EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00722 | 25/06/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 170/2024 | 937.48 | 937.48 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00722 Data: 25/06/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 170/2024 Empenhado: R$ 937.48 Liquidado: R$ 937.48 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00700 | 25/06/2024 | EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO | 01.847.054/0001-50 | 0013/2024 () | 51/2024 | 148/2024 | 25,371.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00700 Data: 25/06/2024 Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO CNPJ: 01.847.054/0001-50 Licitação: 0013/2024 () Contrato: 51/2024 Objeto: Processo: 148/2024 Empenhado: R$ 25,371.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00641 | 04/06/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00641 Data: 04/06/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00610 | 24/05/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 150/2024 | 891.56 | 891.55 | 891.55 |
Empenho: 2024NE00610 Data: 24/05/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 150/2024 Empenhado: R$ 891.56 Liquidado: R$ 891.55 Pago: R$ 891.55 |
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+ | 2024NE00559 | 13/05/2024 | LLEVON INFORMATICA | 02.092.217/0001-02 | 0004/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. | 30/2023 | 81/2023 | 1,019.07 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00559 Data: 13/05/2024 Favorecido: LLEVON INFORMATICA CNPJ: 02.092.217/0001-02 Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 30/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. Processo: 81/2023 Empenhado: R$ 1,019.07 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00516 | 30/04/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0007/2024 () | 43/2024 | 118/2024 | 14,660.00 | 780.00 | 742.56 |
Empenho: 2024NE00516 Data: 30/04/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0007/2024 () Contrato: 43/2024 Objeto: Processo: 118/2024 Empenhado: R$ 14,660.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 742.56 |
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+ | 2024NE00500 | 25/04/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 130/2024 | 824.65 | 824.65 | 824.65 |
Empenho: 2024NE00500 Data: 25/04/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 130/2024 Empenhado: R$ 824.65 Liquidado: R$ 824.65 Pago: R$ 824.65 |
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+ | 2024NE00465 | 22/04/2024 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0006/2024 () | 41/2024 | 114/2024 | 45,858.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00465 Data: 22/04/2024 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0006/2024 () Contrato: 41/2024 Objeto: Processo: 114/2024 Empenhado: R$ 45,858.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00386 | 27/03/2024 | LLEVON INFORMATICA | 02.092.217/0001-02 | 0004/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. | 30/2023 | 81/2023 | 29,997.00 | 10,338.69 | 6,727.04 |
Empenho: 2024NE00386 Data: 27/03/2024 Favorecido: LLEVON INFORMATICA CNPJ: 02.092.217/0001-02 Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 30/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. Processo: 81/2023 Empenhado: R$ 29,997.00 Liquidado: R$ 10,338.69 Pago: R$ 6,727.04 |
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+ | 2024NE00369 | 25/03/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 100/2024 | 796.04 | 796.04 | 796.04 |
Empenho: 2024NE00369 Data: 25/03/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 796.04 Liquidado: R$ 796.04 Pago: R$ 796.04 |
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+ | 2024NE00265 | 23/02/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 80/2024 | 678.46 | 678.46 | 678.46 |
Empenho: 2024NE00265 Data: 23/02/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 80/2024 Empenhado: R$ 678.46 Liquidado: R$ 678.46 Pago: R$ 678.46 |
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+ | 2024NE00187 | 01/02/2024 | BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO | 00.000.000/0001-91 | 35/2024 | 508/2023 | 6,000.00 | 3,695.77 | 3,224.53 |
Empenho: 2024NE00187 Data: 01/02/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO CNPJ: 00.000.000/0001-91
Contrato: 35/2024 Objeto: Processo: 508/2023 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 3,695.77 Pago: R$ 3,224.53 |
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+ | 2024NE00175 | 25/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 1/2024 | 721.28 | 721.28 | 721.28 |
Empenho: 2024NE00175 Data: 25/01/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 721.28 Liquidado: R$ 721.28 Pago: R$ 721.28 |
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+ | 2024NE00131 | 18/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 13/2024 | 11.00 | 22.00 | 22.00 |
Empenho: 2024NE00131 Data: 18/01/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 11.00 Liquidado: R$ 22.00 Pago: R$ 22.00 |
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+ | 2024NE00127 | 17/01/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0057/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação | 31/2024 | 509/2023 | 135,258.89 | 3,099.20 | 1,738.17 |
Empenho: 2024NE00127 Data: 17/01/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0057/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 31/2024 Objeto: Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação Processo: 509/2023 Empenhado: R$ 135,258.89 Liquidado: R$ 3,099.20 Pago: R$ 1,738.17 |
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+ | 2024NE00126 | 16/01/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00126 Data: 16/01/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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+ | 2024NE00072 | 03/01/2024 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0001-83 | 0051/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato | 3/2024 | 497/2023 | 13,505.00 | 3,221.61 | 2,035.80 |
Empenho: 2024NE00072 Data: 03/01/2024 Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 02.430.968/0001-83 Licitação: 0051/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 3/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato Processo: 497/2023 Empenhado: R$ 13,505.00 Liquidado: R$ 3,221.61 Pago: R$ 2,035.80 |
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+ | 2024NE00059 | 03/01/2024 | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.085.817/0001-72 | 0036/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral, com galões em regime de comodato | 2/2024 | 421/2023 | 18,518.88 | 9,924.34 | 8,420.72 |
Empenho: 2024NE00059 Data: 03/01/2024 Favorecido: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ: 01.085.817/0001-72 Licitação: 0036/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 2/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral, com galões em regime de comodato Processo: 421/2023 Empenhado: R$ 18,518.88 Liquidado: R$ 9,924.34 Pago: R$ 8,420.72 |
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+ | 2024NE00054 | 03/01/2024 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 0045/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustível. (reabertura) | 1/2024 | 451/2023 | 102,316.00 | 42,675.21 | 42,675.21 |
Empenho: 2024NE00054 Data: 03/01/2024 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 0045/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 1/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustível. (reabertura) Processo: 451/2023 Empenhado: R$ 102,316.00 Liquidado: R$ 42,675.21 Pago: R$ 42,675.21 |
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+ | 2024NE00052 | 01/01/2024 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 13/2024 | 6,000.00 | 676.11 | 676.11 |
Empenho: 2024NE00052 Data: 01/01/2024 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 676.11 Pago: R$ 676.11 |
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Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 403,610.40 | R$ 79,527.98 | R$ 70,419.71 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 403,610.40 Total liquidado R$ 79,527.98 Total pago R$ 70,419.71 |