EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 182/2020 | 31/01/2020 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 11/2020 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
Empenho: 182/2020 Data: 31/01/2020 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 11/2020 Empenhado: R$ 12.44 Liquidado: R$ 12.44 Pago: R$ 12.44 |
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+ | 181/2020 | 31/01/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2020 | 18,118.72 | 18,118.72 | 18,118.72 |
Empenho: 181/2020 Data: 31/01/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 18,118.72 Liquidado: R$ 18,118.72 Pago: R$ 18,118.72 |
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+ | 180/2020 | 31/01/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10/2020 | 1,442.86 | 1,442.86 | 1,442.86 |
Empenho: 180/2020 Data: 31/01/2020 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 1,442.86 Liquidado: R$ 1,442.86 Pago: R$ 1,442.86 |
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+ | 179/2020 | 31/01/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2020 | 1,450.56 | 1,450.56 | 1,450.56 |
Empenho: 179/2020 Data: 31/01/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 1,450.56 Liquidado: R$ 1,450.56 Pago: R$ 1,450.56 |
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+ | 178/2020 | 31/01/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2020 | 8,653.08 | 8,653.08 | 8,653.08 |
Empenho: 178/2020 Data: 31/01/2020 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 8,653.08 Liquidado: R$ 8,653.08 Pago: R$ 8,653.08 |
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+ | 177/2020 | 31/01/2020 | EXPERT INFO SHOP LTDA - ME | 28.397.598/0001-13 | 23/2020 (DISPENSA) | Periféricos de informática. | 49/2020 | 6,847.50 | 6,847.50 | 6,847.50 |
Empenho: 177/2020 Data: 31/01/2020 Favorecido: EXPERT INFO SHOP LTDA - ME CNPJ: 28.397.598/0001-13 Licitação: 23/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Periféricos de informática. Processo: 49/2020 Empenhado: R$ 6,847.50 Liquidado: R$ 6,847.50 Pago: R$ 6,847.50 |
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+ | 176/2020 | 31/01/2020 | SHOPNET INFORMÁTICA LTDA | 10.856.371/0001-23 | 3/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Conserto do equipamento MAC Pro 2010 | 48/2020 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
Empenho: 176/2020 Data: 31/01/2020 Favorecido: SHOPNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.856.371/0001-23 Licitação: 3/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Conserto do equipamento MAC Pro 2010 Processo: 48/2020 Empenhado: R$ 120.00 Liquidado: R$ 120.00 Pago: R$ 120.00 |
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+ | 172/2020 | 30/01/2020 | DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA | 319.***.***-17 | 46/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 172/2020 Data: 30/01/2020 Favorecido: DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA CNPJ: 319.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 46/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 171/2020 | 30/01/2020 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 21/2020 (DISPENSA) | Materiais de pintura | 44/2020 | 753.00 | 753.00 | 753.00 |
Empenho: 171/2020 Data: 30/01/2020 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 21/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais de pintura Processo: 44/2020 Empenhado: R$ 753.00 Liquidado: R$ 753.00 Pago: R$ 753.00 |
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+ | 170/2020 | 29/01/2020 | LUIZ ANTONIO MARQUES DA SILVA | 07.710.725/0001-12 | 20/2020 (DISPENSA) | Serviço de funilaria/pintura em veículo oficial. | 43/2020 | 1,660.00 | 1,660.00 | 1,660.00 |
Empenho: 170/2020 Data: 29/01/2020 Favorecido: LUIZ ANTONIO MARQUES DA SILVA CNPJ: 07.710.725/0001-12 Licitação: 20/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de funilaria/pintura em veículo oficial. Processo: 43/2020 Empenhado: R$ 1,660.00 Liquidado: R$ 1,660.00 Pago: R$ 1,660.00 |
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+ | 169/2020 | 29/01/2020 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 19/2020 (DISPENSA) | Material para conserto de cadeiras de uso dos vereadores, alocadas no plenário e na sala da presidência. | 42/2020 | 774.00 | 774.00 | 774.00 |
