DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 76/2014 01/01/2014 LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA 01.085.817/0001-72 99/2013 (PREGAO) Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros 03/2014 1510/2013 10,400.00 10,400.00 10,400.00

Empenho: 76/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA

CNPJ: 01.085.817/0001-72

Licitação: 99/2013 (PREGAO)

Contrato: 03/2014

Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros

Processo: 1510/2013

Empenhado: R$ 10,400.00

Liquidado: R$ 10,400.00

Pago: R$ 10,400.00

Teste
+ 75/2014 01/01/2014 ROSADA & ROSADA LTDA 61.826.483/0001-72 115/2013 (PREGAO) fornecimento parcelado de frutas 18/2014 1627/2013 61,100.00 61,100.00 61,100.00

Empenho: 75/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA

CNPJ: 61.826.483/0001-72

Licitação: 115/2013 (PREGAO)

Contrato: 18/2014

Objeto: fornecimento parcelado de frutas

Processo: 1627/2013

Empenhado: R$ 61,100.00

Liquidado: R$ 61,100.00

Pago: R$ 61,100.00

Teste
+ 74/2014 01/01/2014 WAGNER ROMANO - ME 07.334.779/0001-20 96/2013 (PREGAO) prestacao de serviços lavagens dos veiculos oficiais 02/2014 1467/2013 9,600.00 7,764.18 7,764.18

Empenho: 74/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: WAGNER ROMANO - ME

CNPJ: 07.334.779/0001-20

Licitação: 96/2013 (PREGAO)

Contrato: 02/2014

Objeto: prestacao de serviços lavagens dos veiculos oficiais

Processo: 1467/2013

Empenhado: R$ 9,600.00

Liquidado: R$ 7,764.18

Pago: R$ 7,764.18

Teste
+ 73/2014 01/01/2014 NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA 61.092.565/0001-30 1/2014 (DISPENSA) 26/2014 1991/2013 1,071.19 1,071.19 1,071.19

Empenho: 73/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 61.092.565/0001-30

Licitação: 1/2014 (DISPENSA)

Contrato: 26/2014

Objeto:

Processo: 1991/2013

Empenhado: R$ 1,071.19

Liquidado: R$ 1,071.19

Pago: R$ 1,071.19

Teste
+ 72/2014 01/01/2014 BR CONNECTION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 02.423.535/0001-09 60/2011 (PREGAO) 01/2012 1640/2011 8,313.48 8,313.48 8,313.48

Empenho: 72/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: BR CONNECTION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.423.535/0001-09

Licitação: 60/2011 (PREGAO)

Contrato: 01/2012

Objeto:

Processo: 1640/2011

Empenhado: R$ 8,313.48

Liquidado: R$ 8,313.48

Pago: R$ 8,313.48

Teste
+ 71/2014 01/01/2014 MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 61.092.565/0015-36 2/2010 (INEXIGIBILIDADE) 06/2010 11/2010 5,326.84 5,326.84 5,326.84

Empenho: 71/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA

CNPJ: 61.092.565/0015-36

Licitação: 2/2010 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato: 06/2010

Objeto:

Processo: 11/2010

Empenhado: R$ 5,326.84

Liquidado: R$ 5,326.84

Pago: R$ 5,326.84

Teste
+ 70/2014 01/01/2014 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 10.636.760/0001-43 62/2011 (PREGAO) 02/2012 1666/2011 7,774.00 7,774.00 7,774.00

Empenho: 70/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 10.636.760/0001-43

Licitação: 62/2011 (PREGAO)

Contrato: 02/2012

Objeto:

Processo: 1666/2011

Empenhado: R$ 7,774.00

Liquidado: R$ 7,774.00

Pago: R$ 7,774.00

Teste
+ 69/2014 01/01/2014 INAP - INST. NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. 07.301.986/0001-89 1/2010 (INEXIGIBILIDADE) 04/2010 1926/2009 23,099.52 23,099.52 23,099.52

Empenho: 69/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: INAP - INST. NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA.

CNPJ: 07.301.986/0001-89

Licitação: 1/2010 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato: 04/2010

Objeto:

Processo: 1926/2009

Empenhado: R$ 23,099.52

Liquidado: R$ 23,099.52

Pago: R$ 23,099.52

Teste
+ 68/2014 01/01/2014 CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP 09.613.772/0001-73 73/2012 (PREGAO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL 62/2012 1457/2012 18,801.15 18,801.15 18,801.15

Empenho: 68/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP

CNPJ: 09.613.772/0001-73

Licitação: 73/2012 (PREGAO)

Contrato: 62/2012

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL

Processo: 1457/2012

Empenhado: R$ 18,801.15

Liquidado: R$ 18,801.15

Pago: R$ 18,801.15

Teste
+ 67/2014 01/01/2014 EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME 10.767.392/0001-72 47/2013 (PREGAO) Aquisição, instalação e retirada de divisórias 48/2013 847/2013 111.08 0.00 0.00

Empenho: 67/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME

CNPJ: 10.767.392/0001-72

Licitação: 47/2013 (PREGAO)

