EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 841/2019 | 19/06/2019 | KAMI PAPELARIA LTDA. | 54.395.504/0001-87 | 182/2019 (DISPENSA) | 410/2019 | 173.62 | 173.62 | 173.62 |
Empenho: 841/2019 Data: 19/06/2019 Favorecido: KAMI PAPELARIA LTDA. CNPJ: 54.395.504/0001-87 Licitação: 182/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 410/2019 Empenhado: R$ 173.62 Liquidado: R$ 173.62 Pago: R$ 173.62 |
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+ | 840/2019 | 19/06/2019 | INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. | 62.009.642/0001-09 | 183/2019 (DISPENSA) | 424/2019 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
Empenho: 840/2019 Data: 19/06/2019 Favorecido: INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. CNPJ: 62.009.642/0001-09 Licitação: 183/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 424/2019 Empenhado: R$ 1,180.00 Liquidado: R$ 1,180.00 Pago: R$ 1,180.00 |
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+ | 839/2019 | 19/06/2019 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 184/2019 (DISPENSA) | 425/2019 | 1,680.89 | 1,680.89 | 1,680.89 |
Empenho: 839/2019 Data: 19/06/2019 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 184/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 425/2019 Empenhado: R$ 1,680.89 Liquidado: R$ 1,680.89 Pago: R$ 1,680.89 |
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+ | 838/2019 | 19/06/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,712.80 | 2,662.21 | 2,662.21 |
Empenho: 838/2019 Data: 19/06/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,712.80 Liquidado: R$ 2,662.21 Pago: R$ 2,662.21 |
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+ | 837/2019 | 18/06/2019 | PESSOAL CIVIL | 370/2019 | 873.50 | 1,747.00 | 873.50 |
Empenho: 837/2019 Data: 18/06/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 370/2019 Empenhado: R$ 873.50 Liquidado: R$ 1,747.00 Pago: R$ 873.50 |
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+ | 836/2019 | 17/06/2019 | BRUNO DIDONE DE OLIVEIRA | 225.***.***-14 | 423/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 836/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: BRUNO DIDONE DE OLIVEIRA CNPJ: 225.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 423/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 835/2019 | 17/06/2019 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 423/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 835/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 423/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 834/2019 | 17/06/2019 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 422/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 834/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 422/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 833/2019 | 17/06/2019 | LAURA MARGONI CHECOLI | 312.***.***-19 | 422/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 833/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: LAURA MARGONI CHECOLI CNPJ: 312.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 422/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 832/2019 | 17/06/2019 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 421/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 832/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 421/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 831/2019 | 17/06/2019 | LAURA MARGONI CHECOLI | 312.***.***-19 | 421/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 831/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: LAURA MARGONI CHECOLI CNPJ: 312.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 421/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 830/2019 | 17/06/2019 | PATRICIA CRISTINA IGNATTI RODRIGUES | 226.***.***-12 | 420/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 830/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: PATRICIA CRISTINA IGNATTI RODRIGUES CNPJ: 226.***.***-12
Contrato: Objeto: Processo: 420/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 829/2019 | 17/06/2019 | DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA | 319.***.***-17 | 420/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 829/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA CNPJ: 319.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 420/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 828/2019 | 17/06/2019 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 420/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 828/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 420/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 827/2019 | 17/06/2019 | AUGUSTO ROVER | 415.***.***-69 | 417/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 827/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: AUGUSTO ROVER CNPJ: 415.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 417/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 826/2019 | 17/06/2019 | DANIEL RICHARD DE CAMPOS | 284.***.***-05 | 419/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 826/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: DANIEL RICHARD DE CAMPOS CNPJ: 284.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 419/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 825/2019 | 17/06/2019 | ELAINE ROTHELY BATISTA COSTA | 251.***.***-00 | 419/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 825/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: ELAINE ROTHELY BATISTA COSTA CNPJ: 251.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 419/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 824/2019 | 17/06/2019 | ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR | 036.***.***-83 | 418/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 824/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR CNPJ: 036.***.***-83
Contrato: Objeto: Processo: 418/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 823/2019 | 17/06/2019 | EMILE DE FÁTIMA PERES | 431.***.***-05 | 417/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 823/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: EMILE DE FÁTIMA PERES CNPJ: 431.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 417/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 822/2019 | 17/06/2019 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 180/2019 (DISPENSA) | 415/2019 | 4,845.20 | 4,845.20 | 4,845.20 |
Empenho: 822/2019 Data: 17/06/2019 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 180/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 415/2019 Empenhado: R$ 4,845.20 Liquidado: R$ 4,845.20 Pago: R$ 4,845.20 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 15,778.09 | R$ 13,601.00 | R$ 12,727.50 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 15,778.09 Total liquidado R$ 13,601.00 Total pago R$ 12,727.50 |