EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 529/2019 | 22/04/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 33.85 | 28.92 | 28.92 |
Empenho: 529/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 33.85 Liquidado: R$ 28.92 Pago: R$ 28.92 |
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+ | 528/2019 | 22/04/2019 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 124/2019 (DISPENSA) | 270/2019 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |
Empenho: 528/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 124/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 270/2019 Empenhado: R$ 139.00 Liquidado: R$ 139.00 Pago: R$ 139.00 |
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+ | 527/2019 | 22/04/2019 | COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA | 07.488.716/0001-29 | 123/2019 (DISPENSA) | 266/2019 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
Empenho: 527/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ: 07.488.716/0001-29 Licitação: 123/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 266/2019 Empenhado: R$ 275.00 Liquidado: R$ 275.00 Pago: R$ 275.00 |
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+ | 518/2019 | 17/04/2019 | AC DOS SANTOS ELETRICIDADE | 26.795.254/0001-37 | 120/2019 (DISPENSA) | 263/2019 | 390.90 | 390.90 | 390.90 |
Empenho: 518/2019 Data: 17/04/2019 Favorecido: AC DOS SANTOS ELETRICIDADE CNPJ: 26.795.254/0001-37 Licitação: 120/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 263/2019 Empenhado: R$ 390.90 Liquidado: R$ 390.90 Pago: R$ 390.90 |
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+ | 517/2019 | 17/04/2019 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 119/2019 (DISPENSA) | 262/2019 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
Empenho: 517/2019 Data: 17/04/2019 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 119/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 262/2019 Empenhado: R$ 2,250.00 Liquidado: R$ 2,250.00 Pago: R$ 2,250.00 |
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+ | 516/2019 | 17/04/2019 | CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | 05.297.048/0001-27 | 118/2019 (DISPENSA) | 261/2019 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
Empenho: 516/2019 Data: 17/04/2019 Favorecido: CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 05.297.048/0001-27 Licitação: 118/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 261/2019 Empenhado: R$ 960.00 Liquidado: R$ 960.00 Pago: R$ 960.00 |
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+ | 515/2019 | 16/04/2019 | PATRICIA CRISTINA IGNATTI RODRIGUES | 226.***.***-12 | 268/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 515/2019 Data: 16/04/2019 Favorecido: PATRICIA CRISTINA IGNATTI RODRIGUES CNPJ: 226.***.***-12
Contrato: Objeto: Processo: 268/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 514/2019 | 16/04/2019 | ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA | 419.***.***-08 | 268/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 514/2019 Data: 16/04/2019 Favorecido: ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA CNPJ: 419.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 268/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 513/2019 | 16/04/2019 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 267/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 513/2019 Data: 16/04/2019 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 267/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 512/2019 | 14/04/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 815.42 | 400.98 | 400.98 |
Empenho: 512/2019 Data: 14/04/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 815.42 Liquidado: R$ 400.98 Pago: R$ 400.98 |
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+ | 511/2019 | 15/04/2019 | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 09.208.815/0001-35 | 4/2019 (DISPENSA) | contratação de empresa para suporte do software do tarifador | 32/2019 | 228/2019 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
Empenho: 511/2019 Data: 15/04/2019 Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 09.208.815/0001-35 Licitação: 4/2019 (DISPENSA) Contrato: 32/2019 Objeto: contratação de empresa para suporte do software do tarifador Processo: 228/2019 Empenhado: R$ 1,360.00 Liquidado: R$ 1,360.00 Pago: R$ 1,360.00 |
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+ | 510/2019 | 15/04/2019 | DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA | 319.***.***-17 | 259/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 510/2019 Data: 15/04/2019 Favorecido: DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA CNPJ: 319.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 259/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 509/2019 | 15/04/2019 | ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA | 419.***.***-08 | 259/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 509/2019 Data: 15/04/2019 Favorecido: ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA CNPJ: 419.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 259/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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+ | 508/2019 | 15/04/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 1,949.50 | 931.21 | 931.21 |
Empenho: 508/2019 Data: 15/04/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 1,949.50 Liquidado: R$ 931.21 Pago: R$ 931.21 |
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+ | 507/2019 | 12/04/2019 | LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP | 29.500.349/0001-74 | 8/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisiçao de fitas LTO ultrium 6 com etiquetas de código de barras para backup | 194/2019 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 |
Empenho: 507/2019 Data: 12/04/2019 Favorecido: LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP CNPJ: 29.500.349/0001-74 Licitação: 8/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisiçao de fitas LTO ultrium 6 com etiquetas de código de barras para backup Processo: 194/2019 Empenhado: R$ 12,600.00 Liquidado: R$ 12,600.00 Pago: R$ 12,600.00 |
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+ | 506/2019 | 12/04/2019 | PESSOAL CIVIL | 210/2019 | 1,572.30 | 3,144.60 | 1,572.30 |
Empenho: 506/2019 Data: 12/04/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 1,572.30 Liquidado: R$ 3,144.60 Pago: R$ 1,572.30 |
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+ | 505/2019 | 11/04/2019 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 117/2019 (DISPENSA) | 257/2019 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
Empenho: 505/2019 Data: 11/04/2019 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 117/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 257/2019 Empenhado: R$ 138.00 Liquidado: R$ 138.00 Pago: R$ 138.00 |
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+ | 504/2019 | 11/04/2019 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 116/2019 (DISPENSA) | 256/2019 | 1,881.00 | 1,881.00 | 1,881.00 |
Empenho: 504/2019 Data: 11/04/2019 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 116/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 256/2019 Empenhado: R$ 1,881.00 Liquidado: R$ 1,881.00 Pago: R$ 1,881.00 |
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+ | 503/2019 | 10/04/2019 | MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS | 07.459.145/0001-02 | 115/2019 (DISPENSA) | 251/2019 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 |
Empenho: 503/2019 Data: 10/04/2019 Favorecido: MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS CNPJ: 07.459.145/0001-02 Licitação: 115/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 251/2019 Empenhado: R$ 1,040.00 Liquidado: R$ 1,040.00 Pago: R$ 1,040.00 |
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+ | 502/2019 | 10/04/2019 | FERNANDA FERREIRA E SILVA 28091972881 | 30.802.346/0001-74 | 114/2019 (DISPENSA) | 245/2019 | 367.50 | 367.50 | 367.50 |
Empenho: 502/2019 Data: 10/04/2019 Favorecido: FERNANDA FERREIRA E SILVA 28091972881 CNPJ: 30.802.346/0001-74 Licitação: 114/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 245/2019 Empenhado: R$ 367.50 Liquidado: R$ 367.50 Pago: R$ 367.50 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 26,223.47 | R$ 26,358.11 | R$ 24,785.81 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 26,223.47 Total liquidado R$ 26,358.11 Total pago R$ 24,785.81 |