EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 1176/2021 | 01/10/2021 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 134,400.00 | 134,400.00 | 134,400.00 |
Empenho: 1176/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 35.101.847/0001-47 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 134,400.00 Liquidado: R$ 134,400.00 Pago: R$ 134,400.00 |
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+ | 1175/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 10,320.00 | 10,320.00 | 10,320.00 |
Empenho: 1175/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 10,320.00 Liquidado: R$ 10,320.00 Pago: R$ 10,320.00 |
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+ | 1174/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 |
Empenho: 1174/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 33,100.00 Liquidado: R$ 33,100.00 Pago: R$ 33,100.00 |
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+ | 1173/2021 | 01/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 1,354.50 | 2,709.00 | 1,354.50 |
Empenho: 1173/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,354.50 Liquidado: R$ 2,709.00 Pago: R$ 1,354.50 |
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+ | 1172/2021 | 01/10/2021 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 601/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1172/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 601/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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+ | 1171/2021 | 01/10/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 596/2021 | 600.00 | 133.00 | 133.00 |
Empenho: 1171/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 596/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 133.00 Pago: R$ 133.00 |
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+ | 1170/2021 | 01/10/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 595/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1170/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 595/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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+ | 1169/2021 | 01/10/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 594/2021 | 4,000.00 | 171.45 | 171.45 |
Empenho: 1169/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 594/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 171.45 Pago: R$ 171.45 |
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+ | 1168/2021 | 01/10/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 593/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 1168/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 593/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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+ | 1167/2021 | 01/10/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 592/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 1167/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 592/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
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+ | 1166/2021 | 01/10/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 591/2021 | 50.00 | 6.24 | 6.24 |
Empenho: 1166/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 591/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 6.24 Pago: R$ 6.24 |
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+ | 1165/2021 | 01/10/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 589/2021 | 1,000.00 | 374.88 | 374.88 |
Empenho: 1165/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 589/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 374.88 Pago: R$ 374.88 |
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+ | 1164/2021 | 01/10/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 588/2021 | 1,000.00 | 918.45 | 918.45 |
Empenho: 1164/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 588/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 918.45 Pago: R$ 918.45 |
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+ | 1159/2021 | 30/09/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 520/2021 | 1,423.13 | 1,423.13 | 1,423.13 |
Empenho: 1159/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 1,423.13 Liquidado: R$ 1,423.13 Pago: R$ 1,423.13 |
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+ | 1158/2021 | 30/09/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 520/2021 | 1,231.12 | 1,231.12 | 1,231.12 |
Empenho: 1158/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 1,231.12 Liquidado: R$ 1,231.12 Pago: R$ 1,231.12 |
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+ | 1157/2021 | 30/09/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 520/2021 | 9,300.68 | 9,300.68 | 9,300.68 |
Empenho: 1157/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 9,300.68 Liquidado: R$ 9,300.68 Pago: R$ 9,300.68 |
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+ | 1156/2021 | 30/09/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 206/2021 (DISPENSA) | Seviço de reparo em SCANNER | 597/2021 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1156/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 206/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Seviço de reparo em SCANNER Processo: 597/2021 Empenhado: R$ 130.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 1155/2021 | 30/09/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 206/2021 (DISPENSA) | Seviço de reparo em SCANNER | 597/2021 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1155/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 206/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Seviço de reparo em SCANNER Processo: 597/2021 Empenhado: R$ 145.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 1154/2021 | 30/09/2021 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | 59/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Assinatura plataforma virtual RTO (Revista dos Tribunais On-line) | 572/2021 | 9,244.81 | 9,244.81 | 9,244.81 |
Empenho: 1154/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA CNPJ: 60.501.293/0001-12 Licitação: 59/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Assinatura plataforma virtual RTO (Revista dos Tribunais On-line) Processo: 572/2021 Empenhado: R$ 9,244.81 Liquidado: R$ 9,244.81 Pago: R$ 9,244.81 |
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+ | 1153/2021 | 30/09/2021 | J M COELHO FRANCATO & CIA LTDA | 36.154.936/0001-14 | 14/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO | 539/2021 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 |
Empenho: 1153/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: J M COELHO FRANCATO & CIA LTDA CNPJ: 36.154.936/0001-14 Licitação: 14/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO Processo: 539/2021 Empenhado: R$ 1,090.00 Liquidado: R$ 1,090.00 Pago: R$ 1,090.00 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 212,182.96 | R$ 207,844.36 | R$ 206,489.86 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 212,182.96 Total liquidado R$ 207,844.36 Total pago R$ 206,489.86 |