EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ ![]() |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00806 | 19/07/2024 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 0017/2020 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 52,191.88 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00806 Data: 19/07/2024 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 0017/2020 (Pregão) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 52,191.88 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00779 | 05/07/2024 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 203/2024 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
Empenho: 2024NE00779 Data: 05/07/2024 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 203/2024 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 850.00 Pago: R$ 850.00 |
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+ | 2024NE00778 | 05/07/2024 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 203/2024 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 2024NE00778 Data: 05/07/2024 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 203/2024 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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+ | 2024NE00776 | 05/07/2024 | COLORDROP | 13.066.054/0001-00 | 182/2024 | 1,707.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00776 Data: 05/07/2024 Favorecido: COLORDROP CNPJ: 13.066.054/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 182/2024 Empenhado: R$ 1,707.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00775 | 05/07/2024 | COLORDROP | 13.066.054/0001-00 | 182/2024 | 473.28 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00775 Data: 05/07/2024 Favorecido: COLORDROP CNPJ: 13.066.054/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 182/2024 Empenhado: R$ 473.28 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00772 | 05/07/2024 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 11.394.628/0001-35 | 0002/2024 () | 96/2024 | 515.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00772 Data: 05/07/2024 Favorecido: MEIRE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 11.394.628/0001-35 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 515.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00771 | 05/07/2024 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 11.394.628/0001-35 | 0002/2024 () | 96/2024 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00771 Data: 05/07/2024 Favorecido: MEIRE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 11.394.628/0001-35 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 2,150.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00770 | 05/07/2024 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 11.394.628/0001-35 | 0002/2024 () | 96/2024 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00770 Data: 05/07/2024 Favorecido: MEIRE RODRIGUES DA SILVA CNPJ: 11.394.628/0001-35 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 525.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00769 | 05/07/2024 | SCORPION INFORMATICA | 04.567.265/0001-27 | 0002/2024 () | 96/2024 | 363.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00769 Data: 05/07/2024 Favorecido: SCORPION INFORMATICA CNPJ: 04.567.265/0001-27 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 363.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00768 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 1,429.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00768 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 1,429.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00767 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 549.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00767 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 549.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00766 | 05/07/2024 | KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.932.770/0001-23 | 0002/2024 () | 96/2024 | 15,494.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00766 Data: 05/07/2024 Favorecido: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.932.770/0001-23 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 15,494.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00763 | 05/07/2024 | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME | 12.959.463/0001-64 | 0002/2024 () | 96/2024 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00763 Data: 05/07/2024 Favorecido: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 12.959.463/0001-64 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 7,500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00762 | 05/07/2024 | ARMAZEM CULTURAL | 04.000.249/0001-58 | 195/2024 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00762 Data: 05/07/2024 Favorecido: ARMAZEM CULTURAL CNPJ: 04.000.249/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 195/2024 Empenhado: R$ 1,450.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00742 | 28/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 331.09 | 331.09 | 331.09 |
Empenho: 2024NE00742 Data: 28/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 331.09 Liquidado: R$ 331.09 Pago: R$ 331.09 |
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+ | 2024NE00733 | 27/06/2024 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 179/2024 | 100.00 | -8.88 | 100.00 |
Empenho: 2024NE00733 Data: 27/06/2024 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 179/2024 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ -8.88 Pago: R$ 100.00 |
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+ | 2024NE00722 | 25/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 937.48 | 937.48 | 937.48 |
Empenho: 2024NE00722 Data: 25/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 937.48 Liquidado: R$ 937.48 Pago: R$ 937.48 |
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+ | 2024NE00701 | 25/06/2024 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | 05.555.382/0001-33 | 188/2024 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00701 Data: 25/06/2024 Favorecido: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ: 05.555.382/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 188/2024 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00698 | 24/06/2024 | DAFMAQ | 14.636.329/0001-58 | 174/2024 | 75.01 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00698 Data: 24/06/2024 Favorecido: DAFMAQ CNPJ: 14.636.329/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 174/2024 Empenhado: R$ 75.01 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 123,012.84 | R$ 13,109.69 | R$ 4,218.57 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 123,012.84 Total liquidado R$ 13,109.69 Total pago R$ 4,218.57 |