Contrato: 48/2013

Objeto: Aquisição, instalação e retirada de divisórias

Processo: 847/2013

Empenhado: R$ 111.08

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 66/2014 01/01/2014 EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME 10.767.392/0001-72 47/2013 (PREGAO) Aquisição, instalação e retirada de divisórias 48/2013 847/2013 2,603.53 2,597.21 2,597.21

Empenho: 66/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME

CNPJ: 10.767.392/0001-72

Licitação: 47/2013 (PREGAO)

Contrato: 48/2013

Objeto: Aquisição, instalação e retirada de divisórias

Processo: 847/2013

Empenhado: R$ 2,603.53

Liquidado: R$ 2,597.21

Pago: R$ 2,597.21

Teste
+ 65/2014 01/01/2014 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 4/2013 (DISPENSA) 38/2013 838/2013 3,192.00 3,192.00 3,192.00

Empenho: 65/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

Licitação: 4/2013 (DISPENSA)

Contrato: 38/2013

Objeto:

Processo: 838/2013

Empenhado: R$ 3,192.00

Liquidado: R$ 3,192.00

Pago: R$ 3,192.00

Teste
+ 64/2014 01/01/2014 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/7101-51 7/2013 (DISPENSA) Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência 1513/2013 92,500.00 90,070.39 90,070.39

Empenho: 64/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Licitação: 7/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência

Processo: 1513/2013

Empenhado: R$ 92,500.00

Liquidado: R$ 90,070.39

Pago: R$ 90,070.39

Teste
+ 63/2014 01/01/2014 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 09.208.815/0001-35 5/2013 (DISPENSA) Contratação de empresa especializada para manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sitema telefônico da Câmara 69/2013 1320/2013 5,280.00 5,280.00 5,280.00

Empenho: 63/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 09.208.815/0001-35

Licitação: 5/2013 (DISPENSA)

Contrato: 69/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sitema telefônico da Câmara

Processo: 1320/2013

Empenhado: R$ 5,280.00

Liquidado: R$ 5,280.00

Pago: R$ 5,280.00

Teste
+ 62/2014 01/01/2014 SANDRA APARECIDA PELISSARI ME 03.586.814/0001-48 24/2013 (PREGAO) prestação de serviços de colocação de molduras de madeira em documentos oficiais 36/2013 483/2013 11,008.00 11,008.00 11,008.00

Empenho: 62/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME

CNPJ: 03.586.814/0001-48

Licitação: 24/2013 (PREGAO)

Contrato: 36/2013

Objeto: prestação de serviços de colocação de molduras de madeira em documentos oficiais

Processo: 483/2013

Empenhado: R$ 11,008.00

Liquidado: R$ 11,008.00

Pago: R$ 11,008.00

Teste
+ 61/2014 01/01/2014 DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP 04.162.919/0001-32 16/2013 (PREGAO) aquisição de honrarias para as solenidades da camara de vereadores de piracicaba 30/2013 374/2013 12,204.00 0.00 0.00

Empenho: 61/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 04.162.919/0001-32

Licitação: 16/2013 (PREGAO)

Contrato: 30/2013

Objeto: aquisição de honrarias para as solenidades da camara de vereadores de piracicaba

Processo: 374/2013

Empenhado: R$ 12,204.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 60/2014 01/01/2014 TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA 05.029.862/0001-60 25/2013 (PREGAO) prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. 35/2013 478/2013 36,989.33 36,989.33 36,989.33

Empenho: 60/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 05.029.862/0001-60

Licitação: 25/2013 (PREGAO)

Contrato: 35/2013

Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado.

Processo: 478/2013

Empenhado: R$ 36,989.33

Liquidado: R$ 36,989.33

Pago: R$ 36,989.33

Teste
+ 59/2014 01/01/2014 IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME 05.773.140/0001-16 2/2013 (DISPENSA) Contratação de empresa para controle de pragas 34/2013 564/2013 1,700.00 0.00 0.00

Empenho: 59/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME

CNPJ: 05.773.140/0001-16

Licitação: 2/2013 (DISPENSA)

Contrato: 34/2013

Objeto: Contratação de empresa para controle de pragas

Processo: 564/2013

Empenhado: R$ 1,700.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 58/2014 01/01/2014 INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME 08.916.988/0001-45 1/2013 (CONVITE) INFORMATICA 28/2013 141/2013 2,658.00 2,658.00 2,658.00

Empenho: 58/2014

Data: 01/01/2014

Favorecido: INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ: 08.916.988/0001-45

Licitação: 1/2013 (CONVITE)

Contrato: 28/2013

Objeto: INFORMATICA

Processo: 141/2013

Empenhado: R$ 2,658.00

Liquidado: R$ 2,658.00

Pago: R$ 2,658.00

Teste
+ 3464/2013 26/12/2013 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 123.***.***-08 1994/2013 59.80 59.80 59.80

Empenho: 3464/2013

Data: 26/12/2013

Favorecido: JOSE ALEXANDRE PEREIRA

CNPJ: 123.***.***-08

Contrato:

Objeto:

Processo: 1994/2013

Empenhado: R$ 59.80

Liquidado: R$ 59.80

Pago: R$ 59.80

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 313,791.92 R$ 295,505.09 R$ 295,505.09

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 313,791.92

Total liquidado R$ 295,505.09

Total pago R$ 295,505.09