EMPENHO |
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FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 880/2020 | 17/09/2020 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 22/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para Audiência Pública. | 374/2020 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 880/2020 Data: 17/09/2020 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 22/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para Audiência Pública. Processo: 374/2020 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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+ | 879/2020 | 17/09/2020 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 23/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para Audiência Pública. | 373/2020 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 879/2020 Data: 17/09/2020 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 23/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para Audiência Pública. Processo: 373/2020 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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+ | 878/2020 | 17/09/2020 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 24/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de convite à população para Audiência Pública. | 372/2020 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 878/2020 Data: 17/09/2020 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 24/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de convite à população para Audiência Pública. Processo: 372/2020 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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+ | 876/2020 | 16/09/2020 | ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA | 23.878.779/0001-48 | 165/2020 (DISPENSA) | Aquisição de diversos cabos | 377/2020 | 699.00 | 699.00 | 699.00 |
Empenho: 876/2020 Data: 16/09/2020 Favorecido: ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA CNPJ: 23.878.779/0001-48 Licitação: 165/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de diversos cabos Processo: 377/2020 Empenhado: R$ 699.00 Liquidado: R$ 699.00 Pago: R$ 699.00 |
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+ | 875/2020 | 16/09/2020 | ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA | 23.878.779/0001-48 | 165/2020 (DISPENSA) | Aquisição de diversos cabos | 377/2020 | 2,076.90 | 2,076.90 | 2,076.90 |
Empenho: 875/2020 Data: 16/09/2020 Favorecido: ION CABOS E LED COMERCIAL LTDA CNPJ: 23.878.779/0001-48 Licitação: 165/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de diversos cabos Processo: 377/2020 Empenhado: R$ 2,076.90 Liquidado: R$ 2,076.90 Pago: R$ 2,076.90 |
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+ | 874/2020 | 16/09/2020 | DIGISERVI TRADING EIRELI | 02.602.747/0001-45 | 164/2020 (DISPENSA) | Fragmentadora de papel | 376/2020 | 1,947.78 | 1,947.78 | 1,947.78 |
Empenho: 874/2020 Data: 16/09/2020 Favorecido: DIGISERVI TRADING EIRELI CNPJ: 02.602.747/0001-45 Licitação: 164/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fragmentadora de papel Processo: 376/2020 Empenhado: R$ 1,947.78 Liquidado: R$ 1,947.78 Pago: R$ 1,947.78 |
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+ | 873/2020 | 16/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 5,162.68 | 5,162.68 | 5,162.68 |
Empenho: 873/2020 Data: 16/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 5,162.68 Liquidado: R$ 5,162.68 Pago: R$ 5,162.68 |
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+ | 872/2020 | 16/09/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 350/2020 | 5,314.93 | 5,314.93 | 5,314.93 |
Empenho: 872/2020 Data: 16/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 5,314.93 Liquidado: R$ 5,314.93 Pago: R$ 5,314.93 |
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+ | 871/2020 | 16/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 4,515.41 | 4,515.41 | 4,515.41 |
Empenho: 871/2020 Data: 16/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 4,515.41 Liquidado: R$ 4,515.41 Pago: R$ 4,515.41 |
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+ | 870/2020 | 16/09/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 350/2020 | 13,546.21 | 13,546.21 | 13,546.21 |
Empenho: 870/2020 Data: 16/09/2020 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2020 Empenhado: R$ 13,546.21 Liquidado: R$ 13,546.21 Pago: R$ 13,546.21 |
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+ | 869/2020 | 15/09/2020 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 163/2020 (DISPENSA) | Produtos para limpeza e higienização de superfícies | 371/2020 | 2,356.24 | 2,356.24 | 2,356.24 |
Empenho: 869/2020 Data: 15/09/2020 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 163/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Produtos para limpeza e higienização de superfícies Processo: 371/2020 Empenhado: R$ 2,356.24 Liquidado: R$ 2,356.24 Pago: R$ 2,356.24 |
