EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 67/2021 | 01/01/2021 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 13/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 42/2020 | 209/2020 | 34,370.84 | 18,004.37 | 18,004.37 |
Empenho: 67/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 13/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 42/2020 Objeto: Aquisição de combustível para os veículos oficiais ê geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 209/2020 Empenhado: R$ 34,370.84 Liquidado: R$ 18,004.37 Pago: R$ 18,004.37 |
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+ | 66/2021 | 01/01/2021 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. | 29/2019 | 159/2019 | 3,900.18 | 3,900.18 | 3,900.18 |
Empenho: 66/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. Processo: 159/2019 Empenhado: R$ 3,900.18 Liquidado: R$ 3,900.18 Pago: R$ 3,900.18 |
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+ | 65/2021 | 01/01/2021 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 | 903/2018 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Empenho: 65/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 12/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 20,000.00 Pago: R$ 20,000.00 |
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+ | 64/2021 | 01/01/2021 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 904/2018 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
Empenho: 64/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 200,000.00 Liquidado: R$ 200,000.00 Pago: R$ 200,000.00 |
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+ | 63/2021 | 01/01/2021 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,218.56 | 3,218.56 | 3,218.56 |
Empenho: 63/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,218.56 Liquidado: R$ 3,218.56 Pago: R$ 3,218.56 |
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+ | 62/2021 | 01/01/2021 | QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP | 21.029.437/0001-28 | 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição | 40/2019 | 349/2019 | 27,872.20 | 27,872.20 | 27,872.20 |
Empenho: 62/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP CNPJ: 21.029.437/0001-28 Licitação: 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2019 Objeto: Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição Processo: 349/2019 Empenhado: R$ 27,872.20 Liquidado: R$ 27,872.20 Pago: R$ 27,872.20 |
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+ | 61/2021 | 01/01/2021 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 321,713.51 | 275,358.34 | 275,358.34 |
Empenho: 61/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 321,713.51 Liquidado: R$ 275,358.34 Pago: R$ 275,358.34 |
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+ | 60/2021 | 01/01/2021 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 151,165.67 | 147,634.12 | 147,634.12 |
Empenho: 60/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 151,165.67 Liquidado: R$ 147,634.12 Pago: R$ 147,634.12 |
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+ | 59/2021 | 01/01/2021 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 66,727.28 | 66,727.28 | 66,727.28 |
Empenho: 59/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 66,727.28 Liquidado: R$ 66,727.28 Pago: R$ 66,727.28 |
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+ | 58/2021 | 01/01/2021 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 503/2016 | 1,077.48 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 58/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 1,077.48 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 57/2021 | 01/01/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 12/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada, p | 41/2020 | 194/2020 | 27,941.55 | 22,708.95 | 22,708.95 |
Empenho: 57/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 12/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 41/2020 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada, p Processo: 194/2020 Empenhado: R$ 27,941.55 Liquidado: R$ 22,708.95 Pago: R$ 22,708.95 |
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+ | 56/2021 | 01/01/2021 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 5/2020 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA | 50/2020 | 390/2020 | 125,000.00 | 69,751.89 | 69,751.89 |
Empenho: 56/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 5/2020 (DISPENSA) Contrato: 50/2020 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA Processo: 390/2020 Empenhado: R$ 125,000.00 Liquidado: R$ 69,751.89 Pago: R$ 69,751.89 |
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+ | 55/2021 | 01/01/2021 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 16/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos | 44/2020 | 244/2020 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
Empenho: 55/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 16/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 44/2020 Objeto: Contratação de serviços de informática, com aquisição de licença de uso para sistema de trâmites internos Processo: 244/2020 Empenhado: R$ 39,000.00 Liquidado: R$ 39,000.00 Pago: R$ 39,000.00 |
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+ | 54/2021 | 01/01/2021 | MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA | 14.117.450/0001-73 | 1/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratação de empresa especilizada para prestação de serviços especializados de seguramça e medicina do trabalho | 37/2020 | 36/2020 | 2,943.26 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 54/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.117.450/0001-73 Licitação: 1/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2020 Objeto: contratação de empresa especilizada para prestação de serviços especializados de seguramça e medicina do trabalho Processo: 36/2020 Empenhado: R$ 2,943.26 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 53/2021 | 01/01/2021 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 70,662.67 | 70,662.67 | 70,662.67 |
Empenho: 53/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 17/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 70,662.67 Liquidado: R$ 70,662.67 Pago: R$ 70,662.67 |
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+ | 52/2021 | 01/01/2021 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 4/2020 (DISPENSA) | Locação mensal de software e gerenciamento de controle | 51/2020 | 367/2020 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 52/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 4/2020 (DISPENSA) Contrato: 51/2020 Objeto: Locação mensal de software e gerenciamento de controle Processo: 367/2020 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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+ | 51/2021 | 01/01/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 9/2020 (DISPENSA) | Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes | 53/2020 | 423/2020 | 1,048,325.56 | 944,431.40 | 944,431.40 |
Empenho: 51/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 9/2020 (DISPENSA) Contrato: 53/2020 Objeto: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes Processo: 423/2020 Empenhado: R$ 1,048,325.56 Liquidado: R$ 944,431.40 Pago: R$ 944,431.40 |
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+ | 50/2021 | 01/01/2021 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-50 | 19/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | *** EDITAL REPUBLICADO *** Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos, que prestam serviços na Câmara de Vere | 49/2020 | 326/2020 | 708,234.41 | 617,809.70 | 617,809.70 |
Empenho: 50/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA CNPJ: 16.814.330/0001-50 Licitação: 19/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos, que prestam serviços na Câmara de Vere Processo: 326/2020 Empenhado: R$ 708,234.41 Liquidado: R$ 617,809.70 Pago: R$ 617,809.70 |
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+ | 49/2021 | 01/01/2021 | ADVISECLIP SERV. TECNOL. LTDA ME | 16.841.580/0001-80 | 3/2020 (DISPENSA) | Recebimento das publicações dos diários oficiais por e-mail, website e aplicativos de alerta | 43/2020 | 254/2020 | 458.66 | 458.66 | 458.66 |
Empenho: 49/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: ADVISECLIP SERV. TECNOL. LTDA ME CNPJ: 16.841.580/0001-80 Licitação: 3/2020 (DISPENSA) Contrato: 43/2020 Objeto: Recebimento das publicações dos diários oficiais por e-mail, website e aplicativos de alerta Processo: 254/2020 Empenhado: R$ 458.66 Liquidado: R$ 458.66 Pago: R$ 458.66 |
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+ | 48/2021 | 01/01/2021 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 5/2018 (DISPENSA) | Constratação de uso de sistema de distribuição | 478/2018 | 150,000.00 | 147,368.32 | 147,368.32 |
Empenho: 48/2021 Data: 01/01/2021 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 5/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Constratação de uso de sistema de distribuição Processo: 478/2018 Empenhado: R$ 150,000.00 Liquidado: R$ 147,368.32 Pago: R$ 147,368.32 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 3,011,611.83 | R$ 2,683,906.64 | R$ 2,683,906.64 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 3,011,611.83 Total liquidado R$ 2,683,906.64 Total pago R$ 2,683,906.64 |