EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | 1159/2021 | 30/09/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 520/2021 | 1,423.13 | 1,423.13 | 1,423.13 |
Empenho: 1159/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 1,423.13 Liquidado: R$ 1,423.13 Pago: R$ 1,423.13 |
|||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1158/2021 | 30/09/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 520/2021 | 1,231.12 | 1,231.12 | 1,231.12 |
Empenho: 1158/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 1,231.12 Liquidado: R$ 1,231.12 Pago: R$ 1,231.12 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1157/2021 | 30/09/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 520/2021 | 9,300.68 | 9,300.68 | 9,300.68 |
Empenho: 1157/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 9,300.68 Liquidado: R$ 9,300.68 Pago: R$ 9,300.68 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1156/2021 | 30/09/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 206/2021 (DISPENSA) | Seviço de reparo em SCANNER | 597/2021 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1156/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 206/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Seviço de reparo em SCANNER Processo: 597/2021 Empenhado: R$ 130.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1155/2021 | 30/09/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 206/2021 (DISPENSA) | Seviço de reparo em SCANNER | 597/2021 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1155/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 206/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Seviço de reparo em SCANNER Processo: 597/2021 Empenhado: R$ 145.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1154/2021 | 30/09/2021 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | 59/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Assinatura plataforma virtual RTO (Revista dos Tribunais On-line) | 572/2021 | 9,244.81 | 9,244.81 | 9,244.81 |
Empenho: 1154/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA CNPJ: 60.501.293/0001-12 Licitação: 59/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Assinatura plataforma virtual RTO (Revista dos Tribunais On-line) Processo: 572/2021 Empenhado: R$ 9,244.81 Liquidado: R$ 9,244.81 Pago: R$ 9,244.81 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1153/2021 | 30/09/2021 | J M COELHO FRANCATO & CIA LTDA | 36.154.936/0001-14 | 14/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO | 539/2021 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 |
Empenho: 1153/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: J M COELHO FRANCATO & CIA LTDA CNPJ: 36.154.936/0001-14 Licitação: 14/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO Processo: 539/2021 Empenhado: R$ 1,090.00 Liquidado: R$ 1,090.00 Pago: R$ 1,090.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1145/2021 | 29/09/2021 | SUZI MARIA MAGRO DE CARVALHO | 22.413.834/0001-61 | 205/2021 (DISPENSA) | Aquisição de plantas permanentes | 576/2021 | 2,013.70 | 2,013.70 | 2,013.70 |
Empenho: 1145/2021 Data: 29/09/2021 Favorecido: SUZI MARIA MAGRO DE CARVALHO CNPJ: 22.413.834/0001-61 Licitação: 205/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de plantas permanentes Processo: 576/2021 Empenhado: R$ 2,013.70 Liquidado: R$ 2,013.70 Pago: R$ 2,013.70 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1144/2021 | 29/09/2021 | MATHEUS MARCONI | 402.***.***-90 | 580/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1144/2021 Data: 29/09/2021 Favorecido: MATHEUS MARCONI CNPJ: 402.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 580/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1143/2021 | 29/09/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 580/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1143/2021 Data: 29/09/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 580/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1142/2021 | 29/09/2021 | LUANA MARA DE MEDEIROS | 328.***.***-33 | 580/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1142/2021 Data: 29/09/2021 Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS CNPJ: 328.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 580/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1141/2021 | 28/09/2021 | ANA LUCIA GOMES FERNANDES | 407.***.***-19 | 573/2021 | 2,000.00 | 1,935.03 | 1,935.03 |
Empenho: 1141/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: ANA LUCIA GOMES FERNANDES CNPJ: 407.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 573/2021 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 1,935.03 Pago: R$ 1,935.03 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1140/2021 | 28/09/2021 | GRS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA | 10.744.037/0001-88 | 204/2021 (DISPENSA) | Laudos técnicos estruturais e laudo técnico de segurança | 575/2021 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 |
Empenho: 1140/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: GRS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ: 10.744.037/0001-88 Licitação: 204/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Laudos técnicos estruturais e laudo técnico de segurança Processo: 575/2021 Empenhado: R$ 5,990.00 Liquidado: R$ 5,990.00 Pago: R$ 5,990.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1139/2021 | 28/09/2021 | L.F. BARREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 37.672.554/0001-45 | 204/2021 (DISPENSA) | Laudos técnicos estruturais e laudo técnico de segurança | 575/2021 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
Empenho: 1139/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: L.F. BARREIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 37.672.554/0001-45 Licitação: 204/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Laudos técnicos estruturais e laudo técnico de segurança Processo: 575/2021 Empenhado: R$ 7,500.00 Liquidado: R$ 7,500.00 Pago: R$ 7,500.00 |
||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1138/2021 | 23/09/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 520/2021 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Empenho: 1138/2021 Data: 23/09/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 0.01 Liquidado: R$ 0.01 Pago: R$ 0.01 |
|||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1137/2021 | 28/09/2021 | ALEXANDRE HENRIQUE LANDGRAF | 432.***.***-38 | 579/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1137/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: ALEXANDRE HENRIQUE LANDGRAF CNPJ: 432.***.***-38
Contrato: Objeto: Processo: 579/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1136/2021 | 28/09/2021 | MAURÍCIO AUGUSTO CHIARAMONTE SCHEFFER | 407.***.***-54 | 579/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1136/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: MAURÍCIO AUGUSTO CHIARAMONTE SCHEFFER CNPJ: 407.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 579/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1135/2021 | 28/09/2021 | JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA | 287.***.***-18 | 579/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1135/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA CNPJ: 287.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 579/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1134/2021 | 28/09/2021 | GIOVANNA FELINI CALABRIA | 346.***.***-77 | 579/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1134/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: GIOVANNA FELINI CALABRIA CNPJ: 346.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 579/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
+ | 1133/2021 | 28/09/2021 | DOUGLAS MIRANDA DA SILVA | 089.***.***-62 | 579/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1133/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: DOUGLAS MIRANDA DA SILVA CNPJ: 089.***.***-62
Contrato: Objeto: Processo: 579/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
Teste
|
|||||||||||||
Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 40,818.21 | R$ 40,478.24 | R$ 40,478.24 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 40,818.21 Total liquidado R$ 40,478.24 Total pago R$ 40,478.24 |