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+ | 868/2020 | 14/09/2020 | FRASCOPIRA - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 07.079.792/0001-80 | 162/2020 (DISPENSA) | Borrifadores de álcool | 369/2020 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
Empenho: 868/2020 Data: 14/09/2020 Favorecido: FRASCOPIRA - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ: 07.079.792/0001-80 Licitação: 162/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Borrifadores de álcool Processo: 369/2020 Empenhado: R$ 330.00 Liquidado: R$ 330.00 Pago: R$ 330.00 |
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+ | 867/2020 | 14/09/2020 | MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME | 04.346.791/0001-67 | 161/2020 (DISPENSA) | Cortinas modelo Romana | 368/2020 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 867/2020 Data: 14/09/2020 Favorecido: MARCIO ERIK AGUILAR MEIRELES - ME CNPJ: 04.346.791/0001-67 Licitação: 161/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Cortinas modelo Romana Processo: 368/2020 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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+ | 866/2020 | 14/09/2020 | PAULITINTAS LTDA | 47.841.390/0005-10 | 160/2020 (DISPENSA) | Materiais de pintura | 366/2020 | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
Empenho: 866/2020 Data: 14/09/2020 Favorecido: PAULITINTAS LTDA CNPJ: 47.841.390/0005-10 Licitação: 160/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais de pintura Processo: 366/2020 Empenhado: R$ 420.00 Liquidado: R$ 420.00 Pago: R$ 420.00 |
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+ | 865/2020 | 14/09/2020 | GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI | 30.828.794/0001-47 | 21/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação anual de 25 assinaturas do jornal semanal Piracicaba | 365/2020 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 865/2020 Data: 14/09/2020 Favorecido: GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI CNPJ: 30.828.794/0001-47 Licitação: 21/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação anual de 25 assinaturas do jornal semanal Piracicaba Processo: 365/2020 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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+ | 864/2020 | 14/09/2020 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 20/2020 (INEXIGIBILIDADE) | Renovação 29 assinaturas do jornal gazeta de Piracicaba. | 364/2020 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 |
Empenho: 864/2020 Data: 14/09/2020 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 20/2020 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Renovação 29 assinaturas do jornal gazeta de Piracicaba. Processo: 364/2020 Empenhado: R$ 5,220.00 Liquidado: R$ 5,220.00 Pago: R$ 5,220.00 |
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+ | 863/2020 | 11/09/2020 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 159/2020 (DISPENSA) | Webcam | 363/2020 | 2,281.00 | 2,281.00 | 2,281.00 |
Empenho: 863/2020 Data: 11/09/2020 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 159/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Webcam Processo: 363/2020 Empenhado: R$ 2,281.00 Liquidado: R$ 2,281.00 Pago: R$ 2,281.00 |
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+ | 862/2020 | 10/09/2020 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 158/2020 (DISPENSA) | Totem em aço inoxidável. | 362/2020 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
Empenho: 862/2020 Data: 10/09/2020 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 158/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Totem em aço inoxidável. Processo: 362/2020 Empenhado: R$ 3,900.00 Liquidado: R$ 3,900.00 Pago: R$ 3,900.00 |
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+ | 861/2020 | 10/09/2020 | MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0050-00 | 157/2020 (DISPENSA) | Microondas 34L 1300W | 361/2020 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
Empenho: 861/2020 Data: 10/09/2020 Favorecido: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0050-00 Licitação: 157/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Microondas 34L 1300W Processo: 361/2020 Empenhado: R$ 3,400.00 Liquidado: R$ 3,400.00 Pago: R$ 3,400.00 |
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+ | 860/2020 | 09/09/2020 | COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 47.076.336/0001-00 | 156/2020 (DISPENSA) | Material para manutenção em elétrica e hidráulica. | 360/2020 | 231.10 | 231.10 | 231.10 |
Empenho: 860/2020 Data: 09/09/2020 Favorecido: COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 47.076.336/0001-00 Licitação: 156/2020 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Material para manutenção em elétrica e hidráulica. Processo: 360/2020 Empenhado: R$ 231.10 Liquidado: R$ 231.10 Pago: R$ 231.10 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 61,079.35 | R$ 61,079.35 | R$ 61,079.35 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 61,079.35 Total liquidado R$ 61,079.35 Total pago R$ 61,079.35 |