EMPENHO |
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FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2882/2013 | 29/10/2013 | AMARAL E NICOLAU - ABN HOTELARIA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 05.759.021/0001-09 | 591/2013 (DISPENSA) | 1727/2013 | 879.90 | 879.90 | 879.90 |
Empenho: 2882/2013 Data: 29/10/2013 Favorecido: AMARAL E NICOLAU - ABN HOTELARIA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA CNPJ: 05.759.021/0001-09 Licitação: 591/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1727/2013 Empenhado: R$ 879.90 Liquidado: R$ 879.90 Pago: R$ 879.90 |
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+ | 2881/2013 | 29/10/2013 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 590/2013 (DISPENSA) | 1696/2013 | 484.00 | 484.00 | 484.00 |
Empenho: 2881/2013 Data: 29/10/2013 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 590/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1696/2013 Empenhado: R$ 484.00 Liquidado: R$ 484.00 Pago: R$ 484.00 |
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+ | 2861/2013 | 28/10/2013 | FUNERÁRIA LONGATTO E FERRARI LTDA. | 11.240.260/0001-50 | 589/2013 (DISPENSA) | 1698/2013 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 2861/2013 Data: 28/10/2013 Favorecido: FUNERÁRIA LONGATTO E FERRARI LTDA. CNPJ: 11.240.260/0001-50 Licitação: 589/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1698/2013 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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+ | 2860/2013 | 25/10/2013 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 1687/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2860/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1687/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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+ | 2859/2013 | 25/10/2013 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 1686/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2859/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 1686/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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+ | 2858/2013 | 25/10/2013 | CARLEONE SANTOS SOUZA | 346.***.***-67 | 1685/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2858/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: CARLEONE SANTOS SOUZA CNPJ: 346.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 1685/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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+ | 2857/2013 | 25/10/2013 | PEDRO LUIZ DA CRUZ | 015.***.***-25 | 1685/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2857/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: PEDRO LUIZ DA CRUZ CNPJ: 015.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 1685/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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+ | 2856/2013 | 25/10/2013 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE | 017.***.***-43 | 1685/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2856/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE CNPJ: 017.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 1685/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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+ | 2855/2013 | 25/10/2013 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1684/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2855/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1684/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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+ | 2854/2013 | 25/10/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1684/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2854/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1684/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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+ | 2853/2013 | 25/10/2013 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 46.379.400/0001-50 | 588/2013 (DISPENSA) | 1697/2013 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
Empenho: 2853/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 46.379.400/0001-50 Licitação: 588/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1697/2013 Empenhado: R$ 13.56 Liquidado: R$ 13.56 Pago: R$ 13.56 |
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+ | 2852/2013 | 25/10/2013 | R. R. TRAVAGLINI LTDA - ME | 01.073.936/0001-05 | 587/2013 (DISPENSA) | 1693/2013 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
Empenho: 2852/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: R. R. TRAVAGLINI LTDA - ME CNPJ: 01.073.936/0001-05 Licitação: 587/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1693/2013 Empenhado: R$ 225.00 Liquidado: R$ 225.00 Pago: R$ 225.00 |
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+ | 2851/2013 | 25/10/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 586/2013 (DISPENSA) | 1688/2013 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Empenho: 2851/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 586/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1688/2013 Empenhado: R$ 15.00 Liquidado: R$ 15.00 Pago: R$ 15.00 |
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+ | 2850/2013 | 25/10/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 586/2013 (DISPENSA) | 1688/2013 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Empenho: 2850/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 586/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1688/2013 Empenhado: R$ 10.00 Liquidado: R$ 10.00 Pago: R$ 10.00 |
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+ | 2849/2013 | 25/10/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 586/2013 (DISPENSA) | 1688/2013 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
Empenho: 2849/2013 Data: 25/10/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 586/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1688/2013 Empenhado: R$ 18.50 Liquidado: R$ 18.50 Pago: R$ 18.50 |
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+ | 2848/2013 | 24/10/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1550/2013 | 6,796.30 | 6,796.30 | 6,796.30 |
Empenho: 2848/2013 Data: 24/10/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 6,796.30 Liquidado: R$ 6,796.30 Pago: R$ 6,796.30 |
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+ | 2847/2013 | 24/10/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1550/2013 | 1,899.15 | 1,899.15 | 1,899.15 |
Empenho: 2847/2013 Data: 24/10/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 1,899.15 Liquidado: R$ 1,899.15 Pago: R$ 1,899.15 |
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+ | 2846/2013 | 24/10/2013 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1550/2013 | 7,790.90 | 7,790.90 | 7,790.90 |
Empenho: 2846/2013 Data: 24/10/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 7,790.90 Liquidado: R$ 7,790.90 Pago: R$ 7,790.90 |
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+ | 2845/2013 | 24/10/2013 | VEREADORES DA CAMARA | 1550/2013 | 151,800.67 | 151,800.67 | 151,800.67 |
Empenho: 2845/2013 Data: 24/10/2013 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 151,800.67 Liquidado: R$ 151,800.67 Pago: R$ 151,800.67 |
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+ | 2844/2013 | 24/10/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1550/2013 | 312,484.50 | 312,484.50 | 312,484.50 |
Empenho: 2844/2013 Data: 24/10/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 312,484.50 Liquidado: R$ 312,484.50 Pago: R$ 312,484.50 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 483,158.61 | R$ 483,158.61 | R$ 483,158.61 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 483,158.61 Total liquidado R$ 483,158.61 Total pago R$ 483,158.61 |