DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00722 25/06/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 170/2024 937.48 937.48 0.00

Empenho: 2024NE00722

Data: 25/06/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 170/2024

Empenhado: R$ 937.48

Liquidado: R$ 937.48

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00701 25/06/2024 AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. 05.555.382/0001-33 188/2024 9,000.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00701

Data: 25/06/2024

Favorecido: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.

CNPJ: 05.555.382/0001-33

Contrato:

Objeto:

Processo: 188/2024

Empenhado: R$ 9,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00700 25/06/2024 EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO 01.847.054/0001-50 0013/2024 () 51/2024 148/2024 25,371.50 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00700

Data: 25/06/2024

Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO

CNPJ: 01.847.054/0001-50

Licitação: 0013/2024 ()

Contrato: 51/2024

Objeto:

Processo: 148/2024

Empenhado: R$ 25,371.50

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00652 06/06/2024 GUILHERME DE SOUZA LEITE 054.***.***-44 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00652

Data: 06/06/2024

Favorecido: GUILHERME DE SOUZA LEITE

CNPJ: 054.***.***-44

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00645 04/06/2024 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 027.***.***-63 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00645

Data: 04/06/2024

Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO

CNPJ: 027.***.***-63

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00643 04/06/2024 PAULO AIRTON SOARES DA SILVA 044.***.***-10 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00643

Data: 04/06/2024

Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA

CNPJ: 044.***.***-10

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00641 04/06/2024 UBIRAJARA DE TOLEDO 005.***.***-03 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00641

Data: 04/06/2024

Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO

CNPJ: 005.***.***-03

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00626 28/05/2024 FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA 05.512.663/0001-09 0022/2021 (Pregão) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES 41/2021 658/2021 28,000.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00626

Data: 28/05/2024

Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA

CNPJ: 05.512.663/0001-09

Licitação: 0022/2021 (Pregão)

Contrato: 41/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES

Processo: 658/2021

Empenhado: R$ 28,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00610 24/05/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 150/2024 891.56 891.55 891.55

Empenho: 2024NE00610

Data: 24/05/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 150/2024

Empenhado: R$ 891.56

Liquidado: R$ 891.55

Pago: R$ 891.55

Teste
+ 2024NE00559 13/05/2024 LLEVON INFORMATICA 02.092.217/0001-02 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. 30/2023 81/2023 1,019.07 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00559

Data: 13/05/2024

Favorecido: LLEVON INFORMATICA

CNPJ: 02.092.217/0001-02

Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 30/2023

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada.

Processo: 81/2023

Empenhado: R$ 1,019.07

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00545 10/05/2024 SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA 05.411.789/0001-97 0010/2024 () 136/2024 45,000.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00545

Data: 10/05/2024

Favorecido: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 05.411.789/0001-97

Licitação: 0010/2024 ()

Contrato:

Objeto:

Processo: 136/2024

Empenhado: R$ 45,000.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00534 06/05/2024 VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA 062.***.***-32 101/2024 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Empenho: 2024NE00534

Data: 06/05/2024

Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA

CNPJ: 062.***.***-32

Contrato:

Objeto:

Processo: 101/2024

Empenhado: R$ 1,200.00

Liquidado: R$ 1,200.00

Pago: R$ 1,200.00

Teste
+ 2024NE00516 30/04/2024 PHABRICA DE PRODUCOES 00.662.315/0001-02 0007/2024 () 43/2024 118/2024 14,660.00 780.00 742.56

Empenho: 2024NE00516

Data: 30/04/2024

Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES

CNPJ: 00.662.315/0001-02

Licitação: 0007/2024 ()

Contrato: 43/2024

Objeto:

Processo: 118/2024

Empenhado: R$ 14,660.00

Liquidado: R$ 780.00

Pago: R$ 742.56

Teste
+ 2024NE00500 25/04/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 130/2024 824.65 824.65 824.65

Empenho: 2024NE00500

Data: 25/04/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 130/2024

Empenhado: R$ 824.65

Liquidado: R$ 824.65

Pago: R$ 824.65

Teste
+ 2024NE00471 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 2,560.00 5,120.00 2,560.00

Empenho: 2024NE00471

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 2,560.00

Liquidado: R$ 5,120.00

Pago: R$ 2,560.00

Teste
+ 2024NE00470 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 100.00 100.00 100.00

Empenho: 2024NE00470

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 100.00

Liquidado: R$ 100.00

Pago: R$ 100.00

Teste
+ 2024NE00465 22/04/2024 IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP 01.836.497/0001-45 0006/2024 () 41/2024 114/2024 45,858.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00465

Data: 22/04/2024

Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP

CNPJ: 01.836.497/0001-45

Licitação: 0006/2024 ()

Contrato: 41/2024

Objeto:

Processo: 114/2024

Empenhado: R$ 45,858.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00464 19/04/2024 EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME 03.019.788/0001-76 0010/2019 (Pregão) prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. 35/2019 231/2019 188.74 188.74 188.74

Empenho: 2024NE00464

Data: 19/04/2024

Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME

CNPJ: 03.019.788/0001-76

Licitação: 0010/2019 (Pregão)

Contrato: 35/2019

Objeto: prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta.

Processo: 231/2019

Empenhado: R$ 188.74

Liquidado: R$ 188.74

Pago: R$ 188.74

Teste
+ 2024NE00455 17/04/2024 VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA 062.***.***-32 101/2024 200.00 200.00 200.00

Empenho: 2024NE00455

Data: 17/04/2024

Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA

CNPJ: 062.***.***-32

Contrato:

Objeto:

Processo: 101/2024

Empenhado: R$ 200.00

Liquidado: R$ 200.00

Pago: R$ 200.00

Teste
+ 2024NE00410 03/04/2024 PAULO AIRTON SOARES DA SILVA 044.***.***-10 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00410

Data: 03/04/2024

Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA

CNPJ: 044.***.***-10

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
Exibindo 20 registros de 26619 Total R$ 176,436.40 R$ 10,867.82 R$ 7,332.90

Exibindo 20 registros de 26619

Total empenhado R$ 176,436.40

Total liquidado R$ 10,867.82

Total pago R$ 7,332.90