EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 1099/2014 | 18/04/2014 | BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME | 54.587.795/0001-05 | 236/2014 (DISPENSA) | 649/2014 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 1099/2014 Data: 18/04/2014 Favorecido: BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME CNPJ: 54.587.795/0001-05 Licitação: 236/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 649/2014 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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+ | 1098/2014 | 17/04/2014 | PAULITINTAS LTDA. | 47.841.390/0001-96 | 235/2014 (DISPENSA) | 628/2014 | 485.80 | 485.80 | 485.80 |
Empenho: 1098/2014 Data: 17/04/2014 Favorecido: PAULITINTAS LTDA. CNPJ: 47.841.390/0001-96 Licitação: 235/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 628/2014 Empenhado: R$ 485.80 Liquidado: R$ 485.80 Pago: R$ 485.80 |
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+ | 1097/2014 | 16/04/2014 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 7/2014 (DISPENSA) | Contratação de empresa para controle de pragas | 51/2014 | 631/2014 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1097/2014 Data: 16/04/2014 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 7/2014 (DISPENSA) Contrato: 51/2014 Objeto: Contratação de empresa para controle de pragas Processo: 631/2014 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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+ | 1096/2014 | 16/04/2014 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 510/2014 | 944.31 | 395.16 | 395.16 |
Empenho: 1096/2014 Data: 16/04/2014 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 510/2014 Empenhado: R$ 944.31 Liquidado: R$ 395.16 Pago: R$ 395.16 |
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+ | 1095/2014 | 16/04/2014 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 508/2014 | 1,152.09 | 855.25 | 855.25 |
Empenho: 1095/2014 Data: 16/04/2014 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 508/2014 Empenhado: R$ 1,152.09 Liquidado: R$ 855.25 Pago: R$ 855.25 |
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+ | 1094/2014 | 15/04/2014 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 513/2014 | 2,000.00 | 1,131.92 | 1,131.92 |
Empenho: 1094/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 513/2014 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 1,131.92 Pago: R$ 1,131.92 |
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+ | 1093/2014 | 15/04/2014 | FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME | 01.884.210/0001-52 | 234/2014 (DISPENSA) | 651/2014 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
Empenho: 1093/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 01.884.210/0001-52 Licitação: 234/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 651/2014 Empenhado: R$ 1,900.00 Liquidado: R$ 1,900.00 Pago: R$ 1,900.00 |
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+ | 1092/2014 | 15/04/2014 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 233/2014 (DISPENSA) | 625/2014 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 1092/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 233/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 625/2014 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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+ | 1091/2014 | 15/04/2014 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 232/2014 (DISPENSA) | 624/2014 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1091/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 232/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 624/2014 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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+ | 1090/2014 | 15/04/2014 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 231/2014 (DISPENSA) | 623/2014 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 1090/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 231/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 623/2014 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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+ | 1089/2014 | 15/04/2014 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 230/2014 (DISPENSA) | 622/2014 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
Empenho: 1089/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 230/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 622/2014 Empenhado: R$ 82.00 Liquidado: R$ 82.00 Pago: R$ 82.00 |
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+ | 1088/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 780.35 | 780.35 | 780.35 |
Empenho: 1088/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 780.35 Liquidado: R$ 780.35 Pago: R$ 780.35 |
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+ | 1087/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 2,341.05 | 2,341.05 | 2,341.05 |
Empenho: 1087/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 2,341.05 Liquidado: R$ 2,341.05 Pago: R$ 2,341.05 |
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+ | 1086/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 1,132.22 | 1,132.22 | 1,132.22 |
Empenho: 1086/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 1,132.22 Liquidado: R$ 1,132.22 Pago: R$ 1,132.22 |
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+ | 1085/2014 | 14/04/2014 | CARLOS ALBERTO ALVES DAMACENA | 139.***.***-90 | 644/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1085/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO ALVES DAMACENA CNPJ: 139.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 644/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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+ | 1084/2014 | 14/04/2014 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 644/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1084/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 644/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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+ | 1083/2014 | 14/04/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 643/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1083/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 643/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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+ | 1082/2014 | 14/04/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 643/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1082/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 643/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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+ | 1081/2014 | 14/04/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 643/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 1081/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 643/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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+ | 1080/2014 | 14/04/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 642/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 1080/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 642/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 19,800.72 | R$ 13,086.65 | R$ 13,086.65 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 19,800.72 Total liquidado R$ 13,086.65 Total pago R$ 13,086.65 |