EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 1193/2021 | 08/10/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 595/2021 | 160.89 | 160.89 | 160.89 |
Empenho: 1193/2021 Data: 08/10/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 595/2021 Empenhado: R$ 160.89 Liquidado: R$ 160.89 Pago: R$ 160.89 |
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+ | 1192/2021 | 08/10/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 590/2021 | 943.93 | 943.93 | 943.93 |
Empenho: 1192/2021 Data: 08/10/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 943.93 Liquidado: R$ 943.93 Pago: R$ 943.93 |
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+ | 1191/2021 | 08/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 1,392.01 | 1,392.01 | 1,392.01 |
Empenho: 1191/2021 Data: 08/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,392.01 Liquidado: R$ 1,392.01 Pago: R$ 1,392.01 |
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+ | 1190/2021 | 08/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 4,176.02 | 4,176.02 | 4,176.02 |
Empenho: 1190/2021 Data: 08/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 4,176.02 Liquidado: R$ 4,176.02 Pago: R$ 4,176.02 |
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+ | 1189/2021 | 08/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
Empenho: 1189/2021 Data: 08/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,160.00 Liquidado: R$ 1,160.00 Pago: R$ 1,160.00 |
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+ | 1187/2021 | 07/10/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 590/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 1187/2021 Data: 07/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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+ | 1186/2021 | 07/10/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 590/2021 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 1186/2021 Data: 07/10/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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+ | 1185/2021 | 07/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 240,120.25 | 240,120.25 | 240,120.25 |
Empenho: 1185/2021 Data: 07/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 240,120.25 Liquidado: R$ 240,120.25 Pago: R$ 240,120.25 |
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+ | 1184/2021 | 07/10/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 590/2021 | 3,836.44 | 3,836.44 | 3,836.44 |
Empenho: 1184/2021 Data: 07/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 3,836.44 Liquidado: R$ 3,836.44 Pago: R$ 3,836.44 |
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+ | 1183/2021 | 07/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 232,155.14 | 232,155.14 | 232,155.14 |
Empenho: 1183/2021 Data: 07/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 232,155.14 Liquidado: R$ 232,155.14 Pago: R$ 232,155.14 |
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+ | 1182/2021 | 06/10/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 590/2021 | 928.00 | 928.00 | 928.00 |
Empenho: 1182/2021 Data: 06/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 928.00 Liquidado: R$ 928.00 Pago: R$ 928.00 |
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+ | 1181/2021 | 06/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 11,079.01 | 11,079.01 | 11,079.01 |
Empenho: 1181/2021 Data: 06/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 11,079.01 Liquidado: R$ 11,079.01 Pago: R$ 11,079.01 |
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+ | 1180/2021 | 06/10/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 590/2021 | 5,519.70 | 5,519.70 | 5,519.70 |
Empenho: 1180/2021 Data: 06/10/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 5,519.70 Liquidado: R$ 5,519.70 Pago: R$ 5,519.70 |
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+ | 1179/2021 | 05/10/2021 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 208/2021 (DISPENSA) | Aquisição de cartões de memória | 602/2021 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 1179/2021 Data: 05/10/2021 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 208/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de cartões de memória Processo: 602/2021 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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+ | 1178/2021 | 05/10/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 207/2021 (DISPENSA) | Serviço de reparo em Microfone Modelo Gooseneck | 577/2021 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |
Empenho: 1178/2021 Data: 05/10/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 207/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de reparo em Microfone Modelo Gooseneck Processo: 577/2021 Empenhado: R$ 204.00 Liquidado: R$ 204.00 Pago: R$ 204.00 |
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+ | 1177/2021 | 04/10/2021 | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 07.921.581/0001-43 | 13/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros | 37/2021 | 526/2021 | 138,706.80 | 138,706.80 | 138,706.80 |
Empenho: 1177/2021 Data: 04/10/2021 Favorecido: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI CNPJ: 07.921.581/0001-43 Licitação: 13/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2021 Objeto: Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros Processo: 526/2021 Empenhado: R$ 138,706.80 Liquidado: R$ 138,706.80 Pago: R$ 138,706.80 |
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+ | 1176/2021 | 01/10/2021 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 134,400.00 | 134,400.00 | 134,400.00 |
Empenho: 1176/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 35.101.847/0001-47 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 134,400.00 Liquidado: R$ 134,400.00 Pago: R$ 134,400.00 |
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+ | 1175/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 10,320.00 | 10,320.00 | 10,320.00 |
Empenho: 1175/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 10,320.00 Liquidado: R$ 10,320.00 Pago: R$ 10,320.00 |
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+ | 1174/2021 | 01/10/2021 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores e Notebooks | 546/2021 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 |
Empenho: 1174/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 15/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores e Notebooks Processo: 546/2021 Empenhado: R$ 33,100.00 Liquidado: R$ 33,100.00 Pago: R$ 33,100.00 |
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+ | 1173/2021 | 01/10/2021 | PESSOAL CIVIL | 590/2021 | 1,354.50 | 2,709.00 | 1,354.50 |
Empenho: 1173/2021 Data: 01/10/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 590/2021 Empenhado: R$ 1,354.50 Liquidado: R$ 2,709.00 Pago: R$ 1,354.50 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 921,637.44 | R$ 922,991.94 | R$ 921,637.44 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 921,637.44 Total liquidado R$ 922,991.94 Total pago R$ 921,637.44 |