DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 2024NE00722 25/06/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 170/2024 937.48 937.48 0.00

Empenho: 2024NE00722

Data: 25/06/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 170/2024

Empenhado: R$ 937.48

Liquidado: R$ 937.48

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00700 25/06/2024 EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO 01.847.054/0001-50 0013/2024 () 51/2024 148/2024 25,371.50 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00700

Data: 25/06/2024

Favorecido: EVENTO X LOCACAO E PRODUCAO

CNPJ: 01.847.054/0001-50

Licitação: 0013/2024 ()

Contrato: 51/2024

Objeto:

Processo: 148/2024

Empenhado: R$ 25,371.50

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00645 04/06/2024 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 027.***.***-63 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00645

Data: 04/06/2024

Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO

CNPJ: 027.***.***-63

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00641 04/06/2024 UBIRAJARA DE TOLEDO 005.***.***-03 41/2024 125.08 125.08 125.08

Empenho: 2024NE00641

Data: 04/06/2024

Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO

CNPJ: 005.***.***-03

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 125.08

Liquidado: R$ 125.08

Pago: R$ 125.08

Teste
+ 2024NE00610 24/05/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 150/2024 891.56 891.55 891.55

Empenho: 2024NE00610

Data: 24/05/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 150/2024

Empenhado: R$ 891.56

Liquidado: R$ 891.55

Pago: R$ 891.55

Teste
+ 2024NE00559 13/05/2024 LLEVON INFORMATICA 02.092.217/0001-02 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. 30/2023 81/2023 1,019.07 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00559

Data: 13/05/2024

Favorecido: LLEVON INFORMATICA

CNPJ: 02.092.217/0001-02

Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 30/2023

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada.

Processo: 81/2023

Empenhado: R$ 1,019.07

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00516 30/04/2024 PHABRICA DE PRODUCOES 00.662.315/0001-02 0007/2024 () 43/2024 118/2024 14,660.00 780.00 742.56

Empenho: 2024NE00516

Data: 30/04/2024

Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES

CNPJ: 00.662.315/0001-02

Licitação: 0007/2024 ()

Contrato: 43/2024

Objeto:

Processo: 118/2024

Empenhado: R$ 14,660.00

Liquidado: R$ 780.00

Pago: R$ 742.56

Teste
+ 2024NE00500 25/04/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 130/2024 824.65 824.65 824.65

Empenho: 2024NE00500

Data: 25/04/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 130/2024

Empenhado: R$ 824.65

Liquidado: R$ 824.65

Pago: R$ 824.65

Teste
+ 2024NE00471 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 2,560.00 5,120.00 2,560.00

Empenho: 2024NE00471

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 2,560.00

Liquidado: R$ 5,120.00

Pago: R$ 2,560.00

Teste
+ 2024NE00470 24/04/2024 TROK PNEUS LTDA 02.855.058/0002-23 122/2024 100.00 100.00 100.00

Empenho: 2024NE00470

Data: 24/04/2024

Favorecido: TROK PNEUS LTDA

CNPJ: 02.855.058/0002-23

Contrato:

Objeto:

Processo: 122/2024

Empenhado: R$ 100.00

Liquidado: R$ 100.00

Pago: R$ 100.00

Teste
+ 2024NE00465 22/04/2024 IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP 01.836.497/0001-45 0006/2024 () 41/2024 114/2024 45,858.00 0.00 0.00

Empenho: 2024NE00465

Data: 22/04/2024

Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP

CNPJ: 01.836.497/0001-45

Licitação: 0006/2024 ()

Contrato: 41/2024

Objeto:

Processo: 114/2024

Empenhado: R$ 45,858.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2024NE00386 27/03/2024 LLEVON INFORMATICA 02.092.217/0001-02 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. 30/2023 81/2023 29,997.00 10,338.69 6,727.04

Empenho: 2024NE00386

Data: 27/03/2024

Favorecido: LLEVON INFORMATICA

CNPJ: 02.092.217/0001-02

Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 30/2023

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada.

Processo: 81/2023

Empenhado: R$ 29,997.00

Liquidado: R$ 10,338.69

Pago: R$ 6,727.04

Teste
+ 2024NE00369 25/03/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 100/2024 796.04 796.04 796.04

Empenho: 2024NE00369

Data: 25/03/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 100/2024

Empenhado: R$ 796.04

Liquidado: R$ 796.04

Pago: R$ 796.04

Teste
+ 2024NE00265 23/02/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 80/2024 678.46 678.46 678.46

Empenho: 2024NE00265

Data: 23/02/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 80/2024

Empenhado: R$ 678.46

Liquidado: R$ 678.46

Pago: R$ 678.46

Teste
+ 2024NE00187 01/02/2024 BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO 00.000.000/0001-91 35/2024 508/2023 6,000.00 3,695.77 3,224.53

Empenho: 2024NE00187

Data: 01/02/2024

Favorecido: BANCO DO BRASIL S A- AG. NOSSA CAIXA CENTRO

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Contrato: 35/2024

Objeto:

Processo: 508/2023

Empenhado: R$ 6,000.00

Liquidado: R$ 3,695.77

Pago: R$ 3,224.53

Teste
+ 2024NE00175 25/01/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 1/2024 721.28 721.28 721.28

Empenho: 2024NE00175

Data: 25/01/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 1/2024

Empenhado: R$ 721.28

Liquidado: R$ 721.28

Pago: R$ 721.28

Teste
+ 2024NE00131 18/01/2024 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 00.360.305/0001-04 13/2024 11.00 22.00 22.00

Empenho: 2024NE00131

Data: 18/01/2024

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Contrato:

Objeto:

Processo: 13/2024

Empenhado: R$ 11.00

Liquidado: R$ 22.00

Pago: R$ 22.00

Teste
+ 2024NE00127 17/01/2024 PHABRICA DE PRODUCOES 00.662.315/0001-02 0057/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação 31/2024 509/2023 135,258.89 3,099.20 1,738.17

Empenho: 2024NE00127

Data: 17/01/2024

Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES

CNPJ: 00.662.315/0001-02

Licitação: 0057/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 31/2024

Objeto: Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação

Processo: 509/2023

Empenhado: R$ 135,258.89

Liquidado: R$ 3,099.20

Pago: R$ 1,738.17

Teste
+ 2024NE00126 16/01/2024 UBIRAJARA DE TOLEDO 005.***.***-03 41/2024 120.51 120.51 120.51

Empenho: 2024NE00126

Data: 16/01/2024

Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO

CNPJ: 005.***.***-03

Contrato:

Objeto:

Processo: 41/2024

Empenhado: R$ 120.51

Liquidado: R$ 120.51

Pago: R$ 120.51

Teste
+ 2024NE00072 03/01/2024 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. 02.430.968/0001-83 0051/2023 (Pregão Eletrônico) Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato 3/2024 497/2023 13,505.00 3,221.61 2,035.80

Empenho: 2024NE00072

Data: 03/01/2024

Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ: 02.430.968/0001-83

Licitação: 0051/2023 (Pregão Eletrônico)

Contrato: 3/2024

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com cessão de cilindro em regime de comodato

Processo: 497/2023

Empenhado: R$ 13,505.00

Liquidado: R$ 3,221.61

Pago: R$ 2,035.80

Teste
Exibindo 20 registros de 26620 Total R$ 279,560.60 R$ 31,597.40 R$ 21,432.75

Exibindo 20 registros de 26620

Total empenhado R$ 279,560.60

Total liquidado R$ 31,597.40

Total pago R$ 21,432.75