Empenho: 169/2020 Data: 29/01/2020 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 19/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para conserto de cadeiras de uso dos vereadores, alocadas no plenário e na sala da presidência. Processo: 42/2020 Empenhado: R$ 774.00 Liquidado: R$ 774.00 Pago: R$ 774.00 |
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+ | 168/2020 | 27/01/2020 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 45/2020 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 168/2020 Data: 27/01/2020 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 45/2020 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 167/2020 | 27/01/2020 | CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.046.694/0001-09 | 18/2020 (DISPENSA) | PASSAGEM AÉREA | 41/2020 | 863.24 | 863.24 | 863.24 |
Empenho: 167/2020 Data: 27/01/2020 Favorecido: CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 17.046.694/0001-09 Licitação: 18/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: PASSAGEM AÉREA Processo: 41/2020 Empenhado: R$ 863.24 Liquidado: R$ 863.24 Pago: R$ 863.24 |
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+ | 166/2020 | 24/01/2020 | EDILSON CARRASCOSA ME | 12.136.238/0001-28 | 16/2020 (DISPENSA) | PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO | 37/2020 | 561.60 | 561.60 | 561.60 |
Empenho: 166/2020 Data: 24/01/2020 Favorecido: EDILSON CARRASCOSA ME CNPJ: 12.136.238/0001-28 Licitação: 16/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO Processo: 37/2020 Empenhado: R$ 561.60 Liquidado: R$ 561.60 Pago: R$ 561.60 |
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+ | 165/2020 | 24/01/2020 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 17/2020 (DISPENSA) | ADESÃO COM ACIPI - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 39/2020 | 792.00 | 660.00 | 660.00 |
Empenho: 165/2020 Data: 24/01/2020 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44 Licitação: 17/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: ADESÃO COM ACIPI - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA Processo: 39/2020 Empenhado: R$ 792.00 Liquidado: R$ 660.00 Pago: R$ 660.00 |
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+ | 164/2020 | 24/01/2020 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,537.66 | 2,043.81 | 2,043.81 |
Empenho: 164/2020 Data: 24/01/2020 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,537.66 Liquidado: R$ 2,043.81 Pago: R$ 2,043.81 |
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+ | 163/2020 | 24/01/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2020 | 1,839.90 | 1,839.90 | 1,839.90 |
Empenho: 163/2020 Data: 24/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 1,839.90 Liquidado: R$ 1,839.90 Pago: R$ 1,839.90 |
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+ | 162/2020 | 24/01/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2020 | 5,519.70 | 5,519.70 | 5,519.70 |
Empenho: 162/2020 Data: 24/01/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2020 Empenhado: R$ 5,519.70 Liquidado: R$ 5,519.70 Pago: R$ 5,519.70 |
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+ | 161/2020 | 23/01/2020 | CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA | 09.068.576/0001-65 | 15/2020 (DISPENSA) | 16 - Outros materias de consumo | 35/2020 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 161/2020 Data: 23/01/2020 Favorecido: CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA CNPJ: 09.068.576/0001-65 Licitação: 15/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: 16 - Outros materias de consumo Processo: 35/2020 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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+ | 160/2020 | 23/01/2020 | CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA | 09.068.576/0001-65 | 15/2020 (DISPENSA) | 16 - Outros materias de consumo | 35/2020 | 580.00 | 580.00 | 580.00 |
Empenho: 160/2020 Data: 23/01/2020 Favorecido: CENTRO AUTOMOTIVO GOIOCAR LTDA CNPJ: 09.068.576/0001-65 Licitação: 15/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: 16 - Outros materias de consumo Processo: 35/2020 Empenhado: R$ 580.00 Liquidado: R$ 580.00 Pago: R$ 580.00 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 55,963.70 | R$ 52,337.85 | R$ 52,337.85 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 55,963.70 Total liquidado R$ 52,337.85 Total pago R$ 52,337.85 |