EMPENHO |
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FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 859/2020 | 04/09/2020 | NET COMPUTADORES EIRELI - EPP | 02.465.944/0001-60 | 154/2020 (DISPENSA) | Discos rígidos de armazenamento | 345/2020 | 6,987.60 | 6,987.60 | 6,987.60 |
Empenho: 859/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: NET COMPUTADORES EIRELI - EPP CNPJ: 02.465.944/0001-60 Licitação: 154/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Discos rígidos de armazenamento Processo: 345/2020 Empenhado: R$ 6,987.60 Liquidado: R$ 6,987.60 Pago: R$ 6,987.60 |
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+ | 858/2020 | 04/09/2020 | PATRICK JEAN TEIXEIRA 21923484877 | 20.319.357/0001-44 | 155/2020 (DISPENSA) | Adequação da sala da Diretoria do Departamento de Comunicação. | 344/2020 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 858/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: PATRICK JEAN TEIXEIRA 21923484877 CNPJ: 20.319.357/0001-44 Licitação: 155/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Adequação da sala da Diretoria do Departamento de Comunicação. Processo: 344/2020 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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+ | 857/2020 | 04/09/2020 | PESSOAL CIVIL | 350/2020 | 1,083.60 | 2,167.20 | 1,083.60 |
Empenho: 857/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 1,083.60 Liquidado: R$ 2,167.20 Pago: R$ 1,083.60 |
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+ | 856/2020 | 04/09/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 350/2020 | 5,938.85 | 5,938.85 | 5,938.85 |
Empenho: 856/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 5,938.85 Liquidado: R$ 5,938.85 Pago: R$ 5,938.85 |
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+ | 855/2020 | 04/09/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 350/2020 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 855/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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+ | 854/2020 | 04/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 254,349.83 | 254,349.83 | 254,349.83 |
Empenho: 854/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 254,349.83 Liquidado: R$ 254,349.83 Pago: R$ 254,349.83 |
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+ | 853/2020 | 04/09/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 350/2020 | 9,519.20 | 9,519.20 | 9,519.20 |
Empenho: 853/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 9,519.20 Liquidado: R$ 9,519.20 Pago: R$ 9,519.20 |
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+ | 852/2020 | 04/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 214,426.50 | 214,426.50 | 214,426.50 |
Empenho: 852/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 214,426.50 Liquidado: R$ 214,426.50 Pago: R$ 214,426.50 |
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+ | 851/2020 | 04/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 2,695.35 | 2,695.35 | 2,695.35 |
Empenho: 851/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 2,695.35 Liquidado: R$ 2,695.35 Pago: R$ 2,695.35 |
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+ | 850/2020 | 04/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 3,012.30 | 3,012.30 | 3,012.30 |
Empenho: 850/2020 Data: 04/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 3,012.30 Liquidado: R$ 3,012.30 Pago: R$ 3,012.30 |
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+ | 849/2020 | 03/09/2020 | JEAN COLLETTI INFORCATO 35947386801 | 28.126.749/0001-07 | 92/2020 (DISPENSA) | Serviço de mautenção em longaria/estofados | 213/2020 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
Empenho: 849/2020 Data: 03/09/2020 Favorecido: JEAN COLLETTI INFORCATO 35947386801 CNPJ: 28.126.749/0001-07 Licitação: 92/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de mautenção em longaria/estofados Processo: 213/2020 Empenhado: R$ 310.00 Liquidado: R$ 310.00 Pago: R$ 310.00 |
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+ | 848/2020 | 03/09/2020 | JEAN COLLETTI INFORCATO 35947386801 | 28.126.749/0001-07 | 47/2020 (DISPENSA) | Serviço de lavagem de estofados | 93/2020 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
Empenho: 848/2020 Data: 03/09/2020 Favorecido: JEAN COLLETTI INFORCATO 35947386801 CNPJ: 28.126.749/0001-07 Licitação: 47/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de lavagem de estofados Processo: 93/2020 Empenhado: R$ 3,400.00 Liquidado: R$ 3,400.00 Pago: R$ 3,400.00 |
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+ | 847/2020 | 03/09/2020 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 1,609.28 | 1,609.28 | 1,609.28 |
Empenho: 847/2020 Data: 03/09/2020 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 1,609.28 Liquidado: R$ 1,609.28 Pago: R$ 1,609.28 |
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+ | 846/2020 | 01/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 928.00 | 928.00 | 928.00 |
Empenho: 846/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 928.00 Liquidado: R$ 928.00 Pago: R$ 928.00 |
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+ | 845/2020 | 01/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 687.15 | 687.15 | 687.15 |
Empenho: 845/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 687.15 Liquidado: R$ 687.15 Pago: R$ 687.15 |
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+ | 844/2020 | 01/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 2,061.46 | 2,061.46 | 2,061.46 |
Empenho: 844/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 2,061.46 Liquidado: R$ 2,061.46 Pago: R$ 2,061.46 |
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+ | 843/2020 | 01/09/2020 | ALTEC SOMBRA SOMBREADORES EIRELI | 13.507.179/0001-10 | 152/2020 (DISPENSA) | Tela de sombreamento para estacionamento | 343/2020 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
Empenho: 843/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: ALTEC SOMBRA SOMBREADORES EIRELI CNPJ: 13.507.179/0001-10 Licitação: 152/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Tela de sombreamento para estacionamento Processo: 343/2020 Empenhado: R$ 13,500.00 Liquidado: R$ 13,500.00 Pago: R$ 13,500.00 |
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+ | 842/2020 | 01/09/2020 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 153/2020 (DISPENSA) | Vale transporte mês de Setembro | 342/2020 | 500.45 | 500.45 | 500.45 |
Empenho: 842/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 153/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte mês de Setembro Processo: 342/2020 Empenhado: R$ 500.45 Liquidado: R$ 500.45 Pago: R$ 500.45 |
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+ | 841/2020 | 01/09/2020 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 358/2020 | 600.00 | 292.60 | 292.60 |
Empenho: 841/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 358/2020 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 292.60 Pago: R$ 292.60 |
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+ | 840/2020 | 01/09/2020 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 357/2020 | 500.00 | 252.90 | 252.90 |
Empenho: 840/2020 Data: 01/09/2020 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 357/2020 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 252.90 Pago: R$ 252.90 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 619,011.57 | R$ 619,540.67 | R$ 618,457.07 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 619,011.57 Total liquidado R$ 619,540.67 Total pago R$ 618,457.07 |