DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 859/2020 04/09/2020 NET COMPUTADORES EIRELI - EPP 02.465.944/0001-60 154/2020 (DISPENSA) Discos rígidos de armazenamento 345/2020 6,987.60 6,987.60 6,987.60

Empenho: 859/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: NET COMPUTADORES EIRELI - EPP

CNPJ: 02.465.944/0001-60

Licitação: 154/2020 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Discos rígidos de armazenamento

Processo: 345/2020

Empenhado: R$ 6,987.60

Liquidado: R$ 6,987.60

Pago: R$ 6,987.60

Teste
+ 858/2020 04/09/2020 PATRICK JEAN TEIXEIRA 21923484877 20.319.357/0001-44 155/2020 (DISPENSA) Adequação da sala da Diretoria do Departamento de Comunicação. 344/2020 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Empenho: 858/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: PATRICK JEAN TEIXEIRA 21923484877

CNPJ: 20.319.357/0001-44

Licitação: 155/2020 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Adequação da sala da Diretoria do Departamento de Comunicação.

Processo: 344/2020

Empenhado: R$ 1,200.00

Liquidado: R$ 1,200.00

Pago: R$ 1,200.00

Teste
+ 857/2020 04/09/2020 PESSOAL CIVIL 350/2020 1,083.60 2,167.20 1,083.60

Empenho: 857/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: PESSOAL CIVIL

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 1,083.60

Liquidado: R$ 2,167.20

Pago: R$ 1,083.60

Teste
+ 856/2020 04/09/2020 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 350/2020 5,938.85 5,938.85 5,938.85

Empenho: 856/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 5,938.85

Liquidado: R$ 5,938.85

Pago: R$ 5,938.85

Teste
+ 855/2020 04/09/2020 VEREADORES DA CAMARA 350/2020 95,702.00 95,702.00 95,702.00

Empenho: 855/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: VEREADORES DA CAMARA

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 95,702.00

Liquidado: R$ 95,702.00

Pago: R$ 95,702.00

Teste
+ 854/2020 04/09/2020 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 350/2020 254,349.83 254,349.83 254,349.83

Empenho: 854/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 254,349.83

Liquidado: R$ 254,349.83

Pago: R$ 254,349.83

Teste
+ 853/2020 04/09/2020 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 350/2020 9,519.20 9,519.20 9,519.20

Empenho: 853/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 9,519.20

Liquidado: R$ 9,519.20

Pago: R$ 9,519.20

Teste
+ 852/2020 04/09/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 350/2020 214,426.50 214,426.50 214,426.50

Empenho: 852/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 214,426.50

Liquidado: R$ 214,426.50

Pago: R$ 214,426.50

Teste
+ 851/2020 04/09/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 350/2020 2,695.35 2,695.35 2,695.35

Empenho: 851/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 2,695.35

Liquidado: R$ 2,695.35

Pago: R$ 2,695.35

Teste
+ 850/2020 04/09/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 350/2020 3,012.30 3,012.30 3,012.30

Empenho: 850/2020

Data: 04/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 3,012.30

Liquidado: R$ 3,012.30

Pago: R$ 3,012.30

Teste
+ 849/2020 03/09/2020 JEAN COLLETTI INFORCATO 35947386801 28.126.749/0001-07 92/2020 (DISPENSA) Serviço de mautenção em longaria/estofados 213/2020 310.00 310.00 310.00

Empenho: 849/2020

Data: 03/09/2020

Favorecido: JEAN COLLETTI INFORCATO 35947386801

CNPJ: 28.126.749/0001-07

Licitação: 92/2020 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Serviço de mautenção em longaria/estofados

Processo: 213/2020

Empenhado: R$ 310.00

Liquidado: R$ 310.00

Pago: R$ 310.00

Teste
+ 848/2020 03/09/2020 JEAN COLLETTI INFORCATO 35947386801 28.126.749/0001-07 47/2020 (DISPENSA) Serviço de lavagem de estofados 93/2020 3,400.00 3,400.00 3,400.00

Empenho: 848/2020

Data: 03/09/2020

Favorecido: JEAN COLLETTI INFORCATO 35947386801

CNPJ: 28.126.749/0001-07

Licitação: 47/2020 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Serviço de lavagem de estofados

Processo: 93/2020

Empenhado: R$ 3,400.00

Liquidado: R$ 3,400.00

Pago: R$ 3,400.00

Teste
+ 847/2020 03/09/2020 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 14.841.132/0001-50 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores 76/2018 548/2018 1,609.28 1,609.28 1,609.28

Empenho: 847/2020

Data: 03/09/2020

Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME

CNPJ: 14.841.132/0001-50

Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato: 76/2018

Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores

Processo: 548/2018

Empenhado: R$ 1,609.28

Liquidado: R$ 1,609.28

Pago: R$ 1,609.28

Teste
+ 846/2020 01/09/2020 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 350/2020 928.00 928.00 928.00

Empenho: 846/2020

Data: 01/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 928.00

Liquidado: R$ 928.00

Pago: R$ 928.00

Teste
+ 845/2020 01/09/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 350/2020 687.15 687.15 687.15

Empenho: 845/2020

Data: 01/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 687.15

Liquidado: R$ 687.15

Pago: R$ 687.15

Teste
+ 844/2020 01/09/2020 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 350/2020 2,061.46 2,061.46 2,061.46

Empenho: 844/2020

Data: 01/09/2020

Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS)

CNPJ:

Contrato:

Objeto:

Processo: 350/2020

Empenhado: R$ 2,061.46

Liquidado: R$ 2,061.46

Pago: R$ 2,061.46

Teste
+ 843/2020 01/09/2020 ALTEC SOMBRA SOMBREADORES EIRELI 13.507.179/0001-10 152/2020 (DISPENSA) Tela de sombreamento para estacionamento 343/2020 13,500.00 13,500.00 13,500.00

Empenho: 843/2020

Data: 01/09/2020

Favorecido: ALTEC SOMBRA SOMBREADORES EIRELI

CNPJ: 13.507.179/0001-10

Licitação: 152/2020 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Tela de sombreamento para estacionamento

Processo: 343/2020

Empenhado: R$ 13,500.00

Liquidado: R$ 13,500.00

Pago: R$ 13,500.00

Teste
+ 842/2020 01/09/2020 VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. 54.360.623/0001-02 153/2020 (DISPENSA) Vale transporte mês de Setembro 342/2020 500.45 500.45 500.45

Empenho: 842/2020

Data: 01/09/2020

Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A.

CNPJ: 54.360.623/0001-02

Licitação: 153/2020 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Vale transporte mês de Setembro

Processo: 342/2020

Empenhado: R$ 500.45

Liquidado: R$ 500.45

Pago: R$ 500.45

Teste
+ 841/2020 01/09/2020 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 00.000.000/0056-65 358/2020 600.00 292.60 292.60

Empenho: 841/2020

Data: 01/09/2020

Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA

CNPJ: 00.000.000/0056-65

Contrato:

Objeto:

Processo: 358/2020

Empenhado: R$ 600.00

Liquidado: R$ 292.60

Pago: R$ 292.60

Teste
+ 840/2020 01/09/2020 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 04.088.208/0001-65 357/2020 500.00 252.90 252.90

Empenho: 840/2020

Data: 01/09/2020

Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A

CNPJ: 04.088.208/0001-65

Contrato:

Objeto:

Processo: 357/2020

Empenhado: R$ 500.00

Liquidado: R$ 252.90

Pago: R$ 252.90

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 619,011.57 R$ 619,540.67 R$ 618,457.07

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 619,011.57

Total liquidado R$ 619,540.67

Total pago R$ 618,457.07