15/02/2019 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 59/2019 (DISPENSA) | 134/2019 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 258/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 59/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 134/2019 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 257/2019 | 15/02/2019 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 58/2019 (DISPENSA) | 133/2019 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 257/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 58/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 133/2019 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 256/2019 | 15/02/2019 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 57/2019 (DISPENSA) | 132/2019 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 256/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 57/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 132/2019 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 255/2019 | 15/02/2019 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 56/2019 (DISPENSA) | 131/2019 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 255/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 56/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 131/2019 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 254/2019 | 15/02/2019 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 55/2019 (DISPENSA) | 130/2019 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 254/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 55/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 130/2019 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 253/2019 | 15/02/2019 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 54/2019 (DISPENSA) | 129/2019 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 253/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 54/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 129/2019 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 252/2019 | 15/02/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 53/2019 (DISPENSA) | 101/2019 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
Empenho: 252/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 53/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 101/2019 Empenhado: R$ 45.00 Liquidado: R$ 45.00 Pago: R$ 45.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 251/2019 | 15/02/2019 | OTICA E RELOJOARIA CENTRAL DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.453.131/0001-85 | 52/2019 (DISPENSA) | 100/2019 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 251/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: OTICA E RELOJOARIA CENTRAL DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.453.131/0001-85 Licitação: 52/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 100/2019 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 250/2019 | 15/02/2019 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 51/2019 (DISPENSA) | 99/2019 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 250/2019 Data: 15/02/2019 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 51/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 99/2019 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 249/2019 | 14/02/2019 | CONTROLINSET S/C LTDA. | 00.637.148/0001-31 | 50/2019 (DISPENSA) | 94/2019 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 |
Empenho: 249/2019 Data: 14/02/2019 Favorecido: CONTROLINSET S/C LTDA. CNPJ: 00.637.148/0001-31 Licitação: 50/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 94/2019 Empenhado: R$ 10,450.00 Liquidado: R$ 10,450.00 Pago: R$ 10,450.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 248/2019 | 14/02/2019 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 110/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 248/2019 Data: 14/02/2019 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 110/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 247/2019 | 14/02/2019 | MARCIANO GOMES DE SOUZA | 282.***.***-67 | 106/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 247/2019 Data: 14/02/2019 Favorecido: MARCIANO GOMES DE SOUZA CNPJ: 282.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 106/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 246/2019 | 14/02/2019 | PEDRO ÂNGELO RISSOLO | 064.***.***-94 | 107/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 246/2019 Data: 14/02/2019 Favorecido: PEDRO ÂNGELO RISSOLO CNPJ: 064.***.***-94
Contrato: Objeto: Processo: 107/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 245/2019 | 14/02/2019 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 108/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 245/2019 Data: 14/02/2019 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 108/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 244/2019 | 14/02/2019 | CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO | 276.***.***-30 | 108/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 244/2019 Data: 14/02/2019 Favorecido: CRISTIANE VIANA DO NASCIMENTO CNPJ: 276.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 108/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 243/2019 | 13/02/2019 | S.O. DALFRE ME | 14.392.966/0001-26 | 49/2019 (DISPENSA) | 125/2019 | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
Empenho: 243/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: S.O. DALFRE ME CNPJ: 14.392.966/0001-26 Licitação: 49/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 125/2019 Empenhado: R$ 575.00 Liquidado: R$ 575.00 Pago: R$ 575.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 242/2019 | 13/02/2019 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 48/2019 (DISPENSA) | 93/2019 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
Empenho: 242/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 48/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 93/2019 Empenhado: R$ 930.00 Liquidado: R$ 930.00 Pago: R$ 930.00 |
|||
Teste
|
|||||||||||||
Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 24,153.20 | R$ 23,172.93 | R$ 23,172.93 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 24,153.20 Total liquidado R$ 23,172.93 Total pago R$ 23,172.93 |